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朴芝英,楊人從審計
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《财务审计(第2版)》学习指导书(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:周芳 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-10-01 《财务审计(第2版)学习指导书》是与《财务审计》(第2版)相配套的学习指导和习题集。各章学习指导的主要内容包括本章结构、学习目的和要求、学习重点和难点、本章要点,旨在帮助读者从整体上把握各章的内容结构,理清思路,明确重点。为帮助学生理解教材内容,考查学生学习效果,根据各章内容特点分别设置了包括多项选择题、简答题、判断题 ... |
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《审计(第5版·立体化数字教材版)》学习指导书(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:陈汉文 杨道广 董望 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-11-01 本书是与《审计(第5版·立体化数字教材版)》相配套的学习指导书,各章内容主要包括学习目的和要求、复习提要、各种题型及答案,以方便读者学习和练习。 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
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审计基础与实务职业能力训练
作者:蔡晓方,严艳 主编 出版:苏州大学出版社 日期:2023-01-01 本教材是《审计基础与实务》教材的配套用书,遵循“就业导向、能力本位、实践主线”的职业教育教学理念进行编写。本教材对应于《审计基础与实务》的结构,包括审计认知、审计的对象与目标、审计依据、审计证据与审计工作底稿、审计方式和基本审计方法、资产审计、负债审计与所有者权益审计、收入审计与成本费用审计、审计差异处理与撰写审计报告 ... |
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互联网行业审计方法变革之道
作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 商业模式和信息技术的广泛应用促使注册会计师的审计方法必须变革。探索新审计方法和信息技术在审计中的应用、科技赋能审计、推动审计方法变革,已经成为注册会计师行业的内在需求,以及社会公众对注册会计师行业价值提升的共同要求。审计方法和信息技术的应用必须紧密结合,信息技术的应用为审计方法的发展提供可行的手段,使数据审计方法得以落 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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电网企业数字化审计标准化实务
作者:李竹青 出版:中国电力出版社 日期:2022-08-01 本书主要基于电网企业数字化内部审计实务需要,以电网企业数字化内部审计流程标准化为主线,以数字化审计内容标准化为核心,以数字化审计质量控制及数字化审计文书管理标准化为保障,并结合数字化审计特点,介绍了如何应用工具来开展数字化审计,并展示相关案例。 全书共分六章,主要内容为数字化审计概论、数字化审计作业流程标准、数字化审 ... |
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注册会计师任期管理影响审计质量研究
作者:吴伟荣 出版:经济科学出版社 日期:2022-05-01 审计质量关系到资本市场的健康发展以及会计师事务所的竞争优势。正因如此,长期以来,审计质量问题在审计学研究领域中颇受学术界的关注。在对审计质量问题的研究中,许多文献发现,政府控制、法律制度、公司治理、审计委员会、客户特点、审计市场结构等会计师事务所外部因素,以及审计任期、事务所规模、审计独立性、审计师声誉等会计师事务所内 ... |
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审计学原理与实务(田真 贺鸣)
作者:贺鸣,田真 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书分为基本原理篇、流程测试篇、交易和账户余额审计篇、审计报告篇以及内部控制审计篇。在基本原理中,介绍了审计的概念、审计职业规范及注册会计师及会计师事务所、审计目标、审计证据、审计计划、审计风险、审计抽样等基本理论以及数字技术发展对审计的影响相关内容。在流程测试篇,围绕审计风险模型,介绍风险导向审计的理念及流程。在交易 ... |
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海洋资源资产责任审计评价研究
作者:俞雅乖 出版:经济科学出版社 日期:2024-05-01 共包括三大部分。第一篇,海洋资源资产责任审计的制度(共12章);第二篇,基于报表基础的海洋资源资产责任审计评价(共12章);第三篇,基于指标体系的海洋资源资产责任审计评价(共8章)。通过对海洋资源资产责任审计的理论框架、制度结构和N地实践进行详细分析,本书创新性地从审计评价的基础“海洋资源资产负债表”和审计评价的重点“ ... |
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风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ... |
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电网企业工程审计数字化工作指南
作者:国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 出版:中国电力出版社 日期:2023-12-01 本书介绍电网工程项目类型与特点、电网工程审计范围与对象、数字化审计的基本概念和电网工程数字化审计思路。电网数字化现状。介绍电网数字化的背景(趋势、数字技术赋能、数字化转型);企业数字化平台(数据中台、业务中台、云平台、技术中台、物联管控平台);业务数字化(规划建设、调度运行、设备运检方面系统)。电网数字化审计工具。介绍 ... |
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审计全流程技术操作实务指南
作者:王鹰武 胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 审计是监督经济活动的有效手段,审计工作的开展有助于提高企业管理效率,维护市场经济秩序,确保国家经济安全。《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上,对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释,将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍,并配备了相应的实务操作案例,供读者在理解审计知识与解决实际审计问题 ... |
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全覆盖背景下预算执行审计研究
作者:刘建民 出版:知识产权出版社 日期:2022-09-01 审计全覆盖是党中央对新时期审计工作提出的新要求,本书选择全覆盖背景下预算执行审计开展研究。全书共七章,分别对预算执行审计的性质与理论基础,财政审计变迁与全覆盖预算执行审计的基本情况,国外财政审计的发展情况及对我国的启示,进行了详细论述,重点对中央和地方实施全覆盖预算执行审计情况进行了深入剖析,并对审计发现的主要问题及原 ... |
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整体思维下公立医院审计管理研究
作者:陈娟 出版:东南大学出版社 日期:2022-10-01 书基于整体思维方式,构建医院审计管理各个工作环节的相互关系,以医院经济活动作为基本点,通过各个工作环节的相互作用,不断协调、谨慎选择,建立合理有效的审计管理优化模式。从概念原则、文献文件、审计对象、审计流程、内部控制制度、经济责任、财务管理、专项审计、人员管理及信息数据等方面,全方位阐述公立医院审计理论、审计管理与审计 ... |
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审计基础与实务(微课版)
作者:王勇,常红,白洁 出版:人民邮电出版社 日期:2022-01-01 本书结合审计专业教学实践,遵循理论与实践相统一的原则,详细介绍了审计的基本理论以及审计的实务。全书共12个项目,包括认识审计,注册会计师执业规范与法律责任,审计目标,审计过程,审计证据、审计工作底稿和审计抽样,风险评估和风险应对,销售与收款循环的审计,采购与付款循环的审计,生产与存货循环的审计,筹资与投资循环的审计,货 ... |
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建设工程管理审计知识读本
作者:复旦大学审计处 出版:复旦大学出版社 日期:2023-07-01 本书共分为四章以及附录。第一章为”建设工程管理审计知识问答”第二章为”建设工程管理审计案例选编”第三章为部分审计常见问题的法规依据;第四章为建设工程管理审计实务操作表格及表式参考。附录为建设工程管理审计相关法规制度选编。 ... |
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中国会计师事务所审计风格研究
作者:宋衍蘅 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-06-01 书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法,讨论了不同会计师事务所的审计风格差异;第四章讨论了会计师事务所合并对审计风格的影 ... |
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审计业务全真实训(第三版)
作者:朱明、王章友、吴燕 出版:清华大学出版社 日期:2023-08-01 本书是“十四五”职业教育国家规划教材,同时也是浙江省高等学校在线开放课程共享平台“审计实务”省级精品课程配套教材。本书以审计实际工作过程为导向,任务驱动,工学结合,以培养审计助理人员为教学目标,采用手工实训和电子实训及角色情景模拟实训相结合、单项实训与综合实训相结合、个人实训与小组实训相结合的多元化实训方式,以注册会计 ... |
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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