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中国内部控制研究中心
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会计与控制评论·第16辑
作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-06-01 作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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会计与控制评论·第13辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-05-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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会计与控制评论·第12辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286 ![]() |
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会计与控制评论·第11辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-09-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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会计与控制评论·第14辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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会计与控制评论·第10辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 288 ![]() |
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会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 195 ![]() |
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会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 247 ![]() |
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会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 284 ![]() |
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会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-09-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 270 ![]() |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.全面修订版:深入解读企业内部控制规范,助力上市公司和大中型企业构建完善的内控体系。 2.实务案例丰富:结合大量真实案例,理论联系实际,提升读者理解和应用企业内控规范的能力。 3.培训学习宝 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 509 ![]() |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.权威编写:全国会计领军人才倾力打造,确保内容的专业性和实用性。 2.风险导向:创新性地将风险管理融入内部控制,全面梳理企业风险点。 3.实务与理论结合:深入剖析规范内容,结合丰富案例,提升 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 503 ![]() |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490 ![]() |
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(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 494 ![]() |
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204 ![]() |
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内部控制管理技能
作者:国际内部控制协会[ICI] 著 出版:企业管理出版社 日期:2017-09-01 本书是国内率先出版的国际注册内部控制师资格考试指定用书。国际注册内部控制师职业资格证书是国际内部控制协会(ICI)在全球范围推广的国际公认职业资格证书,是国际内控职业团体和工商界人士认可证书持有者胜任 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1138 ![]() |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 503 ![]() |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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北京大学中国古文献研究中心集刊第二十辑
作者:北京大学中国古文献研究中心 出版:北京大学出版社 日期:2020-08-01   《北京大学中国古文献研究中心集刊第二十辑》为北京大学中国古文献中心老师、博士研究生,以及海内外其他文献学研究者的学术论文集。主要内容涉及中国古文献学、版本目录学、校勘学、训诂学、文字学、古代历史、古代文学、古代哲学等,内容按经、史、子、集分类,在目录中以空行提示。本期内容有经部经 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 276 ![]() |
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