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企业内部审计审委员会
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 ★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 509 ![]() |
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风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 356 ![]() |
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内部审计学(第2版)
作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 305 ![]() |
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 1. 本书全面解析财务经理的核心角色与职责,从规划到实操,内容详尽实用,助你全面了解并提升财务管理技能。2. 本书模块化设置,循序渐进,无论你是初学者还是经理, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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内部审计学(第二版)
作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-09-01 本教材力求实现以下特色及建设目标: 1.新颖性。本教材力求纳入国内外新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实、公允的传统 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 411 ![]() |
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中国审计发展报告2021
作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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(教)内部审计
作者:李雪 出版:立信会计出版社 日期:2022-08-01 1.结构合理,便于应用技术型会计人才的教育教学; 2.既具有较强的理论性、科学性和系统性,又有较强的实用性; 3.内容新颖,形式灵活; 4.体现内部审计的 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 245 ![]() |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 337 ![]() |
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现代企业内部审计实务全书
作者:本书编委会 编著 出版:地震出版社 日期:2017-10-01 操作性强。本书内容设置宏大,全面系统就介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 612 ![]() |
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企业内部控制(第四版)
作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-06-01 为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 214 ![]() |
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企业内部控制与风险管理
作者:张薇 出版:高等教育出版社 日期:2023-03-01 本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254 ![]() |
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企业内部控制与风险管理
作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕 出版:清华大学出版社 日期:2022-05-01 MPAcc教材,理论联系实际,与模块式教学相匹配,融入思政教育 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 332 ![]() |
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内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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企业内部控制学(第三版)
作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥 出版:中国宇航出版社 日期:2024-10-01 供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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我国企业内部审计有效性评价研究
作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 394 ![]() |
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企业内部控制
作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。本书以企业实际案例为背景,以教学平台为依托,设计线上自主学习和线上线下混合式学习。线上自主学习时, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 226 ![]() |
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企业内部控制审计(第二版)
作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
作者:王雁飞、王新星 编著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 440 ![]() |
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内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:秦荣生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-08-01 本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外,更注重培养学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下: 1. 编写阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 265 ![]() |
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