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风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ... |
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科研事业单位内部控制建设与实施指南
作者:闫宝琴 出版:中国经济出版社 日期:2022-08-01 结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项目管理,科技成果转化等特殊业务,提出适应科研事业单位需求的内 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界 ... |
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中国旧海关内部出版物使用手册
作者:吴松弟 方书生 主撰 出版:广西师范大学出版社 日期:2021-06-01 本书稿通过概论、书目提要、研究示例、中国旧海关内部出版物总目、近代海关专有名词简明辞典五个部分详细阐述和介绍了中国旧海关内部出版物的情况。书稿从整体上廓清了中国旧海关内部出版物的情况,并进行了细致分类和整理,对于推进和加强中国海关史、贸易史、经济史及气体相关学科的有关问题的深入研究具有重要现实意义。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 3468
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我国国家立法权的内部配置研究
作者:周宇骏 出版:法律出版社 日期:2022-10-01 本书是深入研究我国国家立法权的学术著作。书中从现状一问题一理论一优化四个维度,对我国国家立法权内部配置问题进行了解构与建构,并指出通过人民共和思想与民主集中制原则的统一与平衡,可以指引我国国家立法权内部配置的优化,促使内部配置的设计符合立法权自身以及运用的规律,并在集中效率、功能最适的基础上,最终实现国家立法权内部的结 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301
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企业内部控制与风险管理实战
作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制与风险管理体系的7个 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352
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企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点,通 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 556
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企业内部控制制度设计与解析
作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段,以“人人参控,人人受控”为原则, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 184
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内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-01-01 本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘并总结其中所蕴藏的基本规律。讨论了数字时代背景数字技术的进步 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 403
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《企业内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 194
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助他们确立有效的管理方 ... |
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ... |
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企业内部控制缺陷扩散与防扩散
作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型内控缺陷和内生型内控 ... |
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集团内部财权配置与上市公司金融化
作者:王瑶 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-04-01 本书选择2007—2020年我国沪深上市公司(非金融、非房地产类)合并报表和母公司报表的样本数据,实证研究了由母子公司构成的上市公司整体内部财权配置对其金融化的影响机理,以及在不同组织、治理和财务特征下两者关系的差异,并探讨了财权协同经营权和人事权配置分别对上市公司金融化的影响。本书的研究内容分为三个方面:第一,集团内 ... |
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新时代高校人才培养内部质量保障体系研究
作者:计国君 出版:光明日报出版社 日期:2023-10-01 本书以哲学社会科学重大攻关项目“高校质量保障体系研究”的相关成果基础上,调研分析了国内外相关大学的数据和做法,针对目前存在的质量瓶颈,进行了有针对性的论述。本著作基于新时代大学必须以本为本,紧密围绕内部质量作为建设教育强国为中心,呈现UNESCO-IIEP (联合国科教文组织)所发起的“高等教育内部质量保障(IQA) ... |
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民办高校内部治理体系研究
作者:龙思 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2024-01-01 高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成部分,内部治理体系和治理能力的现代化关系高等教育治理体系和治理能力现代化是否得以实现。该研究梳理了我国民办高校发展的历史轨迹、发展模式以及取得成就,分析其治理现 ... |
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刑法智慧树的内部构造及其展开
作者:李永升 出版:法律出版社 日期:2024-03-01 刑法智慧树是对我国刑法学总论知识体系以树和语言的形式展现出来的智慧表达方式。其主要内容包括刑法学的基本构造、犯罪论体系的结构与层级以及犯罪的法律后果溯源及其展开等三个方面。本书从刑法智慧树内部构造概述到刑法智慧树内部构造的体系展开,再到刑法智慧树内部构造的实质展开,前后内容相互照应,浑然一体,不同于一般教科书写作体系惯 ... |
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