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快消品经销商这样做才赚钱(被很多企业内部定义为经销商市场运营实操手册) 快消品经销商这样做才赚钱(被很多企业内部定义为经销商市场运营实操手册)
作者:张宇[海游]  出版:中华工商联合出版社  日期:2021-10-01
在快消品领域之中,经销商的生意是难做的,上要面对品牌商的任务压力以及多方面工作的配合,下要面对近二十年被厂家“惯坏了”的终端店老板,在两个强势的经营单位中做生意,求生存不是一件容易的事情。 本书从七个方面助力经销商生意经营,所有方案和观点均是作者亲身经历,每一篇文章都可以解决一个市场痛点,被很多企业内部定义为经销商市 ...
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售價:NT$ 539

质量强国建设纲要学习读本(强国读本系列) 质量强国建设纲要学习读本(强国读本系列)
作者:国家市场监督管理总局 组织编写  出版:人民出版社  日期:2023-06-01
本书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣纲要内容,以“学习问答”的形式,通过百余个“问答”,对新时代质量强国建设的形势背景、总体要求、主要任务、组织保障等进行了阐释解读,对市场监管总局、国家发展改革委、jiao yu部、科技部、工业和信息化部等10余个部门学习贯彻实施纲要的举措措施进行了深入介绍。 ...
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售價:NT$ 305

第二类医疗器械注册工具手册 第二类医疗器械注册工具手册
作者:深圳市市场监督管理局许可审查中心  出版:暨南大学出版社  日期:2023-11-01
本书由深圳市市场监督管理局许可审查中心组织编写的,便于企业申报注册、变更第二类医疗器械的检索工具书,书中包括了广东省第二类医疗器械申报资料填写指南、国家药品监督管局对医疗器械注册的常见问题答疑汇总、常用的医疗器械指导原则、常用的医疗器械产品标准、常见的医疗器械注册文件及医疗器械注册常用网址。 ...
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售價:NT$ 407

中学生质量教育读本 中学生质量教育读本
作者:国家市场监督管理总局组织编写  出版:人民教育出版社  日期:2024-06-01
为贯彻落实中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》中“将质量内容纳入中小学义务教育”的精神,国家市场监督管理总局组织编写了“中小学生质量教育读本”丛书。 丛书共2册,其中《小学生质量教育读本》从中华民族的质量文化故事入手,围绕与小学生日常生活息息相关的“质量安全”“质量方法”“消费维权”等知识点展开,以小学生喜闻乐 ...
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持续深化要素市场化改革研究 持续深化要素市场化改革研究
作者:国家发展和改革委员会市场与价格研究所  出版:中国市场出版社  日期:2024-01-01
★本书是针对持续深化要素市场化改革进行深度研究的学术专著。深化要素市场化配置改革、构建更加完善的要素市场化配置体制机制,是加快完善社会主义市场经济体制的内在要求。《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》就扩大要素市场化配置范围、促进要素自主有序流动、加快要素价格市场化改革、健全要素市场运行机制 ...
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售價:NT$ 602

欧洲法庭科学研究机构联盟法庭科学评价报告指南(法学译丛·证据科学译丛;“十三五”国家重点出版物出版规划项目) 欧洲法庭科学研究机构联盟法庭科学评价报告指南(法学译丛·证据科学译丛;“十三五”国家重点出版物出版规划项目)
作者:欧洲法庭科学研究机构联盟  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-04-01
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售價:NT$ 278

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ...
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售價:NT$ 337

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计 ...
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售價:NT$ 352

机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集 机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 编  出版:中国城市出版社  日期:2024-11-01
近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础、保障长期稳健经营、实现高质量可持续发展的关键。多年来,不少估价机构在内部制度建设、人才培养、企业文化建设等许多方面进行 ...
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售價:NT$ 918

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内容;第2至23章主要 ...
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售價:NT$ 551

风险导向内部审计与企业风险管理 风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文  出版:经济科学出版社  日期:2023-10-01
本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ...
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售價:NT$ 439

企业内部决策权配置的经济后果研究 企业内部决策权配置的经济后果研究
作者:潘怡麟  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-12-01
以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础,本书诠释了集中和分散决策权的含义,在理论层面回答了两个问题 ...
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售價:NT$ 352

管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究 管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
作者:孔敏著.  出版:厦门大学出版社  日期:2024-06-01
本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ...
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售價:NT$ 281

科层制组织内部控制的性质与设计研究 科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌  出版:经济科学出版社  日期:2022-06-01
在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ...
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
作者:王雁飞、王新星 编著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计 ...
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探讨了内部审计的转型等 ...
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大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理 大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ...
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售價:NT$ 653

中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析 中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析
作者:熊丽  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书《现代财务管理与内部审计分析》在行文思路上,遵循系统性和逻辑性的原则。全书共分为六章,每章都围绕财务管理和内部审计的核心问题展开深入讨论,既注重理论的阐述,又强调实践的应用。本书力求为读者提供一个清晰、全面的财务管理和内部审计分析框架,首先介绍财务管理的定义、重要性以及演变历程,为读者奠定财务管理的理论基础;详细阐 ...
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售價:NT$ 398

基于XBRL内部控制研究:理论与技术 基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ...
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ...
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