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内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“ ...
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售價:NT$ 322

企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:张长胜  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-08-01
本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实 ...
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售價:NT$ 252

企业内部控制缺陷识别与预测 企业内部控制缺陷识别与预测
作者:王海林  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-04-01
企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年 ...
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售價:NT$ 456

企业社会责任内部控制研究 企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵  出版:西南财经大学出版社  日期:2020-03-01
本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。 ...
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售價:NT$ 468

机关、企业业单位办公室工作实务系列套装(共2册)做好新时代党政机关办公室工作的实用指南 机关、企业业单位办公室工作实务系列套装(共2册)做好新时代党政机关办公室工作的实用指南
作者:谢煜桐著  出版:红旗出版社  日期:2019-07-01
办公室实务》 ★十五年办公室工作经验分享,做好办公室工作的实用指南。 ★书中介绍了很多做好办公室工作的方法和技巧,这些方法和技巧可以直接用于具体的办公室工作中去。 ★语言简练,行文朴实,并有鲜 ...
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售價:NT$ 487

内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证 内部控制内部人交易行为研究:理论与实证
作者:陈作华  出版:经济科学出版社  日期:2021-01-01
本研究实证检验了内部控制内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制内部人交易过程中发挥的作用,厘清内部人交易行为与资本市场之间的关联。本研究在系统梳理国内外相关文 ...
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售價:NT$ 394

会计与控制评论·第6辑 会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-09-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:NT$ 270

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:NT$ 195

会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:NT$ 247

内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列) 内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-12-01
本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险 ...
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售價:NT$ 249

企业进出口活动内部审计方法与技巧 企业进出口活动内部审计方法与技巧
作者:蒋海帆  出版:中国海关出版社  日期:2019-09-01
本书从进出口申报风险、加工贸易保税管理风险、减免税货物管理风险的角度,梳理海关法律法规要求,汇总进出口业务风险类型,结合海关稽查与企业风险审计案例进行分析。运用审计的手段、方法和工具,结合关务的专业知识,讲解如何开展进出口申报、加工贸易保税 ...
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售價:NT$ 473

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用 ...
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售價:NT$ 400

上海市法治政府建设白皮书(2015-2020) 上海市法治政府建设白皮书(2015-2020)
作者:上海市法治政府建设工作领导小组办公室  出版:上海人民出版社  日期:2022-03-01
本书系统回顾了2015年至2020年上海市法治政府建设在各方面取得的成绩,对于法治政府建设的发展情况与存在的难点、痛点、堵点,本书也提供了详细的分析和比较,是相关工作者的理想参考资料。 ...
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全面推行河湖长制典型案例汇编(2023) 全面推行河湖长制典型案例汇编(2023)
作者:水利部河长制湖长制工作领导小组办公室  出版:水利水电出版社  日期:2023-12-01
为贯彻落实好中央关于河湖长制新部署要求,推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变,水利部河长制湖长制工作领导小组办公室(以下简称“水利部河长办”)已连续三年在全国范围内征集了全面推行河湖长制典型案例,为宣传和推广地方河湖长制典型做法,发 ...
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库) 上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-02-01
本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外 ...
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售價:NT$ 342

最高人民法院新民事诉讼法司法解释理解与适用 最高人民法院新民事诉讼法司法解释理解与适用
作者:最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组办公室  出版:人民法院出版社  日期:2022-06-01
本书主要特点: 一是准确对标民事诉讼法最新规定。紧紧围绕修改后民事诉讼法立法精神以及人民法院繁简分流改革工作最新成果对《民事诉讼法解释》有关内容进行阐释,准确分析新形势下相关司法解释条文的具体内涵和 ...
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售價:NT$ 1612

脱贫攻坚 财政担当 脱贫攻坚 财政担当
作者:财政部脱贫攻坚领导小组办公室  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-07-01
本书在回顾归纳财政支持扶贫开发工作历史进程和发展阶段的基础上,围绕财政部门承担的脱贫攻坚职责任务,将财政脱贫攻坚工作形成综合性总结报告。包括学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述情况;履行各级扶贫开发领导小组副组长单位职责情况;加强财政脱 ...
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售價:NT$ 476

手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点 手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制
作者:沈彬荣  出版:人民邮电出版社  日期:2022-02-01
企业内控人员案头书籍,结合中小企业管理实务,书中控制点可以拿来即用; 上百个一线内控咨询项目总结编制而成,贴合中小企业经营实际; 细化管理流程的描述,手把手教授内部控制体系建设要点; 内容精简, ...
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售價:NT$ 405

"书与事业·诗与远方"青年朗诵比赛作品集 "书与事业·诗与远方"青年朗诵比赛作品集
作者:书香阅读活动领导小组办公室  出版:中国质检出版社原中国计量出版社  日期:2019-03-01
随着国家行政管理体制改革的深入,依法治国和生态文明建设的稳步推进,标准化改革的启动,国土资源标准体系外部环境发生了很大的变化,现行体系在框架,层次划分方式和层级、收录的具体标准等方面都存在一定的问题,需要通过构建新型国土资源标准体系,完善框 ...
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售價:NT$ 239

内部控制与质量监管制度研究 内部控制与质量监管制度研究
作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣  出版:中国经济出版社  日期:2021-08-01
当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、 ...
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售價:NT$ 374

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