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朴芝英,楊人從審計
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 749 ![]() |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部审计定义、职业道德规 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204 ![]() |
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审计案例
作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应经济社会发展对高级审计人才的需要,更好地培养高级应用型人才,探索职业岗位需求与专业课程教学有机结合的路径,我们在已经出版了《会计案例》的基础上,编写了这本《审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 275 ![]() |
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金融机构审计实务指南
作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 《金融机构审计实务指南》由多位审计行业内人士联袂打造 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 638 ![]() |
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工业企业审计实务指南
作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 随着企业股份制化、集团化、多元化,跨区域、跨国界经营特征越来越明显,工业企业如何对复杂经营活动进行有效的监督显得越来越重要,工业企业审计制度的建立势在必行。纵观我国工业企业的审计制度,我们可以发现当前许多工业企业在这个方面还存在很多问题,严重制约着企业的健康发展。《工业企业审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 684 ![]() |
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海洋自然资源资产审计
作者:自然资源资产审计课题组 编 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并系统介绍了海洋自然资源资产核算方法。在对我国海洋自然资源资产现状进行梳理的基础上 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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中国审计发展报告2021
作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
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IT审计
作者:林杰 出版:同济大学出版社 日期:2024-07-01 针对IT审计学习和实践的需求,本书在全面系统地介绍IT审计基本概念、目标的基础上,提出了IT审计三维框架,即审计目标、审计内容和审计管理;并对信息系统运行环境、网络、应用系统和信息系统开发与管理、管理组织和准则体系等多个方面的审计内容展开了分析。本书用以指导IT审计人员全面理解和把握IT审计的思想、技术和方法,以支持I ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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2024审计专业教材2册套装:审计相关专业知识+审计理论与实务
作者:审计专业技术资格考试研究组 出版:世界图书出版公司 日期:2023-10-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 663 ![]() |
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(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组 出版:立信会计出版社 日期:2022-04-01 本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日国家出台的权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为六个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。部分为审计基本法律法规,收录规范审计事项的基 ... |
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会计、财务管理、审计教学案例集
作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、行业审计专长 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 348 ![]() |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 629 ![]() |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2021年版)
作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读:2021年 出版:立信会计出版社 日期:2021-03-01 ... |
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人身保险公司审计指南
作者:《人身保险公司审计指南》编写组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-01-01 《人身保险公司审计指南》兼顾规范性和指导性。指南严格依据审计法律法规和国家审计准则,规范人身保险公司审计的职责权限,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提出审计思路。此外,指南附有近年来人身保险公司审计中发现的典型案例,这些案例基本上涵盖了人身保险公司承保、保全、理赔、资金运用 ... |
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中国审计发展报告.2018:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望
作者:南京审计大学 著 出版:新华出版社 日期:2019-03-01 南京审计大学为教育部、财政部、审计署和江苏省共建高校。学校以审计为品牌、经管法工文理等学科相互支撑、协同发展,设置国际审计学院、会计学院等20个专业学院(教学部),政府审计学院、审计与评估研究院等5个特色学院(研究院)。 ... |
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审计学
作者:赵婧宏,高原 出版:中国铁道出版社 日期:2024-10-01 本书以注册会计师考试中的审计为蓝本,以阐述审计原理和方法为基调,紧扣最新修订的《中华人民共和国审计法》、新发布的审计准则以及最新修订的《企业会计准则》,综合阐述了审计的基本理论、基本知识和基本方法,反映了最新的会计准则与审计准则,介绍了审计学的基本要求和该学科的最新进展。全书共十六章,包含审计的历史和发展过程、审计的概 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301 ![]() |
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审计(第七版)
作者:朱锦余 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-09-01 本次修订根据注册会计师审计准则、国家审计相关规定及实务、中国内部审计准则的发行了修订。使教材内容紧密结合审计准则和其他审计规范以及审计实务的发展 ; 注重将审计理论应用于审计实务之中 ; 注重教材内容的可读性和前后一贯性。 ... |
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国家审计学
作者:刘鹏伟、张瑛 主编,刘维政、张志光 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-07-01 《国家审计学》全面反映了国家审计的基础知识与实践发展趋势,从国家审计的产生与发展入手,全方位地介绍国家审计的相关概念,梳理审计机关具体的组织架构及审计人员的管理要求,明确审计工作的纪律要求,对国家审计法律规范进行深层次的剖析。另外,还对审计信息化以及审计全覆盖等实务内容进行充分详细的介绍。全书共分为20章,按照导入审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347 ![]() |
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审计学
作者:何文琴,严晓云 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-07-01 本教材以信息化为特色,每一个章节的知识点均有配套视频,有利于学生及时获取教师对该知识点的讲解。以注册会计师财务报告审计为主线,以审计理论基础为指导,突出注册会计师审计实务操作,力求使应用型本科学生掌握基本审计程序和审计方法,并能为具体审计项目设计审计程序;运用职业判断编制不同类型的审计报告。教材注重培养学生审计思维,把 ... |
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智能审计实务
作者:张常俊、孙鸿杰、朱亚萍、屠鸣、祁小健、白洺语、马丽丽、邵燕 出版:清华大学出版社 日期:2025-05-01 ”《智能审计实务》分为上、中、下篇。上篇为审计综合业务,包含审前尽职调查、承接审计业务、组织审计业务、审计业务执行、审计业务协调、审计业务复核及审计报告编制。中篇为购产销业务循环审计,包含审计销售与收款业务循环、审计采购与付款业务循环、审计生产与存货业务循环。下篇为资金业务循环审计,包含工薪业务审计、货币资金审计、投资 ... |
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