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企业内部控制评价体系研究 企业内部控制评价体系研究
作者:企业内部控制评价体系研究课题  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-02-01
本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行 ...
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售價:NT$ 281

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基本规 ...
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售價:NT$ 509

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ...
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售價:NT$ 503

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ...
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售價:NT$ 490

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
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售價:NT$ 500

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:NT$ 503

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
内部审计是在内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ...
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售價:NT$ 749

(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636) (读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2022-03-01
本书为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基 ...
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企业内部控制 企业内部控制
作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要,《企业内部控制》在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。《企业内部控制》以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制内部控制评价与审计构成,共10 章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则,以及 ...
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内部控制评价研究 内部控制评价研究
作者:张宜霞 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及 ...
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企业内部控制(第三版) 企业内部控制(第三版)
作者:高翠莲 主编  出版:高等教育出版社  日期:2025-07-01
本书是“十四五”职业教育国家规划教材、职业教育国家在线精品课程配套教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材之一。 本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述;第二章到第六章为企业内部控 ...
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内部控制与评价 内部控制评价
作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-01-01
本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内部控制框架》、我国企 ...
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公立医院内部控制体系建设指引 公立医院内部控制体系建设指引
作者:上海申康医院发展中心  出版:复旦大学出版社  日期:2024-12-01
本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控制方面,形成管理架构、机制建设、制度建设、队伍建设等多层次、 ...
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售價:NT$ 1010

企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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售價:NT$ 540

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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会计与控制评论·第16辑 会计与控制评论·第16辑
作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-06-01
作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达 的内部控制理论 ...
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企业内部控制 企业内部控制
作者:王国生  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2022-10-01
企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法,并对企业日常运营管 ...
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企业内部控制 企业内部控制
作者:冯春阳,张舒,虎倩  出版:华中科技大学出版社  日期:2022-07-01
本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有 ...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ...
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售價:NT$ 347

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