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企业内部审计审委员会
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审辩式思维的教学实践
作者:李晓云 出版:光明日报出版社 日期:2023-05-01 本书是在“审辩式思维”与”数学中的审辩式思维”分析对比的基础上,总结出了审辩式思维在数学课堂中所要遵循的教学基础、影响因素以及建构原则,同时提出了审辩式思维在数学课堂中的“五种教学模式”,并利用大量案 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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内部创业基础
作者:汪忠 唐亚阳 李家华 出版:机械工业出版社 日期:2022-09-01 本书系统介绍了内部创业的相关理论,主要内容包括:内部创业概述、内部创业的环境、内部创业者与内部创业团队、内部创业机会、内部创业资源、内部创业计划书、实施内部创业、内部创业的组织支撑因素。本书将理论与实 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254 ![]() |
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中国石油内部审计理论研究
作者:仲福英,陈红兵,李永军 出版:石油工业出版社 日期:2017-08-01 仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 432 ![]() |
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认罪认罚从宽制度中的控辩审三方关系研究
作者:韩东成 出版:法律出版社 日期:2024-09-01 本书选取“控辩审三方关系”这一刑事诉讼构造的核心问题作为切入点,从目的论、效率论、正义论、真实论等方面多维度阐释认罪认罚从宽制度的立论基础,运用博弈论中的“零和博弈”与“纳什均衡”去解析控审关系的实然 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 380 ![]() |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 388 ![]() |
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现代内部审计学
作者:秦荣生 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 324 ![]() |
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企业会计准则实施典型案例集
作者:财政部企业会计准则实施典型案例编委会 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-03-01 《企业会计准则实施典型案例集》共包含40个准则实施典型案例,并根据涉及的会计准则议题,分为八章,便于实务和监管对照参考。针对每个典型案例,包括案例背景、案例解析(包括案例分析和案例结论)、案例启示和准 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286 ![]() |
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内部行政行为外部化理论研究
作者:李永超 出版:法律出版社 日期:2024-11-01 本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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内部审计要素
作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 230 ![]() |
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企业内部控制
作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 我国企业面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 309 ![]() |
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中国审计发展报告.2018:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望
作者:南京审计大学 著 出版:新华出版社 日期:2019-03-01 南京审计大学为教育部、财政部、审计署和江苏省共建高校。学校以审计为品牌、经管法工文理等学科相互支撑、协同发展,设置国际审计学院、会计学院等20个专业学院(教学部),政府审计学院、审计与评估研究院等5个 ... |
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
作者:况学文,李泽宇 出版:经济科学出版社 日期:2023-07-01 公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和利益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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审计案例与实务
作者:郑艳秋 李明 出版:机械工业出版社 日期:2023-10-01 本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 305 ![]() |
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企业内部控制
作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
作者:杨柳著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-05-01 推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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企业内部控制研究
作者:陈武朝 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
作者:牛恺 出版:人民邮电出版社 日期:2018-03-01 内审新人如何快速上手业务?内审从业者如何实现技能进阶?内部审计业务如何流程化、模块化?内审过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多内审从业人员的困惑 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 545 ![]() |
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中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-09-01 全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 680 ![]() |
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企业产品成本会计核算详解与实务 内容精解 实务应用 典型案例
作者:企业产品成本会计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-06-01 1.从0到1,成本会计核算轻松掌握 打通成本会计核算各流程、重点环节和领域,没有晦涩的学术理论,只有简单易懂的核算方法,零基础也能轻松掌握,实现成本会计从0到1 ... |
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