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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
“十二五”省级重点图书出版规划项目 ...
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售價:NT$ 235

银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库) 银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
作者:王蕾  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-03-01
本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验 ...
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售價:NT$ 352

企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版 企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
作者:企业会计准则 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2020-01-01
严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ...
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售價:NT$ 768

企业内部控制架构设计实操手册 企业内部控制架构设计实操手册
作者:王海荣  出版:人民邮电出版社  日期:2019-08-01
很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控,循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控,做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会 ...
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售價:NT$ 466

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ...
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售價:NT$ 352

企业内部审计全流程实战从入门到实践 企业内部审计全流程实战从入门到实践
作者:屠建清  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
1.内容专业,实操性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,系统地介绍内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自 ...
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售價:NT$ 458

内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究 内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
作者:高梦捷  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-01-01
本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率 ...
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售價:NT$ 265

分布式光伏系统并网监测控制技术 分布式光伏系统并网监测控制技术
作者:《分布式光伏系统并网监测控制技术》编委会  出版:中国电力出版社  日期:2024-07-01
本书以分布式光伏系统并网监测控制为主题,全书共分6章,分别为概述、分布式光伏系统并网接入监测控制 标准分析、分布式光伏系统并网接入技术、分布式光伏系统并网高级量测体系、分布式光伏系统安全监测控制技术 和分布式光伏系统客户侧安全控制技术。 ...
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售價:NT$ 250

国有公共企业内部治理法律问题研究 国有公共企业内部治理法律问题研究
作者:龚博  出版:法律出版社  日期:2023-02-01
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和民生保障的重大任务,是我国国民经济和社会 ...
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售價:NT$ 347

企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业 ...
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售價:NT$ 1163

中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023) 中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编  出版:中国经济出版社  日期:2024-03-01
☆聚焦国企党建思政工作领域重点、热点、难点问题,深入基层一线,深入职工群众,广泛开展调研☆积极探索新形势下国企党建和思政工作特点规律,推进理念创新、手段创新、机 ...
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售價:NT$ 500

公立医院内部控制实践案例解析 公立医院内部控制实践案例解析
作者:程南生  出版:四川科学技术出版社  日期:2024-12-01
由四川大学华西临床医学院/华西医院(简称“华西”)与新华文轩出版传媒股份有限公司(简称“新华文轩”)共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康中国战略、推动文化大繁荣的重要举措。 ...
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内部控制新论 内部控制新论
作者:王宝庆  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-09-01
内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施, ...
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企业科协工作手册 企业科协工作手册
作者:中国科协企业创新服务中心 组编  出版:中国石化出版社有限公司  日期:2022-06-01
企业科协工作手册》共分六章,围绕企业科协是什么、怎么建、干什么、怎么干、有哪些新类型、可从中国科协和各级地方科协获得哪些服务与支持等六个主要方面,深度思考新形势下企业科协的职责和定位,系统梳理、提炼出企业科协的工作举措和方法,力争全面、客 ...
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内部控制审计 内部控制审计
作者:池国华  出版:高等教育出版社  日期:2021-10-01
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主 ...
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售價:NT$ 215

我国高校内部控制审计研究 我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的 ...
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售價:NT$ 398

公立医院内部控制体系建设指引 公立医院内部控制体系建设指引
作者:上海申康医院发展中心  出版:复旦大学出版社  日期:2024-12-01
本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重 ...
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售價:NT$ 1010

现代企业财务管理与内部控制研究 现代企业财务管理与内部控制研究
作者:伍小玲,石鑫  出版:中国商业出版社  日期:2024-09-01
本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与内部控制中存在的主要问题进行了分析;最后 ...
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售價:NT$ 306

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功 ...
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售價:NT$ 398

内部控制与质量监管制度研究 内部控制与质量监管制度研究
作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣  出版:中国经济出版社  日期:2021-08-01
当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、 ...
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售價:NT$ 374

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