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朴芝英,楊人從審計
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《审计学原理与实务》习题册
作者:郭磊 著 出版:经济科学出版社 日期:2017-07-01 《审计原理与实务习题集》是根据高等职业教育十三五创新型规划教材《审计学原理与实务》的教学辅助用书。本习题集按教材体系编写,是在认真总结和充分吸收多年来高职教学改革的实践经验的基础上而编写的。各章安排了判断题、单项选择题、多项选择题及案例(计算)分析题等,以利于提高学生的岗位操作能力,更好地掌握审计基 ... |
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公共机构能源审计实务(指导手册)
作者:国家机关事务 管理局公共机构节能管理司国家节能中心 编著 出版:中国发展出版社 日期:2017-09-01 公共机构开展能源审计是一项法定的义务。为进一步推动全国公共机构能源审计工作,指导各地区、各公共机构更加有效开展公共机构能源审计工作,国家机关事务管理局公共机构节能管理司委托国家节能中心编写了本书。本书突出了公共机构及其能源审计的特点,力求使公共机构和能源审计服务机构在能源管理、能源审计工作中能够参照 ... |
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《审计学原理与实务(第二版)》习题册
作者:郭磊,刁元元 出版:经济科学出版社 日期:2019-10-01 《审计原理与实务习题集》是根据高等职业教育“十三五”创新型规划教材《审计学原理与实务》的教学辅助用书。本习题集按教材体系编写,是在认真总结和充分吸收多年来高职教学改革的实践经验的基础上而编写的。各章安排了判断题、单项选择题、多项选择题及案例(计算)分析题等,以利于提高学生的岗位操作能力,更好地掌握审计基础知识和技能。 ... |
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政府审计、财政透明与地方政府债务风险
作者:仲杨梅 出版:经济科学出版社 日期:2020-01-01 本书以问题导向为原则,立足我国地方政府债务风险问题比较突出的现实,将为优化地方政府债务风险监管提供有益借鉴、切实维护国家财政金融安全作为研究目标而展开。对手工收集、分析并整理所得的数据,进行理论分析基础上的政府审计与地方政府债务风险,以及政府审计、财政透明和地方政府债务风险间关系(包括财政透明与地方政府债务风险)的实证 ... |
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现代企业内部审计实务全书
作者:本书编委会 编著 出版:地震出版社 日期:2017-10-01 本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。 ... |
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审计业务全真实训(第二版)
作者:朱明、吴燕 出版:清华大学出版社 日期:2017-06-01 本书以审计实际工作过程为导向,任务驱动,工学结合,以培养审计助理人员为教学目标,采用手工实训和电子实训及角色情景模拟实训相结合、单项实训与综合实训相结合、个人实训与小组实训相结合的多元化实训方式,以注册会计师财务报表审计工作底稿为载体,进行财务报表审计常见业务的单项和综合全真实训。全书包括审计初步业 ... |
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审计学原理学习指导书(第二版)
作者:李雪 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 《审计学原理学习指导书(第2版)》在《审计学原理》习题的基础上,不仅增加了习题的数量和题型,也相应地增加了习题的深度和难度,以使学生能够从不同的角度,全面、及时地掌握所学内容。 《审计学原理学习指导书(第2版)》完全按照《审计学原理》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:本章要点、课后思考与练习题答案、自测题(包 ... |
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企业进出口活动内部审计方法与技巧
作者:蒋海帆 出版:中国海关出版社 日期:2019-09-01 本书从进出口申报风险、加工贸易保税管理风险、减免税货物管理风险的角度,梳理海关法律法规要求,汇总进出口业务风险类型,结合海关稽查与企业风险审计案例进行分析。运用审计的手段、方法和工具,结合关务的专业知识,讲解如何开展进出口申报、加工贸易保税管理、减免税管理等业务的内部审计,引导企业建立规范的海关业务内部审计制度与程序, ... |
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会计师事务所审计业务民事纠纷案例解析
作者:北京注册会计师协会 出版:中国法制出版社 日期:2019-12-01 随着我国经济和注册会计师行业的高速增长,与注册会计师审计业务相关的民事诉讼案件也越来越多,不可避免地暴露出诸多问题。北京注册会计师协会一贯注重行业发展中的热点、难点问题,基于此,协会组织专业法律人士编写了此书。全书分为四个部分,通过选取具有典型意义的真实案例分析解读,让读者感同身受地认知审计业务民事纠纷和审计业务法律风 ... |
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行政事业单位审计常见问题200案例
