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企业内部审计编审委员会
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企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 255 ![]() |
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内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 (1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286 ![]() |
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内部审计实务
作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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企业会计准则应用指南(含企业会计准则及会计科目)2017年修订版
作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2017-06-01 2017年6月修订版 企业会计准则应用指南(增加新内容) ... |
詳情>> | 售價:NT$ 634 ![]() |
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企业会计准则条文讲解与实务运用
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-12-01 本书共分42章,主要详细介绍和分析我国各项企业会计准则的主要条款,并准备了一些案例加以夯实。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 828 ![]() |
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企业内部控制
作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 505 ![]() |
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
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内部审计实务操作从入门到实战
作者:惠增强 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培 ... |
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551 ![]() |
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企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-01-01 严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 768 ![]() |
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高质量发展背景下自然资源资产离任审计与企业绿色投资决策研究
作者:马儒慧 出版:经济科学出版社 日期:2024-06-01 习近平总书记曾多次强调:“绿水青山就是金山银山,改善生态环境就是发展生产力”。在党和国家高度重视生态环境保护的时代背景下,2013年党的十八届三中全会首次提出对领导干部实行自然资源资产离任审计。本书基 ... |
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企业审计实务(第2版)
作者:郑伟 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书围绕审计是什么、审计有哪些技术方法、如何实施审计业务和审计专题来编写教 学内容。本书贯穿现代风险导向审计理念,以注册会计师审计业务流程为主线,脉络清晰 地将审计全貌呈现在学生面前,重点在于培养 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 289 ![]() |
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内部审计学
作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-07-01 资源拓展应用型会计系列规划教材 配教师网络电子课件 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 302 ![]() |
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会计、财务管理、审计教学案例集
作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计--- ... |
詳情>> | 售價:NT$ 348 ![]() |
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 1、企业管理者们,还在为如何识别内控风险感到迷茫吗? 本书从内部控制风险的类别出发,对每种内控风险的识别和成因等内容进行了详细的列示,立足于当前企业内控需要, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1019 ![]() |
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内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
作者:高梦捷 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-01-01 本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 265 ![]() |
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企业内部控制规范(第三版)
作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-01-01 内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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国有公共企业内部治理法律问题研究
作者:龚博 出版:法律出版社 日期:2023-02-01 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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