登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日
大書城 以“ 全文 模式”搜“ 审计署外资运用审计司 ”共有 47591 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
审计实务(第三版) 审计实务(第三版)
作者:俞校明 著  出版:清华大学出版社  日期:2015-07-01
审计实务(第三版)/高职高专会计专业工学结合系列教材》是以□新审计准则及其指南为依据,根据审计实际工作过程设计项目和学习任务,以培养学生实践能力为主、理论够用为度,体现高职高专教育理实一体化的教学要求编写而成。本书的重点在于帮助学生掌握审计工作的基本操作流程和操作要领,掌握常见的审计业务处理,学会填写常用审计工作底稿 ...
詳情>>
售價:NT$ 490

审计基础与实务 审计基础与实务
作者:颜永廷  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-08-01
 本教材以教育部《高等职业学校审计专业教学标准》为基础,同步反映审计行业领域、 高职审计教育教学及课程改革* 新成果,兼顾学科知识体系的严谨性和实务岗位技能应用的 职业性,全面提升教材在高职教育教学过程中的适用性。教材编写力求做到: (1) 充分尊重学科的规范性、严谨性和准确性,字斟句酌、追根溯源,使教材经得起品 ...
詳情>>
售價:NT$ 472

审计学(第七版) 审计学(第七版)
作者:何秀英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
第七版教材主要凸显以下特征: 1.追求审计理论和实务的前瞻性 为顺应经济社会及信息技术发展对注册会计师行业提出的新要求、新挑战,提高审计质量,满足资本市场改革与发展对高质量会计信息的需求,保持我国审计准则与国际准则的持续全面趋同,中国注册会计师协会重点修订的中国注册会计师审计准则(2019 年)、会计师事务所质量管 ...
詳情>>
售價:NT$ 230

企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ================ ...
詳情>>
售價:NT$ 1163

审计学(第二版) 审计学(第二版)
作者:叶忠明,阮滢  出版:清华大学出版社  日期:2020-06-01
2012年1月1日实施38项新的注册会计师审计准则,加之,审计环境不容乐观,增加了审计风险,从而对审计工作提出更高的要求。本教材充分考虑以上变化因素,保持原教材优势,结合新形势、新准则和新制度对本书全面修订。 ...
詳情>>
售價:NT$ 299

审计思维训练 审计思维训练
作者:付一辉  出版:经济科学出版社  日期:2020-09-01
本书在对审计本质要求的分析和实际审计思维操作过程的归纳基础上,构建了审计思维体系,着重培养学生在特定的情境下的思维习惯、思维操作技能,不断提高学生思维的主动性、创新性和灵活性,实现思维的真发展。培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,提高自主工作能力。 ...
詳情>>
售價:NT$ 216

审计理论与实务 审计理论与实务
作者:杨新华  出版:电子工业出版社  日期:2020-12-01
本教材以注册会计师财务报表审计为主线,以会计、审计准则为依据,按项目导向、任务驱动的思路组织编写,分为审计理论篇和审计实务篇,共12个项目,具体包括45个任务。每个项目开篇以“引导案例”引入本项目的学习内容,从而使学生了解本项目的学习目的。每个任务通过“任务导入”引入学习任务,以任务来推动学习,将理论与实践结合,使学生 ...
詳情>>
售價:NT$ 294

内部控制审计 内部控制审计
作者:池国华  出版:高等教育出版社  日期:2021-10-01
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ...
詳情>>
售價:NT$ 215

区块链审计 区块链审计
作者:宋迎春、李银香  出版:清华大学出版社  日期:2022-01-01
对我国区块链政策不断进行跟踪研究,并结合国内外关于“区块链 +审计”研究的**发展动态,引入实务中湖南湘潭审计局“1拖 N+区块链”审计模式、广州审计局投资项目审计链、中银协携手中注协搭建的银行函证区块链服务平台等案例,使本书成为目前国内较早集中反映区块链审计案例的高校教材之一。本书由 8章组成,对区块链审计基础理论与 ...
詳情>>
售價:NT$ 230

审计实务(第四版) 审计实务(第四版)
作者:俞校明、朱明、吴燕  出版:清华大学出版社  日期:2021-07-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,同时也是浙江省高等学校在线开放课程共享平台“审计实务”省级精品课程配套教材。本书是以*审计准则及其指南为依据,根据审计实际工作过程设计项目和学习任务,以培养学生实践能力为主、理论够用为度,体现高职高专教育理实一体化的教学要求编写而成。本书的重点在于帮助学生掌握审计工作的基本操作流程 ...
詳情>>
售價:NT$ 466