作者:许太谊 出版:中国市场出版社 日期:2019-01-01 案情介绍、问题认定、处理意见 本书精选审计与财务检查实际工作11个方面200个具体案例。具体包括:贯彻落实国家重大政策措施方面预算决算方面资金管理方面资产管理方面政府采购方面项目管理方面费用支出方面审计监督方面会计基础方面内部控制方面其他方面。 ... |
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当代审计学:真实的问题与案例(第5版)
作者:迈克尔·C·克纳普, 孟焰, 曾铁兵 出版:经济科学出版社 日期:2006-07-01 本书共有58个案例,完全取材于真实的会计审计活动,紧扣现代会计行业发展的现实。案例的内容涉及面很广,涵盖了当今会计师和审计师在专业活动中可能涉及的伦理道德、法律责任、专业技术、职业判断等方面的各类问题。尤为难得的是,每篇案例都有详细的背景介绍、生动的案情描述、周全的资料注释以及引人深思的课后提问,有助于学生们身临其境或 ... |
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墨累—达令流域初期水审计监测
作者:[澳大利亚]墨累—达令流域委员会 出版:电子工业出版社 日期:2017-12-01 《墨累达令流域初期水审计监测》反映了澳大利亚水资源管理的先进理念和方法,主要为保护流域生态环境和可持续利用、做到取水限额实施的公开化和透明化而开展实际用水情况的审计,涵盖流域水文年的气候概况、水的可用性分配、水交易分配、年度用水、年度取水限额信用和累积取水限额信用等方面内容。本书既可作为水资源规划和水资源管理相关的广大 ... |
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会计师事务所转制对审计质量的影响研究
作者:张雪华 出版:社会科学文献出版社 日期:2018-04-01 本书以我国财政部推动会计师事务所组织形式改为特殊普通合伙制的自然实验为契机,探索会计师事务所转制引起的审计师法律责任变化对审计质量的影响机制,在此基础上,以会计师事务所转制引起的法律责任变化为切入点,进一步考察事务所转制对个人特征(风险偏好)不同的审计师,以及潜在诉讼风险(财务困境)或产权性质不同的客户公司的审计质量的 ... |
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制度变迁、市场需求与独立审计质量的改善
作者:陈俊 出版:浙江工商大学出版社 日期:2018-10-01 本书以我国19982004年的IPO市场为研究对象,以我国股票发行定价制度的市场化演进过程为研究切入点,对我国IPO市场的审计师选择问题及审计市场结构变化,会计师事务所的审计质量差异化,及审计质量的经济后果等问题进行了考察和实证检验。本文主要内容包括:IPO定价制度变迁、代理冲突与审计师选择,IPO定价制度变迁、盈余管 ... |
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医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务
作者:吴龚 出版:企业管理出版社 日期:2017-10-01 本书包含医疗卫生机构的合同概论、合同审查与修改、政府采购合同管理、建设工程合同管理、融资租赁合同管理、合同审计等主要内容,对每项内容都做了法律精准性、操作规范性和实际针对性的讲解,并辅之以大量的案例分析和小贴士提示,具有很强的实操指导作用。本书还针对不同单位的实际要求,专门拟定了8个合同管理制度范本 ... |
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
作者:吕珺 出版:经济管理出版社 日期:2020-10-01 2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五部委颁布了一系列内部控制配套指引,包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、和《企业内部控制审计指引》,要求自2011年1月1日起首先在境内外同时 ... |
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财务重述、审计质量与溢出效应
作者:赵艳秉 出版:中国社会科学出版社 日期:2018-10-01 公司财务报告作为上市公司对外披露信息的重要媒介,是投资者了解企业财务状况、经营成果的重要途径。高质量的财务信息为投资者决策和现代资本市场健康运转提供依据,审计师通过审计意见和高质量的审计报告对上市公司财务报告的质量提供保障。近年来,我国上市公司频繁对以前已发布的财务报告进行补充更正,即进行财务重述。财务重述不仅表明企业 ... |
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上市公司财务舞弊审计研究与案例解析
作者:袁小勇 出版:中国财政经济出版社一 日期: 本书结合案例分析,对财务舞弊的产生进行了理论和现实的分析,并通过大量的案例剖析,对财务舞弊的表现形式与作弊手法、财务舞弊的识别与侦查等问题,进行了多方位、多角度的探索性研究。具有以下几个特点:1.现实性。以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《注册会计师审计准则》为分析背景,以社会各界普遍关注的上市公司财务舞弊 ... |
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审计基础与实务(第四版)
作者: 出版:科学出版社 日期: ... |
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新中国审计制度变迁
作者: 出版:西南财经大学出版社 日期: ... |
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