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控制理论若干瓶颈问题
作者:《控制理论若干瓶颈问题》项目组 出版:科学出版社 日期:2022-11-01 本书主要针对控制理论的一些重要分支,分析了当前存在的瓶颈问题,展望了其发展趋势和面临的一系列挑战。全书共分为17章,分别为:优化控制研究的概述与关键问题分析、逻辑控制系统中的未解问题、系统与控制中优化理论与应用的挑战与瓶颈、分布参数系统控制、数据驱动控制系统、自抗扰控制中的若干未解问题、非线性控制的几个瓶颈问题、时间与 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 857
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水体污染控制与治理代表性成套技术
作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性成套技术》在上述三大技术体系的框架下,主要收录了具有代表性的有技术前景、有工程应用、巳取 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1010
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水体污染控制与治理代表性关键技术(上册)
作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性关键技术(上册)》在上述三大技术体系的框架下,主要收录了具有代表性的有技术前景、有工程应 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1015
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水体污染控制与治理代表性关键技术(下册)
作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性关键技术(下册)》在上述三大技术体系的框架下,主要收录了具有代表性的有技术前景、有工程应 ... |
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化学检验工(中级) 第2版 国家职业资格培训教材编审委员会 组编凌昌都 主编
作者:国家职业资格培训教材编审委员会 组编凌昌都 主编 出版:机械工业出版社 日期:2025-06-01 全书共分为十章,包括化学分析、仪器分析、样品交接、检验准备、样品的采取、检验与测定、测后工作、修验仪器设备、实验室安全知识和试题库等章节。每章正文前均有培训学习目标,旨在指出读者在学完本章内容后应达到的基本要求。正文部分根据国家职业标准的具体要求,详尽介绍了化学检验中级工所应掌握的基础专业知识和技能,每章内容后均有复习 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 254
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内部控制与风险管理 第三版 王清刚 21世纪经济与管理规划教材会计学系列
作者:王清刚 主编 出版:北京大学出版社 日期:2025-08-01 《内部控制与风险管理(第三版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第三版)》前两版被国内众多高校选作教材。《内部控制与风险管理(第三版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思想。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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中国企业汇率风险管理实践
作者:招商银行企业汇率风险管理服务小组 编著 出版:中国金融出版社 日期:2025-06-01 本书围绕中国企业汇率风险管理实践展开系统研究,内容聚焦全球宏观环境及外汇市场、企业汇率风险管理、外汇套期保值和外汇套期会计四个方面,具有较强的现实意义与学术价值。在全球汇率市场不稳定高波动的背景下,非美货币收到冲击,对中国企业风险管理提出挑战。 本书的研究以中国本土化语境重构风险中性概念,有助于企业从被动应对市场波动 ... |
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北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
作者:杨琳 著 出版:化学工业出版社 日期:2023-08-01 内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基 ... |
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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著 出版:化学工业出版社 日期:2022-10-01 本书全面梳理了科研事业单位内部控制体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部控制体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部控制入门、内部控制研究综述、内部控制体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部控制建设工作、启动业务层面内部控制建设、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制 ... |
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浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策
作者:陈俊 出版:浙江大学出版社 日期:2023-05-01 本书为教yu部哲学社会科学重大课题攻关项目“新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析,本书内容包括以下几部分:内部控制研究背景与意义;内部控制评价研究现状;上市公司内部控制指数研 ... |
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大数据背景下的内部控制与风险管理案例集
作者:谢宜章 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-06-01 湖南农业大学商学院以承办第六届湖南省高校MPAcc企业案例大赛为契机,在深入调研案例企业的基础上,编写了这本反映中国企业大数据背景下的内部控制与风险管理实践、适应MPAcc教研要求的高质量案例集。本书收录的案例为湖南农业大学首届MPAcc企业案例大赛一等奖作品,并代表学校参加了第六届湖南省高校MPAcc企业案例大赛且获 ... |
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银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
作者:王蕾 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-03-01 本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验了银行内部控制对信贷风险的影响。一方面完善了信贷风险影响因素的文献,拓展了内部控 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计 ... |
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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
作者:杨婧 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 本书构建了关于内部控制缺陷认定标准的全面的、多维的研究框架,结合内部控制缺陷认定流程以及与实务工作者的探讨,提出了关于缺陷认定标准的全新计量方法,在为后续研究提供新选择的同时,也为上市公司对自身缺陷认定标准进行合理选择提供了新的思路。本书基于内部控制视角提出了若干提升上市公司内部治理质量的建议,也剖析了缺陷信息披露对上 ... |
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内部控制
作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01   《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括 ... |
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内部控制理论与实务
作者:张宜霞 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-04-01 ... |
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施工企业内部控制
作者:刘正昶,商德福 编著 出版:人民日报出版社 日期:2018-03-01 本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题的主要原因,同时针对这些问题的主要成因提出一些改善的建议。 本书将内部控制理论 ... |
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企业内部控制(第三版)
作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,以下简称《配套指引》。《基本规范》自2009 ... |
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 随着市场经济的蓬勃发展,企业经营方式更趋灵活,资本运营形式更多样,经济责任制深化,这对企业内部审计力度与有效性,以及内部审计人员的专业素质的要求越来越高。本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效率,降低企业经营风险 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计 ... |
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