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企业内部控制编审委员会
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企业内部业绩评价的行为影响研究
作者:赵淑惠 出版:经济科学出版社 日期:2024-12-01 本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检验,探索性研究部分以经验研究结论为基础,基于管理层的双重主体 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 505 ![]() |
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会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 195 ![]() |
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会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 247 ![]() |
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会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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全国智慧企业建设创新案例精选 (2023)
作者:中国企业联合会智慧企业工作委员会 出版:企业管理出版社 日期:2024-08-01 为引导我国企业加快推进数智化转型,宣传推广我国智慧企业建设创新经验,促进交流借鉴,中国企业联合会委托企业管理出版社编辑出版了《全国智慧企业建设创新案例精选 (2023)》。 《全国智慧企业建设创新案例精选 (2023)》系统分析了当前我国企业开展数智化转型的背景环境、发展现状和面临的问题,创新性地提出了数智化信心指数 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1163 ![]() |
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汽车修理工(高级)第2版 国家职业资格培训教材编审委员会 组编卞良勇 主编
作者:国家职业资格培训教材编审委员会 组编卞良勇 主编 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 本教材是依据《国家职业技能标准》汽车修理工(高级)的知识要求和技能要求,按照岗位需求的原则编写的,主要内容包括:高级汽车修理工专业知识、编制汽车主要零部件修理工艺卡、汽车维修质量检验、发动机大修、底盘大修、电器设备修理、汽车修理质量检查评定、诊断与排除发动机故障、诊断与排除底盘故障、诊断与排除汽车电器设备故障。每章前有 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254 ![]() |
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中国企业年鉴2024
作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2025-02-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手统计资料,有着相当高的参考价值。本书对专业工作者和希望了解我 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 3468 ![]() |
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管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281 ![]() |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《企业内部控 ... |
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大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ... |
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ... |
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科研事业单位内部控制建设与实施指南
作者:闫宝琴 出版:中国经济出版社 日期:2022-08-01 结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项目管理,科技成果转化等特殊业务,提出适应科研事业单位需求的内 ... |
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
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企业财务管理与共享模式的内部控制
作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编 著, 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-09-01 企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只有通过新的财务管理模式的科学化应用,才能有助于企业整体管理水平的提升。为了紧跟时代发展的步伐,相关企业纷纷开展内部控制改 ... |
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ... |
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医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 本书按照事业单位内控 ... |
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