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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制编审委员会 ”共有 80046 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
企业内部控制 企业内部控制
作者:王李  出版:高等教育出版社  日期:2017-07-01
本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以 ...
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售價:NT$ 284

促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角) 促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
作者:杨柳著  出版:中国社会科学出版社  日期:2023-05-01
推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。 ...
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售價:NT$ 500

企业内部控制研究 企业内部控制研究
作者:陈武朝  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-03-01
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售價:NT$ 296

企业内部控制审计(第二版) 企业内部控制审计(第二版)
作者:  出版:清华大学出版社  日期:
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售價:NT$ 250

企业会计准则应用指南(含企业会计准则及会计科目)2017年修订版 企业会计准则应用指南(含企业会计准则及会计科目)2017年修订版
作者:企业会计准则编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2017-06-01
2017年6月修订版 企业会计准则应用指南(增加新内容) ...
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售價:NT$ 634

企业会计准则条文讲解与实务运用 企业会计准则条文讲解与实务运用
作者:企业会计准则 编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-12-01
本书共分42章,主要详细介绍和分析我国各项企业会计准则的主要条款,并准备了一些案例加以夯实。 ...
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售價:NT$ 828

内部控制与风险管理(第二版) 内部控制与风险管理(第二版)
作者:王清刚  出版:北京大学出版社  日期:2020-11-01
?基础雄厚,视野开阔:以系统论、控制论和信息论为指导,广泛引用经济学、管理学和统计学等学科的基本理论和方法。以中国企业内部控制规范体系为基础,同时广泛借鉴世界范 ...
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售價:NT$ 390

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ...
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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著  出版:化学工业出版社  日期:2022-10-01
1、本书稿内容全面,贴近实务,全方位梳理了事业单位内部控制体系的建设流程。2、每个章节相对独立,读者可选择阅读。3、重点章节辅以实例解析,便于参考。 ...
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售價:NT$ 704

内部控制理论与实务(第4版) 内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2020-07-01
内部控制理论与实务(第4版)》按照*政策法规编写,理论、实例* ...
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售價:NT$ 354

企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版 企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2020-01-01
严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ...
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售價:NT$ 768

上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
“十二五”省级重点图书出版规划项目 ...
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售價:NT$ 235

企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解 企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
作者:平准  出版:人民邮电出版社  日期:2021-01-01
(1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引入法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引进 ...
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售價:NT$ 753

银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库) 银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
作者:王蕾  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-03-01
本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏 ...
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售價:NT$ 352

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制架构设计实操手册 企业内部控制架构设计实操手册
作者:王海荣  出版:人民邮电出版社  日期:2019-08-01
很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控,循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控,做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会 ...
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售價:NT$ 466

内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究 内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
作者:高梦捷  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-01-01
本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书 ...
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售價:NT$ 265

企业内部审计全流程实战从入门到实践 企业内部审计全流程实战从入门到实践
作者:屠建清  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
1.内容专业,实操性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,系统地介绍内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自 ...
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售價:NT$ 458

国有公共企业内部治理法律问题研究 国有公共企业内部治理法律问题研究
作者:龚博  出版:法律出版社  日期:2023-02-01
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和 ...
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售價:NT$ 347

企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大 ...
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售價:NT$ 1163

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