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国际内部控制协会[ICI] 著
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内部控制管理技能
作者:国际内部控制协会[ICI] 著 出版:企业管理出版社 日期:2017-09-01 本书是国际内部控制协会(ICI)专门为国际注册内部控制师资格认证而编写的考试指定用书。ICI通过定义与内部控制职责相关的任务,整合企业管理的各种相关知识、法律法规、流程管理及信息系统的监管要求,形成了考核与认定国际注册内部控制师的八大专业知 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1138
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基本规 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 509
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 503
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国际内部审计专业实务框架
作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会(IIA)推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部审计定义、职业道德规 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 204
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 503
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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会计与控制评论·第16辑
作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-06-01 作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达 的内部控制理论 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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会计与控制评论·第14辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352
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会计与控制评论·第13辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-05-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296
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(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 本书为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 494
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国际寿险架构理论与实践
作者:LICA国际寿险架构师协会 出版:复旦大学出版社 日期:2024-11-01 本书从基础理论和案例实践的角度介绍了高净值家庭财富管理规划中不可缺少的国际寿险架构工具,汇集全球主流司法管辖地寿险知识和法规的精华内容,以考助学,学以致用,旨在帮助财富从业者“打破边界、放眼国际”和“架构思维用寿险”(寿险、税务、信托),从不断提升业绩到以客户利益为导向,走上成为有运用能力的优秀国际寿险架构师(Inte ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352
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企业内部控制
作者:郭群 主编 出版:北京大学出版社 日期:2024-08-01 为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要,《企业内部控制》在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。《企业内部控制》以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制及内部控制评价与审计构成,共10 章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则,以及 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301
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会计与控制评论·第17辑
作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-01-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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会计与控制评论·第12辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 286
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内部控制评价研究
作者:张宜霞 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454
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企业内部控制(第三版)
作者:高翠莲 主编 出版:高等教育出版社 日期:2025-07-01 本书是“十四五”职业教育国家规划教材、职业教育国家在线精品课程配套教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材之一。 本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述;第二章到第六章为企业内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254
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风险管理与内部控制
作者:林晓薇,许萍,张智,方烨 出版:厦门大学出版社 日期:2025-07-01 《风险管理与内部控制》教材深入剖析了企业运营中风险识别、评估、应对及内部控制构建的关键环节。它融合了风险管理的先进理念与内部控制的实操策略,旨在指导企业建立有效的风险防控体系,确保经营目标实现。通过理论讲解与案例分析,教材展现了如何在复杂多变的市场环境中,优化资源配置,强化内部监控,以提升企业应对风险的能力和市场竞争力 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 250
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公立医院内部控制管理
作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通过深入浅出的方式,以实际制度案例为切入点,详细阐述了公立医院内部控制单位层面和各 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 638
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