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审计署审计科研所
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审计知识100问
作者:审计署审计科研所 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-11-01 本书选取有代表性的119个审计相关问题进行详细解答,以通俗易懂的语言系统介绍了国家审计的科学定位、职能权限、工作程序等,具体包括审计基本知识、审计法律制度、审计项目计划、财政审计、部门预算执行审计、政府投资项目审计、社会保障审计、金融审计、国有企业审计、经济责任审计、资源环境审计、涉外审计、审计廉政 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 144 ![]() |
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审计技术创新发展报告及案例选编(2013上下)
作者:审计署审计科研所课题组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-09-01 本书收录155篇有代表性、应用效果明显的审计技术创新发展案例,集中反映了近两年审计机关审计技术创新工作的发展变化。操作性强,为广大审计人员学习和交流新型审计技术提供了较好的应用范例。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1170 ![]() |
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国外审计监督制度简介
作者:审计署审计科研所 出版:中国时代经济出版社 日期:2013-09-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 149 ![]() |
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世界主要国家和国际组织审计概况
作者:审计署审计科研所 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 648 ![]() |
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 749 ![]() |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部审计定义、职业道德规 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204 ![]() |
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审计案例
作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应经济社会发展对高级审计人才的需要,更好地培养高级应用型人才,探索职业岗位需求与专业课程教学有机结合的路径,我们在已经出版了《会计案例》的基础上,编写了这本《审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 275 ![]() |
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金融机构审计实务指南
作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 《金融机构审计实务指南》由多位审计行业内人士联袂打造 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 638 ![]() |
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工业企业审计实务指南
作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 随着企业股份制化、集团化、多元化,跨区域、跨国界经营特征越来越明显,工业企业如何对复杂经营活动进行有效的监督显得越来越重要,工业企业审计制度的建立势在必行。纵观我国工业企业的审计制度,我们可以发现当前许多工业企业在这个方面还存在很多问题,严重制约着企业的健康发展。《工业企业审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 684 ![]() |
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海洋自然资源资产审计
作者:自然资源资产审计课题组 编 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并系统介绍了海洋自然资源资产核算方法。在对我国海洋自然资源资产现状进行梳理的基础上 ... |
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中国审计发展报告2021
作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
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IT审计
作者:林杰 出版:同济大学出版社 日期:2024-07-01 针对IT审计学习和实践的需求,本书在全面系统地介绍IT审计基本概念、目标的基础上,提出了IT审计三维框架,即审计目标、审计内容和审计管理;并对信息系统运行环境、网络、应用系统和信息系统开发与管理、管理组织和准则体系等多个方面的审计内容展开了分析。本书用以指导IT审计人员全面理解和把握IT审计的思想、技术和方法,以支持I ... |
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2024审计专业教材2册套装:审计相关专业知识+审计理论与实务
作者:审计专业技术资格考试研究组 出版:世界图书出版公司 日期:2023-10-01 ... |
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(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组 出版:立信会计出版社 日期:2022-04-01 本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日国家出台的权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为六个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。部分为审计基本法律法规,收录规范审计事项的基 ... |
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会计、财务管理、审计教学案例集
作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、行业审计专长 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 348 ![]() |
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信息系统审计/审计署计算机审计中级培训后续课程丛书
作者:信息系统审计编写组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-02-01 本书概述了信息系统审计的基础知识,论述了信息系统审计工作重点,重点介绍信息系统审计的常用审计技术方法和工具,详细阐述应用控制审计的内容与程序,全面系统地提出信息系统审计的内容框架及知识体系,案例均根据真实案例提炼而成。 ... |
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中国共产党领导下的审计工作史
作者:中华人民共和国审计署 著 出版:中共党史出版社 日期:2021-06-01 该书由中华人民共和国审计署著,共三编十五章,65万余字。全书以党在各个历史时期的路线方针政策和对审计工作的决策部署为主线,以党领导下的国家审计和军队审计为主体,全面展现了党中央对审计工作的部署要求、审计领域重要制度、重点审计项目成果及审计机构沿革、队伍建设等情况,揭示了审计在坚持和完善中国特色社会主义制度、推动国家治理 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 649 ![]() |
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国外贷援款项目绩效审计评价指标体系研究及案例
作者:审计署外资运用审计司 出版:中国时代经济出版社 日期:2012-11-01 ... |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 629 ![]() |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2021年版)
作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读:2021年 出版:立信会计出版社 日期:2021-03-01 ... |
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