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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ================ ...
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售價:NT$ 1163

审计学(第二版) 审计学(第二版)
作者:杨明增、武恒光  出版:清华大学出版社  日期:2018-05-01
审计学(第二版)》以注册会计师现代风险导向审计理论为基础,从审计执业环境开始,阐述了审计的执业规范体系、审计目标和审计计划,在此基础上介绍了审计证据、风险评估和风险应对,以及审计抽样和审计报告等基础知识,然后以业务循环法审计为基础,讲述了财务报表审计的基本内容,*后介绍了企业内部控制审计的基本知识和程序。 《审计学( ...
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售價:NT$ 384

中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑) 中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
作者:中国注册会计师协会  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-12-01
自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师协会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持职业怀疑、持续经营、销售收入、股权转让交易、政府补助、集团财务报表等方面的案例本辑审计案例力求突出以下四方面特点:一是反映行业发展变化中的新问题,二是重点关注注 ...
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售價:NT$ 192

开启审计之门 开启审计之门
作者:韩志娟,范秀华,等  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-09-01
本书是根据《中国注册会计师审计准则》并融合近期中注协发布审计报告相关准则等相关规定,结合审计实务案例编写而成的。本书以案例讲解的形式,按照审计准则的要求,一步一步的介绍了初级审计人员在实质性程序阶段面对一个个报表项目,实施审计程序、采取审计步骤、编制审计工作底稿、展示审计证据的整个过程。本书也从大量 ...
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售價:NT$ 634

财务报表审计模拟实训(第五版) 财务报表审计模拟实训(第五版)
作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-03-01
审计实务是会计、审计及相关专业的重要专业课之一,在多年的教学实践中,发现传统教材的教学内容很难达到预想的教学效果,大部分同学在学习完审计实务这门课程后,对如何进行审计工作仍然一筹莫展。因此,经过几年的探索,这本审计模拟实训教材终于完成了。本教材特色是:会计、审计素材资料一体化;突出审计工作底稿填写的操作性;实训过程体现 ...
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售價:NT$ 300

审计学:技能.实务.案例.实训 审计学:技能.实务.案例.实训
作者:李贺  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-02-01
为适应社会经济发展和审计人才培养的需求,依据审计学专业并结合会计学等相关经济、管理学科专业的一般培养目标与方案要求的知识体系,我们编写了此教材,作为高等院校培养审计专业人才学习掌握审计基本理论、基本方法的基础教材和入门教材。本书分为三篇:上篇 审计职业认知;中篇:审计业务循环;下篇:出具审计报告共十个项目,三十二个任务 ...
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售價:NT$ 265

审计案例(第三版) 审计案例(第三版)
作者:王砚书,董丽英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-01-01
本书内容基于自2012 年1 月1 日起开始执行的《中国注册会计师执业准则》,结合之后出台的《中国注册会计师审计准则问题解答》以及2017 年开始执行的*《中国注册会计师审计准则第1504 号在审计报告中沟通关键审计事项》等12 项准则和相应的应用指南,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了审计业务承接与审计计划案 ...
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售價:NT$ 239

审计学(第3版) 审计学(第3版)
作者:叶陈刚,李洪,张岩  出版:机械工业出版社  日期:2019-07-01
本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全面系统地介绍审计学的基本理论与方法体系,突出阐述了现代审计与鉴证业务的原理和方法。本书阐述了审计的基本概念,审计职业道德与法律准则;探讨国家审计的特征与业务流程,分析了审计鉴证目标与业务承接、审计策略与计划、审计证据与工作底稿,介绍了企业风险评估与应对措施程序、审计测试与审计 ...
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售價:NT$ 309

政府审计(第三版) 政府审计(第三版)
作者:刘三昌  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-03-01
随着社会主义市场经济体制的日趋完善,审计在加强国家宏观经济调控、促进资本市场健康发展、防范企业风险、增强企业价值方面发挥着日益重要的作用,政府审计组织、会计师事务所、内部审计机构和其他监管部门对审计人才具有广泛的需求。为了适应社会对审计专业人才不断增长的需求,自2003 年开始,我国一些高等院校陆续恢复设置了审计学本科 ...
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售價:NT$ 252

计算机辅助审计 计算机辅助审计
作者:刘杰  出版:科学出版社  日期:2018-01-01
《计算机辅助审计》是计算机辅助审计的入门教材,以面向数据的计算机辅助审计为主线,阐述计算机辅助审计概论和基础(**和第二章)、面向数据的计算机辅助审计流程和技术方法(第三~第五章)、Microsoft Excel 在审计数据分析中的应用(第六章)、Microsoft Access 在审计数据分析中的应用(第七章)和计算 ...
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售價:NT$ 273

