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会计与控制评论·第16辑 会计与控制评论·第16辑
作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-06-01
作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实 ...
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售價:NT$ 398

会计与控制评论·第13辑 会计与控制评论·第13辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-05-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 296

会计与控制评论·第14辑 会计与控制评论·第14辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 352

会计与控制评论·第12辑 会计与控制评论·第12辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 286

会计与控制评论·第11辑 会计与控制评论·第11辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-09-01
...
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售價:NT$ 296

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 195

会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 247

会计与控制评论·第9辑 会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-11-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 284

会计与控制评论·第10辑 会计与控制评论·第10辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-12-01
...
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售價:NT$ 288

会计与控制评论·第6辑 会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-09-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研 ...
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售價:NT$ 270

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.权威编写:全国会计领军人才倾力打造,确保内容的专业性和实用性。 2.风险导向:创新性地将风险管理融入内部控制,全面梳理企业风险点。 3.实务与理论结 ...
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售價:NT$ 503

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.全面修订版:深入解读企业内部控制规范,助力上市公司和大中型企业构建完善的内控体系。 2.实务案例丰富:结合大量真实案例,理论联系实际,提升读者理解和应用 ...
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售價:NT$ 509

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细 ...
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售價:NT$ 490

国际内部审计专业实务框架 国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-06-01
国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国 ...
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售價:NT$ 204

中国传统文化下内部控制模式的探索 中国传统文化下内部控制模式的探索
作者:张萍  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为 ...
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售價:NT$ 316

企业内部控制 企业内部控制
作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
第一,本书反映国内外内部控制理论与实务的最新发展和变化,解析了我国新的内部控制规范,结合具有本土特色的企业内部控制成功与失败的案例,引导读者深入理解内部控制的实 ...
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售價:NT$ 301

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:NT$ 500

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:NT$ 503

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:NT$ 500

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于 ...
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售價:NT$ 749

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