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审计学:一种整合方法(英文版·第16版)(工商管理经典丛书·会计与财务系列) 审计学:一种整合方法(英文版·第16版)(工商管理经典丛书·会计与财务系列)
作者:[美]阿尔文·阿伦斯 兰德尔·埃尔德 马克  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-03-01
本书是美国*经典的现代审计学教材之一,被公认为系统学习和全面掌握现代西方特别是美国审计理论和实务的*图书,被全球多所著名大学采用。该书由于首次提出并倡导交易循环审计思想而备受审计理论界、教育界和实务界的推崇。在我国,已故著名会计学家杨时展先生对此书给予高度重视、推介和运用,并组织了*初的引介和翻译工作。 第16版的特 ...
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售價:NT$ 568

建设工程管理审计知识读本 建设工程管理审计知识读本
作者:复旦大学审计处  出版:复旦大学出版社  日期:2018-12-01
本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。*章为建设工程管理审计知识问答,第二章为建设工程管理审计业务指南(参考),第三章为建设工程管理审计实务操作文本和表单(参考),第四章为建设工程管理 ...
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国有企业审计监督制度研究——公司治理的视角 国有企业审计监督制度研究——公司治理的视角
作者:常蕊 著  出版:经济管理出版社  日期:2019-08-01
国有企业监督是世界各国的一个共同的难题。审计是国有企业的一项重要的监督制度。与其他的监督制度不同,审计监督是一种相对独立的专门化的监督,在缓解国有企业公司治理的信息不对称问题方面具有明显的优势。改革开放以来,中国国有企业的审计监督制度经历了一个逐步恢复和重建的过程,但还不够成熟。在审计的独立性、审计范围和审计内容、相关 ...
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系统性财务造假揭秘与审计攻略 系统性财务造假揭秘与审计攻略
作者:洞炎  出版:上海财经大学出版社  日期:2019-01-01
本书介绍了以资本市场融资为主要目的的企业,是如何精心策划、运用各种系统性财务造假手法和反审计手段,实现业绩造假目标的,其中很多造假手法和反审计手段,可能还鲜为人知,以期帮助读者开阔视野,增长认知。本书讨论了审计师在审计过程中,应当如何识别被审计单位的系统性财务造假行为,如何应对被审计单位的各种反审计手段,其中很多审计程 ...
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售價:NT$ 491

中国资本市场民间审计治理效应研究 中国资本市场民间审计治理效应研究
作者:盛庆辉 著  出版:经济管理出版社  日期:2018-06-01
《中国资本市场民间审计治理效应研究》首先采用大样本实证研究的方法检验中国资本市场上民间审计的治理效应,包括民间审计对股东与经理人之间代理问题的治理效应、对大股东与中小股东之间代理问题的治理效应、对股东/经理人与债权人之间代理问题的治理效应以及民间审计的综合治理效应。其次,立足于投资者保护框架分析影响中国资本市场民间审计 ...
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售價:NT$ 312

国家审计治理效应实证研究 国家审计治理效应实证研究
作者:王兵,朱晓文 著  出版:经济管理出版社  日期:2019-05-01
《国家审计治理效应实证研究》基于审计署官网公布的央企审计结果公告,对国家审计的治理效应进行了系统研究。 首先,通过对20102017年审计审计结果公告的统计分析,归纳被审计央企的基本特征,分析央企近年来存在的主要问题,提出改善央企审计的建议。其次,分章节讨论国家审计对央企控股上市公司的会计信息质量(会计稳健性)、投 ...
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售價:NT$ 302

科研管理内部控制与审计:实务与案例 科研管理内部控制与审计:实务与案例
作者:王雷  出版:北京大学出版社  日期:2019-11-01
我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研管理审计实务。在对科 ...
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售價:NT$ 548

大理审计理论探索与实践(续集) 大理审计理论探索与实践(续集)
作者:大理白族自治州审计局  出版:云南科技出版社  日期:2016-11-01
《大理审计理论探索与实践(续集)》是大理各县市多年审计工作的一个回顾、总结。共包含76篇论文,涵盖了多年来审计局对政府、企业等多家单位的审计工作。内容包括对政府的审计、对领导干部经济责任的审计、固定资产投资的审计以及专项资金的审计等几个方面。 这些文章中,有些也从不同的视角反映了审计人员的工作、生活、直面人生的心态, ...
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审计简史(会计经典学术名著) 审计简史(会计经典学术名著)
作者:德里克·马修斯  出版:中国人民大学出版社  日期:2020-04-01
近年来,财务舞弊和审计丑闻屡见不鲜,会计行业的公信力备受质疑,这一切都促使人们努力寻找提升注册会计师行业价值的可行路径。 本书通过梳理审计技术和审计程序的发展历程,提供了一个新颖的研究视角,有助于深入了解审计丑闻频发的原因以及现行注册会计师审计制度的弊端,形成了较具说服力的研究发现,这些贡献使得本书成为一部发人深省的 ...
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售價:NT$ 414

