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朴芝英,楊人從審計
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国家治理框架下国家审计体系和能力现代化研究
作者:晏维龙 出版:人民出版社 日期:2017-05-01 晏维龙*的《国家治理框架下国家审计体系和能 力现代化研究》基于多学科视角理清国家治理与国家 审计的协同关系,构建国家审计体系与能力现代化的 分析框架,探索国家审计推进国家治理体系与治理能 力现代化的途径与方法。认为国家治理与国家审计之 间具有密切的联系,一脉相承、一同发展,国家审计 体现国家政治意志 ... |
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上市公司中小股东权益审计保护问题研究
作者:周兰 出版:科学出版社 日期:2017-06-01 本文基于委托代理等理论,运用规范研究与实证分析相结合的方法,从审计的需求和供给两个维度系统分析了中小股东权益审计保护机理,提出中小股东权益审计保护的有效性须依赖赋决定权于审计委员会的审计师选聘机制、"无过错责任原则"的归责理念及特殊普通合伙制的审计赔偿机制、社会责任审计的实施规范。 ... |
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国家治理能力视角的国家审计功能理论研究
作者:张军 出版:清华大学出版社 日期:2017-06-01 世界上绝大多数国家都设立了国家审计机关,但是各国审计机关隶属关系和发挥的功能存在较大差异,现有理论主要从国家审计体制来进行解释,但无法解释立法型审计体制之间存在的巨大差异。为解答上述问题,本书从国家治理能力视角深入研究国家审计功能,给出初步理论解释,并对我国现行国家审计业务类型给予一个理论解释。 ... |
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审计学(第五版)(中国人民大学会计系列教材·简明版)
作者:耿建新 刘松青 黄胜 编著 出版:中国人民大学出版社 日期:2017-09-01 本书突出了以下几方面的内容: 1.将本书的读者范围定位为非注册会计师方向的会计学、财务管理学及其他相关学科的高年级学生。因此,本书是与注册会计师专业的《审计学》对应的、非审计专业作为专业必修课的《审计学》教材。 2.本书形成了以注册会计师审计为中心线索,兼顾政府审计;内部审计相关内容的体系。 ... |
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
作者:石恒贵 出版:经济科学出版社 日期:2016-03-01 [内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 - 石恒贵] ... |
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经济案件鉴定中专项审计案例解析
作者:刘海涛 著 出版:法律出版社 日期:2019-07-01 《经济案件鉴定中专项审计案例解析》聚焦经济案件鉴定中的专项审计案例,以经济犯罪的类型为基本框架,将作者在近二十年的工作中直接遇到的司法会计鉴定和专项审计编写成案例,详细介绍在非法集资、虚开增值税税票、信用证犯罪等案件中审计人员如何独立、客观、公正的依据审计准则和会计准则剥丝抽茧得出审计结论。同时将在审计中遇到审计方法、 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 378 ![]() |
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舞弊导向审计模式研究:基于风险控制角度
作者:崔奇 著 出版:中国社会科学出版社 日期:2019-09-01 该书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必须进行创新,提出了舞弊风险导向审计的理念,并对其具体应用设计了程序框架,同时,考虑我国注册会计师行业的实际情况,对制约舞弊风 ... |
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Excel在审计实务中的应用与操作(附光盘)
作者:孔繁胜 出版:中国时代经济出版社 日期:2016-11-01 《Excel在审计实务中的应用与操作》中内容的学习,我们可以掌握一些应用Excel分析数据、汇总数据、计算数据的方法,有效开展计算机审计,丰富技术手段。运用Excel软件作为计算机审计的辅助工具,是审计和审计调查中获取和归集数据的一种常用和有效的手段。应用Excel这种最常用的办公软件来开展审计工作,势必会成为一种有效 ... |
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审计理论与实务考点·真题·预测全攻略
作者:欧阳华生 出版:中国经济出版社 日期:2017-06-01 欧阳华生主编的《审计理论与实务考点真题预测全攻略第5版初级中级通用2017全国审计专业技术资格考试辅导用书》结合考试真题分别介绍了审计理论与方法和企业财务审计两部分的考试重点。 本书由三篇内容构成:**篇为学习方法及应试技巧,包括教材内容体系、命题与重点分析、学习方法和应试技巧提示;第二篇为分章考 ... |
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国家治理理念下的国家审计职能变革
作者:厉国威 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 我国国家审计职能要满足国家治理的需求。本书研究内容包括对国家审计的理论基础作系统的阐述;分析了与传统行政相比国家治理理念的主要变化;西方发达国家审计机关参与国家治理过程中值得我国借鉴的成功经验;提出国家治理理念下国家审计职能变革的具体措施。 ... |
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会计师事务所合并、智力资本与审计质量研究
