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朴芝英,楊人從審計
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我国企业内部审计有效性评价研究
作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业内部审计有效性。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 394 ![]() |
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ERP环境下的财务收支审计指南(下):O
作者:《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-04-01 ... |
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审计人员最新刑事法律实用读本
作者:《审计人员最新刑事法律实用读本》编写组 出版:中国时代经济出版社出版发行处 日期:2013-05-01 本书介绍了刑法修正案(八)重要内容和*新刑法、刑事诉讼法修改前后对照表及相关司法解释,并收录了2008年至2012年底审计署已移送并结案的典型案件。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 333 ![]() |
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审计基础理论(高等院校研究生用书)
作者:郑石桥 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-02-01 本书旨在介绍审计的基础性问题,重点阐释审计的八个基础理论:为什么需要审计,即审计需求理论;审计是什么,即审计本质理论;审计谁,即审计客体理论;谁来审计,即审计主体理论;审计什么,即审计内容理论;期望通过审计得到什么,即审计目标理论;如何审计,即审计方法论;审计作为一个系统,与系统环境是什么关系,即审计环境理论。 在阐 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 325 ![]() |
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数据分析与智慧审计--理论、方法与应用
作者:陈耿,李勇,韩志耕 出版:经济科学出版社 日期:2020-09-01 本教材主要论述了审计信息系统的要素、结构及功能,从审计管理信息化、审计作业信息化方面阐述其理论基础、技术方法及系统实现。进一步分析销售数据审计、财务数据审计、资产数据统计、资金数据审计,以及专项审计等,探讨信息系统审计的真实性和安全性,IT环境下的内部控制。从理论、方法与应用方面介绍审计信息化。 ... |
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划 ... |
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长江经济带环境审计协同机制构建及实现路径研究
作者:孙芳城 等 出版:经济科学出版社 日期:2024-04-01 该专著以环境审计协同为对象,运用系统分析法、归纳演绎法、比较研究法和实地调研法等研究方法,采取“目标——问题——内容——机制——路径”的研究思路,在对长江上游地区环境治理与环境审计状况进行科学、全面的摸底与评估的基础上,嵌入协同治理观,从环境审计的战略协同、管理协同、过程协同、成果运用协同四个维度构建跨区域跨部门多主体 ... |
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审计学(第二版)
作者:段兴民 主编 出版:大连理工大学出版社 日期:2016-07-01 本教材共14章:总论;审计的分类;审计规范和审计人员职业道德;审计程序和审计计划;审计重要性和审计风险;审计目标、审计证据和审计工作底稿;审计方法;审计报告;货币资金审计;采购与付款循环审计;存货与仓储循环审计;销售与收款循环审计;筹资与投资循环审计;审计专题。 ... |
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审计基础(第五版)
作者:凯书章 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-08-01 本书的内容包括:审计概述;审计的种类、方法和程序;审计准则与审计依据;审计证据与审计工作底稿;内部控制制度及其评审;资产的审计;负债的审计;所有者权益的审计;收入、成本与 费用的审计;利润及利润分配的审计;经济效益与经济责任的审计;审计报告与管理建议书. ... |
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审计风格的影响因素和经济后果研究
作者:宋云玲 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-01-01 本书依托作者主持的国家自然科学基金项目《会计师事务所合并对审计风格的影响机理和经济后果研究》探讨影响会计师事务所审计风格的因素,以及审计风格的经济后果。*章,引言;第二章,会计师事务所合并对审计风格的影响;第三章,经济政策不确定性对审计风格的影响;第四章,注册会计师非理性因素对审计风格的影响;第五章,审计风格对分析师预 ... |
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会计师事务所合伙人民事责任对审计质量的影响及其路径研究
作者:肖洁 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-12-01 合伙人所承担的民事责任应取决于当前社会经济环境下各团体在责任界限与利益中的博弈,何种程度的民事赔偿责任可对其产生有效的威慑效应,使其形成通过提高审计质量来规避民事赔偿责任的内在驱动更是业界及学术界对转制等一系列行业改革成效的期待。苦于在现实中还没有合伙人因虚假陈述承担民事赔偿责任的相关诉讼案例可借鉴,文章通过建立数理模 ... |
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Web安全漏洞及代码审计(微课版)
作者:郭锡泉 出版:电子工业出版社 日期:2021-08-01 代码审计是企业安全从业人员必需的基本技能。在企业安全操作、渗透测试、漏洞研究等各项工作中,都需要进行代码审计。本书围绕代码审计前的准备工作、PHP代码审计中的流程和常见漏洞审计、漏洞的审计方法等环节精心组织内容,通过应用案例,让读者深刻体会代码审计的重要作用。本书内容分为3部分。第1部分介绍代码审计前的准备工作,包括第 ... |
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领导干部自然资源资产离任审计研究
作者:周一虹 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书基于习近平“两山”理论、生态经济价值理论、科斯产权理论、国民经济核算系统和国家治理理论,分析了自然资源资产负债表在领导干部自然资源资产离任审计中的作用机制。结合国内学者对相关理论、实践的研究,本书运用环境重置成本法,构建了以自然资源资产负债表为基础的领导干部自然资源资产离任审计框架,明确了领导干部自然资源资产离任审 ... |
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政府审计公私合作法律规制研究
作者:苏欣 出版:东南大学出版社 日期:2020-12-01 政府审计公私合作是政府公共服务的一个特殊领域,其实施的效果决定了我国政府审计资源能否有效整合、审计全覆盖目标能否达成、审计公共服务均等化能否实现、政府审计与社会审计协同的公私合作关系能否建立、审计监督权独立性保障、政府审计保障国家经济安全使命的履行等一系列国家治理领域中的重要命题,而我国政府审计公私合作的现状是既有经验 ... |
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SAP管理系统的审计模拟实训
作者:孙文龙 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-07-01 本教材以SAP财务处理模块为核心,将真实企业案例数据融入到SAP会计核算中。再从审计实务出发,对该企业实施全部的审计程序。内容包括SAP账务处理及其逻辑结构,基于SAP系统的销售应收循环审计、采购应付循环审计、存货成本审计、货币资金审计。基于SAP系统的内部控制风险分析,业务约定书的签订,审计报告的出具。 本教材以S ... |
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审计原理与实务
作者:杜方,王保军,姜泽清 著; 出版:中国经济出版社 日期:2017-08-01 《审计原理与实务》参照我国新会计准则、审计准则,结合注册会计师审计中审计实例编写而成。主要阐述了审计的基本原理,并介绍了销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、人力资源与工薪循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计等内容。旨在以精简、系统的理论、突出实务分析为宗旨,以业务必需、 ... |
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财政审计学
作者:主 编 裴育,欧阳华生 副主 编,吴凯 出版:高等教育出版社 日期:2019-03-01 教材由十一个章节构成,分为理论和实务两部分,理论部分介绍财政审计的起源和发展,现代财政审计制度的建立以及财政审计基础知识;实务部分介绍本级预算执行审计、税收征管审计、财政专项资金审计、部门预算执行审计、政府投资项目审计、政府决算草案审计、政策跟踪审计和财政项目资金绩效审计. ... |
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《审计学:实务与案例(第5版)》学习指导书
作者:李晓慧 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-04-01 本书是《审计学:实务与案例(第5版)》配套的学习指导书,本次修订主要是基于《审计学:实务与案例(第5版)》根据新的收入准则、金融准则、租赁准则、财务报告准则,以及*近中国注册会计师协会颁布的审计准则问题解答、*的审计理论和实务的修订。 ... |
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