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内部控制审计
作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 215 ![]() |
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企业内部控制(第二版)
作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2022-08-01 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第七章到第十三章为企业 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254 ![]() |
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德国在欧盟角色的演变:从科尔到默克尔
作者:杨解朴 出版:社会科学文献出版社 日期:2022-05-01 本书以两德统一以来德国在欧盟的角色作用为研究对象,结合现实主义、自由制度主义及建构主义的理论假设分析德国外交政策的变化。根据上述理论假设及相关的影响因素和问题领域,本书结合德国外部环境的变化及国内政治结构的改变分析导致其在欧盟角色发生变化的主观动因与客观因素、探讨德国在欧洲领导权的有限性和制约因素;针对欧洲目前面临的问 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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企业内部控制(第3版)
作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-02-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署五部委联合发布的《 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构,接 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 252 ![]() |
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企业内部控制(第四版)
作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-06-01 为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 214 ![]() |
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助他们确立有效的管理方 ... |
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内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 342 ![]() |
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内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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企业内部控制(张长胜)
作者:张长胜 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250 ![]() |
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内部控制学
作者:魏永宏 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、审计学、资产评估、金 ... |
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ... |
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舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ... |
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企业内部控制与风险管理
作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕 出版:清华大学出版社 日期:2022-05-01 本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块化内容设计,力求做到起点高、内容新、针对性和实效性强。本教材 ... |
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内部控制学
作者:王凤洲 出版:经济科学出版社 日期:2021-03-01 内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、基本控制流程和控制措 ... |
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企业内部控制
作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。从国内外实践经验来看,内部控制是企业、行政事业单位抵御风险、防范舞弊、提升管理绩效、实现可持续发展的有效途径。内部控制理论与实操是未来我国理论界与实务界所面临的一项长期的系统工程。本书以系统论、控制论和信息论为指导,以我国已经颁布实施的《企业内部控制基本规范 ... |
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资产评估机构执业质量和内部治理自查指导手册(2025年)
作者:中国资产评估协会 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 联合检查坚持专业标准,以法规准则为执业准绳,以事实逻辑为判断依据,形成了一套较为完整的操作手册。经过几年的使用、调整和修订,操作手册内容逐步完善,已较为成熟。为更好地发挥操作手册的规范指引作用,中国资产评估协会组织专家对操作手册中的检查要点及近几年资产评估行业受到的行政处罚、行政监管、自律惩戒案例进行了适当的归集梳理, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 316 ![]() |
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企业内部控制学(第三版)
作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者展开相关学习、讨论与 ... |
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数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究
作者:李永红 著 出版:科学出版社 日期:2024-06-01 随着数字化的兴起,“互联网 流量驱动”“大数据 数据驱动”“AI 算法驱动”“5G 效率驱动”等一批数字技术飞速发展,在数字经济发展过程中发挥了不可替代的正向作用。推进数字产业化与产业数字化需要对数据资源进行深度挖掘和合理利用,本书立足于大数据的资产维度,结合我国数据资产利用发展现状,对我国数字经济的内部传导机制和模式 ... |
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难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理
作者:彭银利 出版:华中科技大学出版社 日期:2024-09-01 本书涉及材料热动力学(尤其是指相分离热动力学方面)、透明难混溶材料的组织原位观测和金属凝固组织研究三方面。本书结合透明难混溶体系的原位观测结果,系统地阐述了难混溶合金粉末内部存在的不同类型形貌的特点,并重点介绍了各类型组织结构演化规律及其形成机制。本书包含本领域多位学者在这方面的研究工作的系统总结,可作为高等学校材料科 ... |
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