作者:杨晓丹 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-12-01 本书的研究贡献主要体现在以下几方面:*,丰富和发展了会计师事务所合并对审计质量影响的理论。本书突破了传统的基于产业组织理论研究会计师事务所合并对审计质量影响的外部环境因素,嵌入企业资源理论和智力资本理论,构建了会计师事务所合并、智力资本与审计质量关系的理论框架,厘清了会计师事务所合并通过智力资本作用于审计质量的内在机理 ... |
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包容性增长框架下财政预算审计监督一体化改革研究
作者:李璐 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-01-01 2010年我国国家领导人在第五届亚太经合组织人力资源开发部长级会议上提出“包容性增长”。这是中国促进实现全体人民共享改革开放成果的重要举动,与科学发展观、“一带一路”倡议,具有高度一致性。包容性增长框架的提出,意味着我国公共财政改革的步伐将进一步加快。 财政预算审计是审计监督的永恒主题。为何审计监督的效率、效果不高? ... |
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注册会计师异质性与审计质量——基于公共压力视角的研究
作者:吴伟荣 出版:经济科学出版社 日期:2018-07-01 本书在公共压力视角下研究注册会计师异质性对审计质量的影响。绪论从理论背景和现实角度指出本书研究的意义所在,介绍本书的研究内容和研究方法,梳理本书的研究思路,挖掘出本书的创新之处。本书首先对注册会计师审计质量影响因素的文献进行综述。其次关注公共压力对审计质量的影响,包括社会审计文化的影响,公共压力的影响,以及媒体报道的影 ... |
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审计学
作者:朱锦余,张勇 主编 出版:科学出版社 日期:2015-08-01 《审计学》是审计学的入门教材,以注册会计师审计为主线,阐述审计基本理论(前九章)和财务报表审计实务(第十至十五章),同时兼顾政府审计、内部审计和注册会计师的其他业务(第十六至十八章)。《审计学》紧扣审计理论与实务的**发展,将风险导向审计模式贯穿审计全过程,体现内容的先进性。以财务报表审计为重点,兼 ... |
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审计效率手册:用Excel高效完成审计工作
作者:涂佳兵,林铖 著 出版:电子工业出版社 日期:2020-01-01 本书从审计程序出发,主要介绍了通过Excel提高审计工作效率的思路和方法。通过讲解在执行不同审计程序时遇到的各种文件、数据、信息处理问题的解决案例,展示Excel VBA、Excel Power Query、Excel Power Pivot,以及数据库等的使用。 ... |
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审计理论与实务(第三版)(21世纪高职高专精品教材·会计系列;普通高等职业教育“十三五”规划教材)
作者:田高良,王龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2020-12-01 本书按照年财政部正式发布的新的企业会计准则和年月*修订的中华人民共和国注册会计师准则及其应用指南编写。本书在第二版的基础上,将结构体例做了比较大的调整,并从实际审计工作出发,按照事审计工作步骤进行了重新梳理。本书提供了模拟单位一个月的会计资料,比较全面地反映了我国现行企业的各项经济业务,用于审计的表格均采用*格式,使得 ... |
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审计实务
作者:涂申清 出版:北京大学出版社 日期:2015-06-01 本书依据相关法律法规,运用风险基础审计的理论和方法,结合审计的理论和方法,结合审计业务的工作流程编写而成,介绍了财务报表审计业务和验资业务。财务报表审计业务分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、了解内部控制、循环业务审计、特殊项目审计、审计整理复核与沟通、出具审计报告8个项目。验资业务设计为 ... |
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审计学
作者:刘成立 伦旭峰 史玉贞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-01-01 本书以注册会计师审计为侧重点,以风险导向审计为主线,系统阐述了审计基本原理与实务。全书共14章。第1章至第7章主要介绍审计的基本原理,包括审计概述、注册会计师职业道德、审计计划、审计证据、审计抽样、审计工作底稿、审计业务质量控制等。第8章至第9章主要介绍现代风险导向审计下的风险评估和风险应对。第10 ... |
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审计实务
作者:王辉 吴海英 陈来芳 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2015-06-01 作为一本面向应用型会计与审计专业人才培养的《审计实务》教材,本书具有以下主要特点: (1)以注册会计师审计为基础编写。审计监督体系由政府审计、内部审计和注册会计师审计构成。其中,注册会计师审计最具代表性和社会影响力,而且其执业准则体系最为完善、执业行为最为规范。为此,我们以注册会计师审计为基础,依 ... |
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2017年初始条件注册会计师培训指定用书 审计
作者:尚德机构狐逻财经学院 著; 出版:中国经济出版社 日期:2017-06-01 审计在注册会计师6门考试科目中属于综合性较强的科目,计算性题目很少,但知识内容逻辑性较强,在学习时需要学会把握主线,抓大放小,同时需要在理解知识的基础上进行背诵,不能死记硬背。全书内容分为八编二十四章,其中第二十章企业内部控制审计为新增章节,第十九章审计报告根据新准则重新编写,其他章节为结构性调整, ... |
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