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企业合规管理验收、评估、审计、体系认证实务指南 企业合规管理验收、评估、审计、体系认证实务指南
作者:郭青红,,马海鹏  出版:人民法院出版社  日期:2022-10-01
本书结合协助多家企业建立合规管理体系的实践经验以及英国标准协会(BSI)在合规管理体系认证方面的实际案例,介绍了合规与合规管理概论,合规管理验收、评价、审计、体系认证及方法论,企业合规管理项目验收,企业合规管理评价,企业合规审计,涉案企业合规第三方监督评估,企业合规管理体系认证等内容。 本书参考了《企业合规管理体系验 ...
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售價:NT$ 403

审计学(第二版) 审计学(第二版)
作者:程安林  出版:上海财经大学出版社  日期:2021-04-01
本教材为修订教材,主要包括审计原理部分、审计实务部分(审计循环),审计理论主要包括:一是审计基本原理,包括审计概论、审计目标与审计风险、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计抽样方法;二是注册会计师职业道德和会计师事务所业务质量控制;三是风险导向审计流程,包括风险评估和风险应对。第二部分为审计实务,主要包括:一是按业务 ...
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售價:NT$ 450

会计师事务所合伙人民事责任对审计质量的影响及其路径研究 会计师事务所合伙人民事责任对审计质量的影响及其路径研究
作者:肖洁  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-12-01
合伙人所承担的民事责任应取决于当前社会经济环境下各团体在责任界限与利益中的博弈,何种程度的民事赔偿责任可对其产生有效的威慑效应,使其形成通过提高审计质量来规避民事赔偿责任的内在驱动更是业界及学术界对转制等一系列行业改革成效的期待。苦于在现实中还没有合伙人因虚假陈述承担民事赔偿责任的相关诉讼案例可借鉴,文章通过建立数理模 ...
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售價:NT$ 337

审计学(微课版) 审计学(微课版)
作者:袁小勇,刘斌  出版:人民邮电出版社  日期:2021-01-01
本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全美系统的介绍神经学的基本理论与方法体系,全书分为11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。 本书可作为高等院校会计学、财务管理学、审计学等专 ...
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售價:NT$ 393

审计学原理 审计学原理
作者:主 编:祁红涛,杨静波,李海龙 副主 编,张利霞,高燕,刘莹  出版:清华大学出版社  日期:2020-07-01
本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到最终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两 ...
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售價:NT$ 299

内部审计(第三版) 内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-02-01
为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构,接 ...
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售價:NT$ 252

审计学原理 审计学原理
作者:祁红涛,杨静波,李海龙 编  出版:清华大学出版社  日期:2020-07-01
本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编 ...
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售價:NT$ 265

合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
作者:李春节,徐荣华,葛绍丰  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术 ...
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售價:NT$ 551

审计学原理 审计学原理
作者:吴先聪  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-07-01
本书以社会审计为主线,同时兼顾内部审计与国家审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将*一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对审计职业道德与法律责任的关注、对信息技术下对内部控制的影响的考虑、对审计报告的规范等,这些都在本书中得到了反映。 本书吸收了《审计法实施条例》 ...
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售價:NT$ 312

审计实务(第3版) 审计实务(第3版)
作者:杜海霞 主编  出版:机械工业出版社  日期:2021-08-01
本书以华腾有限责任公(虚拟)2020年度的业务为载体,以中睿琪会计师事务所的财务报表审计流程为主线,按照审计工作过程构造了十个学习情境:审计监督体系构成;认识财务报表审计流程与目标;审计证据的收集;审计工作记录;销售与收款循环审计;采购与付款循环审计;存货与仓储循环审计;筹资与投资循环审计;货币资金审计审计终结。 ...
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售價:NT$ 249

财务审计(第四版) 财务审计(第四版)
作者:张永国 阮滢  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-08-01
本书以介绍我国注册会计师财务报表审计内容为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。对于性质相近的报表项目,由于审计的目标和程序基本相同,因此本书主要介绍有代表性的报表项目的审计程序,而不是面面俱到。本书可用作高等学校审计学专业 本科生、专科生的 ...
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售價:NT$ 264

经济效益审计(第三版) 经济效益审计(第三版)
作者:王学龙  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-02-01
 教材突出了以下几方面的特点: 一是理念新颖。本教材贯彻现代审计新发展理念,以审计可产生经济和社会效益假设为前提,系统阐述了经济效益审计基本理论、基本方法、标准和实务。 二是内容全面。本教材增加了与绩效相关的大数据分析方法经济效益审计评价标准的完善预算绩效管理审计领导干部自然资源资产离任审计等内容,并对经济责任审计 ...
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售價:NT$ 356

