登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日

2025年08月出版新書

2025年07月出版新書

2025年06月出版新書

2025年05月出版新書

2025年04月出版新書

2025年03月出版新書

2025年02月出版新書

2025年01月出版新書

2024年12月出版新書

2024年11月出版新書

2024年10月出版新書

2024年09月出版新書

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

『簡體書』内部控制与审计(中国总会计师培训系列教材)

書城自編碼: 1890657
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 秦荣生
國際書號(ISBN): 9787508611662
出版社: 中信出版社
出版日期: 2008-06-01
版次: 1 印次: 5
頁數/字數: 418/389000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 447

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
阿非利加征服者:比拿破仑更伟大的西庇阿
《 阿非利加征服者:比拿破仑更伟大的西庇阿 》

售價:NT$ 325.0
营救里斯本丸
《 营救里斯本丸 》

售價:NT$ 308.0
鸟瞰最美国保全书(刷边版)
《 鸟瞰最美国保全书(刷边版) 》

售價:NT$ 5489.0
上海市民生活记忆
《 上海市民生活记忆 》

售價:NT$ 374.0
分肥游戏:古代中国权力分配规则
《 分肥游戏:古代中国权力分配规则 》

售價:NT$ 329.0
结构 Structures(埃隆马斯克推荐读物之一,经典又实用的结构力学普及读物)
《 结构 Structures(埃隆马斯克推荐读物之一,经典又实用的结构力学普及读物) 》

售價:NT$ 435.0
影响世界的十八个定律:破解万物运行规律人类,如何用公式定义世界?
《 影响世界的十八个定律:破解万物运行规律人类,如何用公式定义世界? 》

售價:NT$ 305.0
道教大辞典·道教百科全书(通识版本+飞机盒): 附赠32张海报:神仙谱系大全x1、道教宗派与法术全鉴x1、时间线上的道教史x1
《 道教大辞典·道教百科全书(通识版本+飞机盒): 附赠32张海报:神仙谱系大全x1、道教宗派与法术全鉴x1、时间线上的道教史x1 》

售價:NT$ 1520.0

建議一齊購買:

+

NT$ 398
《跨文化交际(汉语国际教育硕士系列教材)》
+

NT$ 357
《无土栽培教程(第2版)》
編輯推薦:
本书立足于我国公司内部控制的现状,借鉴国际上内部控制的最新理论与实践成果,从公司治理和财务报告内部控制与审计的角度对内部控制与审计的理论与实务进行了较深入的研究,并就内部控制与审计的方法与技能作了较全面的介绍。本书在内容上还运用了新实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和新颁布的企业会计准则、中国注册会计师审计准则的相关内容,并在每一章节都配备了案例与实务,便于读者学习和参考。
內容簡介:
内部控制是公司治理的重要组成部分和前提,先进的内部控制造就先进的
企业,先进的企业必须要有先进的内部控制作保障。本书以美国COSO
委员会004年颁布的《企业风险管理框架》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计,提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部控制与审计体系。特点如下:
1.前沿性。根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》404条款的相关规定,详细介绍了企业应建立的内部控制体系,其中包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通以及监督5个部分的新内容。
2.国际性。采用了与国际审计准则趋同的中国注册会计师执业准则,全面贯彻了风险导向审计的理论与方法,明确了审计工作应以评估风险作为新的起点和导向。
3.实用性。在审计实务中全面运用了于2007年1月1日在上市公司、证券公司、基金公司和期货公司中实施的中国企业会计准则体系,与实际工作保持了高度一致。
4.及时性。及时更新了内部控制、审计与新《公司法》、 《证券法》、《审计法》等相关的内容,与现行法规的要求相一致。
本书适合企业总会计师、高级会计师、总审计师、高级审计师及其后备人员更新专业知识和提高业务素质之用,同时可作为高等院校会计、审计专业学生的学习参考书。
關於作者:
秦荣生 教授、博士生导师,现任北京国家会计学院党委书记,长期从事审计和上市公司信息披露,曾长期担任中国证券发行审核委员会委员、上市公司重大资产重组审核委员会委员、中国注册会计师考试委员会委员、中国注册会计师独立审计准则委员会委员,兼任中国审计学会副会长,中国总会计师协会副会长,多所大学教授,中国人民大学兼职博士生导师。在《经济研究》、《审计研究》等刊物发表学术论文380多篇,出版著作36部,完成研究课题18项。
目錄
第一章 内部控制概论
第二章 内部控制的设计
第三章 内部控制的评审
第四章 审计概论
第五章 销售与收款循环的内部控制与审计
第六章 购货与付款循环的内部控制与审计
第七章 生产与费用循环的内部控制与审计
第八章 筹资与投资循环的内部控制与审计
第九章 货币资金的内部控制与审计
第十章 内部控制审核报告与审计报告
第十一章 建设项目的内部控制与审计
参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.