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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 金融机构审计编审委员会 ”共有 4150 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
审计 审计
作者:刘云  出版:电子工业出版社  日期:2016-08-01
本教材为全国高职高专会计专业教学改革行动计划系列教材,基础理论以实用、够用为目的,集审计理论与审计实务于一体,以注册会计师审计为主线,不强求理论体系的完整性,以理解概念、强化应用为重点,把理论知识与实 ...
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售價:NT$ 315

审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究 审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
作者:赵兴楣  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度框架。通过对这种需求-供给框架下的独立性 ...
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售價:NT$ 347

大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究 大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究
作者:王擎  出版:科学出版社  日期:2023-03-01
《大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究》是在我国宏观经济信息进入大数据时代,以及宏观经济风险更加复杂多变的背景下,基于审计大数据信息,创建宏观经济风险分析框架,构建审计数据指数体系和数据体系 ...
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售價:NT$ 1163

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ...
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售價:NT$ 231

慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ...
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售價:NT$ 509

审计实务 审计实务
作者:唐亮  出版:电子工业出版社  日期:2019-08-01
审计”是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本书共分为12个项目,包括:认知审计审计准则、审计依据与注册会计师职业道德规范,审计目标、审计对象与审计程序 ...
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售價:NT$ 309

审计学 审计学
作者:叶陈云  出版:北京大学出版社  日期:2018-09-01
审计学》按照现代通用审计学科的发展规律和创新思想,不仅全面系统地介绍了审计学科的基础理论与基本方法等知识体系,还突出地阐述与介绍了现代审计与鉴证业务在企业经营 ...
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售價:NT$ 319

管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪 管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪
作者:陈丹  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
《管理层权力、政府审计与高管侵占型职务犯罪:来自中国地方国有上市公司的经验证据》以企业自主经营权扩大以来频繁发生的高管侵占型职务犯罪现象作为研究地方国有企业问题的一个切入视角,以政府审计作为影响管理层 ...
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售價:NT$ 163

会计信息系统、ERP基础与审计 会计信息系统、ERP基础与审计
作者:张莉,李湘蓉,梁力军,彭涛 著  出版:清华大学出版社  日期:2016-07-01
为了更好地推进数字化审计模式,提高审计效率,本书在介绍会计信息系统与ERP基本概念、核心业务流程的基础上,将审计人员如何根据审计目标、利用电子数据开展审计工作作为学习目标。本书以工业企业为例,介绍了会 ...
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售價:NT$ 386

审计学 审计学
作者:薛大维,朱志红 著  出版:中国石化出版社有限公司  日期:2017-09-01
审计学》以注册会计师审计为主线,兼顾国家审计和内部审计,吸收了审计理论和实践的研究成果。首先,在内容安排上循序渐进。本书充分考虑本科生的教学特点,从审计的基本理论知识入手,系统地阐述了审计的基本方法 ...
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售價:NT$ 331

审计实务 审计实务
作者:佘伯明  出版:电子工业出版社  日期:2017-09-01
审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环 ...
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售價:NT$ 238

内部审计 内部审计
作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审 ...
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售價:NT$ 312

审计法学 审计法学
作者:刘旺洪  出版:高等教育出版社  日期:2020-04-01
审计法学》一书由绪论、审计法基本理论、基本审计法律制度、专门审计法律制度等四部分组成,共19章,分别是绪论、*编审计法基本理论:*章审计法的概念、第二章审计法的价值与功能、第三章中国审计法的历史发展 ...
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售價:NT$ 414

高等教育人力资源管理审计研究 高等教育人力资源管理审计研究
作者:相洪贵  出版:中国劳动社会保障出版社  日期:2021-05-01
本书对高等教育人力资源管理审计进行了系统研究,探讨了高等教育人力资源管理审计的起源和审计方法,结合高等学校的实际,提出了高等教育人力资源管理审计模型——钻石模型 ...
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售價:NT$ 284

审计学 审计学
作者:郑石桥 吴青川  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-10-01
国家 级特色专业 高等教育会计类创新应用型规划教材 ...
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售價:NT$ 252

审计学 审计学
作者:谢晓燕  出版:高等教育出版社  日期:2017-09-01
审计学互联网 应用创新型财会系列教材》依据新修订实施的《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师审计操作指南》和《中国内部审计准则》等,紧密结合互联网 的新时代背景下审计业务的变化,对审计的理论、审 ...
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售價:NT$ 365

审计学 审计学
作者:周中胜  出版:苏州大学出版社  日期:2018-12-01
近年来随着审计准则的不断变化,以及财务舞弊案的不断发生,对审计理论和实务提出了更高的要求。为培养熟练掌握现代审计理论与方法的财会人才,我们拟结合*的审计准则和审计实务,编写《审计学》课程教材。拟编写的 ...
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售價:NT$ 358

行政事业单位内部审计实务与案例 行政事业单位内部审计实务与案例
作者:曹文莉,冯海燕  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-01-01
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指 ...
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售價:NT$ 347

审计基础与实务(第七版)习题集 审计基础与实务(第七版)习题集
作者:高翠莲  出版:高等教育出版社  日期:2022-03-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是《审计基础与实务》(第七版)的配套习题用书。本书是在与《审计基础与实务》(第七版)教材体系、结构保持一致的基础上,依章节顺序编写而成。每章提供了单项选择题、多 ...
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售價:NT$ 152

系统重要性金融机构监管法律问题研究 系统重要性金融机构监管法律问题研究
作者:解正山  出版:中国政法大学出版社  日期:2017-10-01
本书首先从系统重要性金融机构定义入手,考察这类金融机构核心特征、识别标准与评估方法,并就该类金融机构带来的监管难题进行分析,构建监管创新的理论依据。其次,在对现有大型金融机构的监管与法律框架进行反思的 ...
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售價:NT$ 281

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