(教)审计综合模拟实训教程(田金玉)(“十三五”规划教材·审计精品系列) (教)审计综合模拟实训教程(田金玉)(“十三五”规划教材·审计精品系列)
作者:  出版:立信会计出版社  日期:
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售價:NT$ 184

基于国家治理视角的“审计清单”与审计整改效果研究 基于国家治理视角的“审计清单”与审计整改效果研究
作者:冯均科 等  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
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元数据驱动下的金融信息系统审计——基于ORACLE系统的数字化审计技术与实践 元数据驱动下的金融信息系统审计——基于ORACLE系统的数字化审计技术与实践
作者:  出版:经济管理出版社  日期:
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2024年版) 中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2024年版)
作者:本书编写组  出版:立信会计出版社  日期:2024-03-01
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证券审计与评估行政处罚案例解析(2019) 证券审计与评估行政处罚案例解析(2019)
作者:中国证券监督管理委员会会计部  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-04-01
《证券审计与评估行政处罚案例解析(*辑)》讲述在我国证券市场审计与评估现有法律法规的基础上,并在必要时参考其他资本市场实务,对相关案例的证券审计与评估行政处罚案例解,在业界具有较权威的指导作用。希望这本书的出版能够帮助市场参与方进一步了解我国证券审计与评估准则的相关规定并在此基础上实施有效的专业判断。 ...
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审计理论与实务(MAud精品系列) 审计理论与实务(MAud精品系列)
作者:陈汉文  出版:中国人民大学出版社  日期:2019-03-01
本书以博采众长,融合提炼为原则,试图追寻审计理论与实务的*平衡,将简明透彻而富有历史厚重感的理论讲解融合于风险导向审计框架、方法与流程之中。前四章讨论关键审计概念与理论,第五至十章讲解风险导向审计实务,第十一和十二章阐述政府审计与内部审计之理论与实务,第十三章探讨审计的未来变革趋势。 本书将风险分析与评估的思想贯穿全 ...
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国家审计的公共治理职能研究 国家审计的公共治理职能研究
作者:蒋燕辉 著  出版:经济管理出版社  日期:2020-06-01
《国家审计的公共治理职能研究》提出一套国家治理、社会治理、市场治理三者既有机联系又形成互动的协同公共治理机制,其根本原因有三种:一是公共资源治理需要治理主体的多元化;二是国家审计在公共资源治理中不仅有引导作用,也有协同作用机制;三是公有制是中国特色社会主义国家审计的根本特质。完全具备制度背景实现协同治理。因此,当国家审 ...
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财务报表审计模拟实训(第四版) 财务报表审计模拟实训(第四版)
作者:刘雪清 封桂芹  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-08-01
审计实务是会计、审计及相关专业的重要专业课之一,在多年的教学实践中,发现传统教材的教学内容很难达到预想的教学效果,大部分同学在学习完审计实务这门课程后,对如何进行审计工作仍然一筹莫展。因此,经过几年的探索,这本审计模拟实训教材终于完成了。本教材特色是:会计、审计素材资料一体化;突出审计工作底稿填写的操作性;实训过程体现 ...
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公司治理与独立审计的互动性研究 公司治理与独立审计的互动性研究
作者:蔡文英  出版:暨南大学出版社  日期:2017-10-01
公司治理问题一直是全球研究的热点,并已经发展成一个新的学科领域。就广义的公司治理而言,独立审计是公司外部治理机制的一部分,同时公司内部治理机制和其他外部治理机制又不断影响着独立审计活动的展开和审计结论的产生。本书分为六章,创新之处在于从公司治理实践中审计功能异化的实际问题出发,分别对独立审计的公司治 ...
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高职院校审计专业建设研究与实践 高职院校审计专业建设研究与实践
作者:李晓渝  出版:中国科学技术大学出版社  日期:2017-11-01
以高等职业院校审计专业建设为研究对象,结合当前审计行业发展的趋势和地方经济发展对审计专业人才的需要,从专业现状、课程体系、教学内容改革、师资队伍建设、专业教学支持条件建设及社会服务等方面,进行了深入的研究和广泛实践,并形成了研究成果。 由绪论、高职院校审计专业分析报告、人才培养模式及课程体系建设与实践、教学质量监控体 ...
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内部经济责任审计前沿问题研究 内部经济责任审计前沿问题研究
作者:吴永兰  出版:中国财政经济出版社一  日期:2018-11-01
内部经济责任审计是我国特有的审计制度,十八大以来,党和政府十分重视开展领导干部经济责任审计,以加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。目前,内部经济责任审计尚处在发展和完善阶段,存在经济责任界定难、评价缺乏指标体系、风险突出又防范不力、结果运用程度不一、质量难以保障以及法律和工作不规范等诸多问题。本书采用文献研究、规范研究、调 ...
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售價:NT$ 442

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