静悟反思 革故鼎新:南京审计大学金融学院教育教学改革与创新实践 静悟反思 革故鼎新:南京审计大学金融学院教育教学改革与创新实践
作者:石岿然 等主编  出版:中国金融出版社  日期:2023-08-01
为引导教师潜心教书育人、用好课堂教学主渠道、持续创新教育教学方法,南京审计大学金融学院创造性地开展了系列富有成效的理论研究与实践探索。本书精选学院教授、一流专业负责人、教学骨干、青年博士等撰写的论文近30篇,内容涉及教学反思与课程创新设计、数字化转型中的教育教学发展与改革、基层教学组织助力教师专业化成长等。本书系金融学 ...
詳情>>
售價:NT$ 388

财务风险防控:188个行政事业单位典型审计案例精析 财务风险防控:188个行政事业单位典型审计案例精析
作者:钮彦平,谢佳,林侃  出版:广东经济出版社有限公司  日期:2024-04-01
财务风险防控是保障一个单位、一个组织持续、健康发展的稳定器。本书主要对党的十九大以来被审计的行政事业单位多频发生的、典型的或重大的财务风险问题进行梳理、归纳,精心选取了188个典型案例,归集为预算编制与执行管理,政府采购及合同管理,专项资金及绩效管理,基建工程及信息化建设管理,公务支出和公款消费管理,国有资产管理,收入 ...
詳情>>
售價:NT$ 500

与中国审计同行 与中国审计同行
作者:张龙平  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-08-01
本书是作者自传,主要从作者个人学习工作经历以及学术成果两部分阐述。个人学习工作经历按照时间顺序,主要从作者自己幼年求学开始说起,而后通过高考考入大学(现中南财经政法大学),求学期间通过刻苦努力学习,考上博士最终留校任教,现人注册会计师行业发展研究中心主任,见人中国总会计师协会理事,中国审计学会学术委员会委员,国家审计准 ...
詳情>>
售價:NT$ 870

审计基础与实务 审计基础与实务
作者:万依云  出版:华中科技大学出版社  日期:2022-02-01
本书以最新审计准则及其指南为依据,按审计的工作流程系统介绍了注册会计师审计的基本方法和工作内容,体例新颖,信息量大,能满足项目化教学的要求,符合初学者的认知规律。  本书以“项目导向、任务驱动”的理念编写,筛选设计了10个工作项目,每个工作项目下设计了若干学习性工作任务。突出实践教学环节。一方面,积极引导学生自主学习, ...
詳情>>
售價:NT$ 250

审计实务(第三版) 审计实务(第三版)
作者:杨华 赖金明  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-01-01
本教材具有以下主要特点: (1) 结构创新。本教材的体例摒弃了适应传统知识体系的章节结构形式,改按适应工作体系的项目、模块结构形式。教材中的项目是根据注册会计师审计岗位工作任务分析确定的工作项目设计的,教材中的模块来源于完成工作项目的工作过程。按照本教材组织教学,能够实现按照工作过程的逻辑来组织教学进程,实现教、学、 ...
詳情>>
售價:NT$ 245

会计审计职业道德 会计审计职业道德
作者:叶陈刚 靳庆鲁 徐伟  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
本书在编写过程中,力求体现如下特点: 1.资料丰富,信息量大 本书认为,伦理经济与法治经济同等重要,从而对伦理革命的地位做出重新诠释。在充分占有材料的基础上,《会计审计职业道德》这本书采用案例研究法,介绍格力电器、华为公、天元集团及大信事务所等成功案例,解剖康得新公财务造假、英国零售巨头Tesco 财务造假、康 ...
詳情>>
售價:NT$ 245

内部审计实务 内部审计实务
作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ...
詳情>>
售價:NT$ 281

审计学(第4版) 审计学(第4版)
作者:刘勇 徐琦 张丹凤  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-12-01
本教材融合“ 大智移云”(大数据、人工智能、移动互联网、云计算) 等现代技术, 结合中国会计学会会计专业教育委员会所倡导的“ 互联网 会计教学一体化改革”,创新教材形态,即通过移动互联网技术,以嵌入二维码的纸质教材为载体,嵌入延伸阅读、案例分析、本章测评、模拟试卷参考答案、综合实验及音频、视频等数字资源,将教材、课堂、 ...
詳情>>
售價:NT$ 270

审计基础与实务 审计基础与实务
作者:  出版:中国科学技术大学出版社  日期:
...
詳情>>
售價:NT$ 245

审计综合实验 审计综合实验
作者:  出版:西南财经大学出版社  日期:
...
詳情>>
售價:NT$ 203

>>> 首頁 前一頁 後一頁 尾頁 (頁碼:39/2380 行數:20/47591) 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  

在這裡,你可以記下自己常用的搜索詞,快速查詢。


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.