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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 46012 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
审计师工作压力与审计质量 审计师工作压力与审计质量
作者:闫焕民  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-12-01
本书是作者主持的国家自然科学基金项目审计师工作压力与审计质量:基于个体感知视角的研究(71662021)的最终研究成果。 ...
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售價:NT$ 198

内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版) 内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
作者:邱胜利 等编著  出版:中国金融出版社  日期:2021-06-01
在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(Worl ...
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售價:NT$ 626

共同审计对企业集团运作效率的影响 共同审计企业集团运作效率的影响
作者:鄢翔  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-02-01
企业集团能够依托内部资本市场,发挥其信息优势、资源配置优势以降低交易成本,但其双重代理问题、信息不对称及管理层不匹配,可 ...
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售價:NT$ 168

信息化建设项目全过程审计 信息化建设项目全过程审计
作者:张莉、李飞  出版:清华大学出版社  日期:2022-06-01
本书从理论、方法与技术层面详细介绍信息化建设项目的全过程审计应用,结合真实案例,为读者提供可供借鉴的 ...
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售價:NT$ 454

地方政府性债务审计研究 地方政府性债务审计研究
作者:宋常  出版:光明日报出版社  日期:2022-09-01
本书研究内容主要包含三个部分:第一部分为地方政府性债务审计的理论基础、文献综述及现状分析;第二部分为基于风险防范的地方政 ...
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售價:NT$ 500

水环境审计研究 水环境审计研究
作者:李璐  出版:经济科学出版社  日期:2021-01-01
理论研究部分,运用应用经济学、管理学、法学、政治学等多学科理论,以马克思主义理论、系统科学理论、可持续发展理论、政府公共 ...
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售價:NT$ 284

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究 北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
作者:杨琳 著  出版:化学工业出版社  日期:2023-08-01
本著作依据由财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等部门于2010年颁布的《企业内部控制应用指引第 ...
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售價:NT$ 347

小微施工企业 会计、纳税、审计一本通 小微施工企业 会计、纳税、审计一本通
作者:周龙腾 主编  出版:中国宇航出版社  日期:2015-07-01
精选核心业务 突出行业特色 针对行业难点 会计、纳税、审计三位一体 一本书打造复合型人才 ...
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售價:NT$ 291

小微零售企业 会计、纳税、审计一本通 小微零售企业 会计、纳税、审计一本通
作者:孙蕾蕾 编著  出版:中国宇航出版社  日期:2015-07-01
精选核心业务 突出行业特色 针对行业难点 会计、纳税、审计三位一体 一本书打造复合型人才 ...
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售價:NT$ 291

手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点 手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点
作者:沈彬荣  出版:人民邮电出版社  日期:2022-02-01
企业内控人员案头书籍,结合中小企业管理实务,书中控制点可以拿来即用; 上百个一线内控咨询项目总结编 ...
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售價:NT$ 356

新编公立医院内部控制管理操作实务指南 新编公立医院内部控制管理操作实务指南
作者:张庆龙,王洁  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-04-01
为规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,国家卫生健康委和国家中 ...
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售價:NT$ 696

集团公司内部控制:原理与方法 集团公司内部控制:原理与方法
作者:李连华  出版:厦门大学出版社  日期:2021-10-01
集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业 ...
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售價:NT$ 374

上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
“十二五”省级重点图书出版规划项目 ...
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售價:NT$ 235

管理者能力的内部经济效应与外部市场影响 管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
作者:肖炜麟,傅俊辉  出版:厦门大学出版社  日期:2024-09-01
主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:( ...
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售價:NT$ 296

实体企业反腐密码 实体企业反腐密码
作者:段秋斌  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-10-01
实体企业是经济发展的重要基础。本书对民营实体企业内部反腐进行了全面的介绍,包括民营实体企业反腐的重要意义,企业反腐的组 ...
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售價:NT$ 347

精益工厂内部物流管理实践手册 精益工厂内部物流管理实践手册
作者:周彬彬 王奎  出版:机械工业出版社  日期:2021-07-01
企业内部物流改善具体的实施路径与过程指导,读者可以随读随用,改善管理,为企业创造利润。 ...
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售價:NT$ 342

内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列) 内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
作者:池国华 朱荣  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-04-01
本书第3版是在保持第2版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现 ...
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售價:NT$ 286

高校内部治理体系创新的理论与实践研究 高校内部治理体系创新的理论与实践研究
作者:眭依凡 等 著  出版:上海交通大学出版社  日期:2022-08-01
本书基于提升高校办学治校效率及为高校内部治理体系及其治理能力现代化提供理论引领和实践指导的目的,从理论探讨、历史与现实梳 ...
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售價:NT$ 449

企业社会责任治理研究 企业社会责任治理研究
作者:包锋 著  出版:苏州大学出版社  日期:2023-10-01
本书基于前人研究和梳理企业社会责任治理的相关理论,结合中国企业的特殊性,从企业外部约束和内部治理等方面研究企业社会责任的 ...
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售價:NT$ 296

内部控制的价值主张与实现:不同视角下的普遍意义与银行个例 内部控制的价值主张与实现:不同视角下的普遍意义与银行个例
作者:安瑛晖 等 著  出版:中国金融出版社  日期:2021-03-01
解决资源短缺、追求效率和公平正义是人类社会发展永恒的课题。工业革命带来了企业这种特殊社会组织的蓬勃发展。市场经济有其伦理 ...
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售價:NT$ 464

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