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两化融合促进企业创新趋势与实践(2016 两化融合促进企业创新趋势与实践(2016
作者:中国企业联合会  出版:清华大学出版社  日期:2016-04-01
进信息化与工业化深度融合,是党中央、国务院的战略部署,也是全球新一轮科技革命和产业革命的重要方向。近年来,我国企业适应这一发展潮流,积极利用新一代信息技术改造企 ...
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售價:NT$ 293

现代财务管理与审计研究 现代财务管理与审计研究
作者:牛胜芹,冯茜,温凤英  出版:中国商业出版社  日期:2023-11-01
财务管理是企业管理的重要内容,企业管理水平的提升离不开财务管理的变革。由于市场经济形势的变化,财务管理工作面临着新的挑战,墨守成规不仅会造成企业资产的损失,更会造成企业发展的隐患。在新的经济环境下,财 ...
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售價:NT$ 306

中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部 ...
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售價:NT$ 398

科层制组织内部控制的性质与设计研究 科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌  出版:经济科学出版社  日期:2022-06-01
在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联 ...
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售價:NT$ 321

医院内部控制规范操作指南 医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-05-01
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。 ...
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售價:NT$ 367

审计学 审计学
作者:  出版:立信会计出版社  日期:
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售價:NT$ 250

审计(第七版) 审计(第七版)
作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:NT$ 254

审计(第8版) 审计(第8版)
作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:NT$ 291

液压破碎锤动态性能与内部流场仿真   马金英 许同乐 液压破碎锤动态性能与内部流场仿真 马金英 许同乐
作者:马金英 许同乐  出版:机械工业出版社  日期:2020-05-01
本书应用功率键合图法建立了液压破碎锤的数学模型,编制了液压破碎锤运动学仿真软件(附仿真程序源代码),分析了液压破碎锤仿真计算中出现刚性问题的原因,对液压破碎锤主要的零部件内部结构进行流场分析,提供了相 ...
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售價:NT$ 806

难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理 难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理
作者:彭银利  出版:华中科技大学出版社  日期:2024-09-01
本书面向国家科技需求,围绕难混溶合金凝固特点及粉末中第二相因自组装而形成智能粉末主题,将重点向读者介绍先进的难混溶合金粉末成型技术与凝固机理。一方面,选题设计有 ...
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售價:NT$ 454

舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版) 舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-11-01
本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程: ...
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学会内部治理工作手册 学会内部治理工作手册
作者:中国科协学会服务中心  出版:科学出版社  日期:2020-04-01
科学技术协会,内部,组织工作,中国,手册 ...
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企业财务管理与内部控制体系构建 企业财务管理与内部控制体系构建
作者:李彦明  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-11-01
内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财 ...
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集团内部财权配置与上市公司金融化 集团内部财权配置与上市公司金融化
作者:王瑶  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-04-01
本书选择2007—2020年我国沪深上市公司(非金融、非房地产类)合并报表和母公司报表的样本数据,实证研究了由母子公司构成的上市公司整体内部财权配置对其金融化的影响机理,以及在不同组织、治理和财务特征 ...
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新时代高校人才培养内部质量保障体系研究 新时代高校人才培养内部质量保障体系研究
作者:计国君  出版:光明日报出版社  日期:2023-10-01
本书以哲学社会科学重大攻关项目“高校质量保障体系研究”的相关成果基础上,调研分析了国内外相关大学的数据和做法,针对目前存在的质量瓶颈,进行了有针对性的论述。本著作基于新时代大学必须以本为本,紧密围绕内 ...
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售價:NT$ 485

企业财务管理与共享模式的内部控制 企业财务管理与共享模式的内部控制
作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编 著,  出版:中国石化出版社有限公司  日期:2022-09-01
企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只 ...
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内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:王清刚  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-11-01
本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管 ...
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售價:NT$ 318

数据型思维:50幅内部绝密分析图,深度解读数据,实现业绩暴涨 数据型思维:50幅内部绝密分析图,深度解读数据,实现业绩暴涨
作者:[日] 中尾隆一郎 著,李博轩 译  出版:中国友谊出版公司  日期:2021-01-01
【1】日本服务业巨头RECRUIT GROUP总经理中尾隆一郎30年企业扩张心得 《数据型思维》是值得每一位职场人士认真学习、反复阅读的业绩提升指南。它详细介 ...
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售價:NT$ 284

审计学:理论、案例与实务(微课版) 审计学:理论、案例与实务(微课版)
作者:张雪梅  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
1.与时俱进,依据新修订的审计准则和应用指南编写2.理论联系实际,书中配有大量的案例、实训和练习题,帮助读者加深对知识的理解。3.配套资源丰富。 ...
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售價:NT$ 254

政府会计制度详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2025年版) 政府会计制度详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2025年版)
作者:政府会计制度编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2025-01-01
.体现《政府会计制度》的新变化、新要求。 《政府会计制度》即将实施,合并9种会计制度;一项业务,两笔分录,一本账簿,两套报表;将财务会计与预算会计融为一体。新 ...
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售價:NT$ 509

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