行为审计学 行为审计
作者:梁力军,李卓松,孙龙渊  出版:经济科学出版社  日期:2021-06-01
本书由北京信息科技大学信息管理学院计算机审计系专业教师集体编写而成,其内容紧密结合审计专业特点,并有机融合行为科学、心理学等理论与方法。本书系统讲述了行为科学、行为审计学、审计行为科学、行为审计主体与客体、行为审计内容与对象、行为审计环境、行为审计风险的基本内涵、理论、方法和模型等,以及行为审计实施、各类行为评价的主要 ...
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售價:NT$ 284

绩效审计(第三版) 绩效审计(第三版)
作者:郑石桥  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-10-01
虽然各国绩效审计呈现不同的特色,但是,总体来说,20 世纪70 年代以来, 绩效审计已经成为各国公共部门审计的重心,经济性、效率性和效果性是绩效审计 的核心内容。我国自1983 年恢复审计制度至今,绩效审计从独立探索、与国际接 轨探索直至全面推进,成效显著。绩效审计在提高财政支出绩效,促进高效、精 干、廉洁的公 ...
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售價:NT$ 270

政府审计学 政府审计
作者:郑石桥 主编,许莉 副主编  出版:高等教育出版社  日期:2021-03-01
1、内容上反映了政府审计理论与实务的*发展。近些年,审计本质、职能、职责、定位、作用等都随着审计制度变迁及审计环境变化而变化,本次修订将中国特色的社会主义审计理论、党和国家对审计的新要求、审计实践创新、审计新程序等内容尽量补充到新教程中。 2、教材写作体例呈现时代特征。相对于原有教材,本教材每章增加了导读、关键词、思考 ...
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售價:NT$ 403

政府背景大客户对分析师预测行为与审计费用的影响研究 政府背景大客户对分析师预测行为与审计费用的影响研究
作者:袁满  出版:经济科学出版社  日期:2023-03-01
政府采购是财政支出的重要组成部分,具有宏观调控作用,为国有企业和民营企业纾困解难,为中小企业带来“造血式”的扶持作用。本书研究政府背景客户的采购订单对企业的影响,发现分析师能够识别国有部门采购订单的信息含量,对获得越多国有部门采购订单的企业,分析师的投资评级越高、预测越准确,分歧度越低。政府背景客户的采购订单能缓解企业 ...
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售價:NT$ 245

审计技术方法 审计技术方法
作者:张金城,张文秀  出版:高等教育出版社  日期:2020-05-01
本书按照审计技术方法的理论、实践和新技术方法,共分十一章,研究金融资产评估基础理论、典型金融资产评估方法和金融资产评估的规范准则。 本书每章都由导读、关键词、核心内容、思考题、即测即评五个部分构成,其中代表性章节还包含案例分析,期望能使读者明确本书每章的学习目标,把握全面完整的知识架构,通过导入环节确定学习的问题导向, ...
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售價:NT$ 419

(专著)增值:内部审计且行且思(梁雄)(华审增值系列图书) (专著)增值:内部审计且行且思(梁雄)(华审增值系列图书)
作者:梁雄  出版:立信会计出版社  日期:2019-11-01
根据作者博客文章/订阅号文章集合而成。业界誉为“内部审计第一博”的内审实务博客,开博12年,累计博文近700篇,点击量超过20万人次;为方便同行查阅,满足读者的要求,特整理出版,包括五大模块:思想感悟篇,工作思考篇,技术技能篇,业务总结篇和其他类。 ...
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售價:NT$ 347

审计案例(第11版) 审计案例(第11版)
作者:[美]迈克尔·纳普 著,池国华 等 译  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-05-01
这本教材侧重于独立审计师的人性方面。如果你回顾*近一些审计失败的案例,相信你会发现审计中的问题很少是由审计技术不足导致的,相反,审计缺陷是由以下一种或两种情况的存在所导致的:一是客户故意阻碍审计,二是审计师没有执行分配的任务。使学生接触一些伴随着潜在审计失败的危险信号。通过讨论和解析问题审计案例所获得的识别这些危险信号 ...
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售價:NT$ 528

信息安全审计 信息安全审计
作者:朱建明 康海燕 宋彪 编著  出版:机械工业出版社  日期:2021-07-01
《信息安全审计》重点介绍如何根据相关标准、法规进行合规性安全审计,以及如何对计算机信息系统中的所有网络资源(包括数据库、主机、操作系统、网络设备、安全设备等)进行安全审计,记录所有发生的事件,为系统管理员提供系统维护以及安全防范的依据。《信息安全审计》可作为信息安全、网络空间安全、信息管理与信息系统以及其他信息技术类专 ...
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售價:NT$ 466

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