审计实务(第2版) 审计实务(第2版)
作者:杜海霞  出版:机械工业出版社  日期:2018-04-01
本教材以华腾有限责任公司(虚拟)2017年度的业务为载体,以中睿琪会计师事务所的财务报表审计流程为主线,按照审计工作过程构造了十个学习情境:学习情境一审计监督体系构建;学习情境二会计报表审计目标与流程;学习情境三审计证据收集;学习情境四审计工作记录;学习情境五销售与收款循环审计;学习情境六采购与付款循环审计;学习情境七 ...
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售價:NT$ 215

内部审计学 内部审计
作者:张建平  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-07-01
本书具有以下特色: 1.新颖性 本书力求纳入国内外内部审计学新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实性、公允性的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试,将管理审计融入各种类型的活动之中;在审计技术和方法上,努力改进 ...
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售價:NT$ 302

审计综合实验 审计综合实验
作者:戚振东  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-10-01
审计综合实验》教材按照审计基础实验、财务审计单项实验和综合实验的思路编写,其中审计基础实验包含函证实验、分析性程序实验、其他程序实验,财务审计单项实验包含业务承接实验、风险评估实验、销售与收款循环控制测试实验、购货与付款循环控制实验以及营业收入、应收账款、应付账款、银行存款等主要科目审计实验,综合 ...
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售價:NT$ 252

审计学原理 审计学原理
作者:王秋燕 著  出版:哈尔滨工业大学出版社  日期:2018-09-01
本教材系统阐述了现代风险导向审计的基本理论和基本方法。内容共11章,包括概括,注册会计师管理制度,注册会计师法律责任,注册会计师执业准则,注册会计师执业道德基本原则和概念框架,审计目标,审计计划,审计证据,审计抽样,审计工作底稿,审计、审阅和其他签证业务对独立性的要求。 ...
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售價:NT$ 254

地方政府隐性债务风险与审计治理 地方政府隐性债务风险与审计治理
作者:刘骅  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-04-01
本书相关研究位于财政与金融领域的交汇点。一方面,强调发挥政府审计国家良治的职能,与“灰犀牛”保持一定的安全距离,但并不是也不可能根除隐性债务风险。通过锚定地方政府隐性债务风险治理的审计目标,将审计监督作为地方政府债务系统的序参量以充分发挥审计监督的信息揭示与风险抵御职能,协同审计治理机制,协调配置和整合利用内外部监督治 ...
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售價:NT$ 342

预算、审计和评估 预算、审计和评估
作者:安德鲁?格雷 比尔?詹  出版:经济科学出版社  日期:2017-08-01
预算、审计和评估:功能和整合(Budgeting, Auditing, and Evaluation: Functions and Integration)许多国家的预算、审计和评估是脱节的,本书分析了七个西方国家的预算、审计和评估是如何有机地融为一体的。 ...
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售價:NT$ 259

审计基础与实务 审计基础与实务
作者:江薇 编  出版:机械工业出版社  日期:2020-06-01
审计基础与实务》根据中职学生的实际和培养目标编写,立足于职业能力培养,对传统教材的一些内容进行了简化和改进,舍弃了学习难度大、理论阐述多和在中小企业不实用的内容,使之更适合我国中小型企业应用,也适合中职学生学习。《审计基础与实务》以实际工作业务流程为依据,主要内容包括:初识审计审计的基本方法、货币资金审计、购货与付 ...
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售價:NT$ 277

媒体监督、内部控制与审计意见研究 媒体监督、内部控制与审计意见研究
作者:张丽达  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-10-01
本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取 ...
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售價:NT$ 390

财务审计(第三版) 财务审计(第三版)
作者:张永国  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-06-01
本书以介绍我国注册会计师财务报表审计为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。本书按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。对于性质相近的报表项目,由于审计的目标和程序基本相同,因此本书主要介绍有代表性的报表项目的审计程序,而不是面面俱到。本书可用作高等学校审计学专业本科生、专科生的教学 ...
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售價:NT$ 273

审计学(第四版) 审计学(第四版)
作者:王光远 黄京菁  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-09-01
在本次修订过程中,我们努力使其体现如下特点: 第 一, 内容安排上具有先进性。教材紧扣我国*颁布的相关法规、制度, 特别是作为行业标准的审计准则方面的修订及*动向, 体现教材的先进性和科学性。同时,本书也涵盖了国际审计准则和美国公认审计准则,既注意全面阐述审计基本理论、基本方法和基本技能, 又努力与审计准则的*内 ...
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售價:NT$ 293

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