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企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
作者:王海荣 出版:人民邮电出版社 日期:2018-06-01 不管是从理论上来说还是从实践上来说,内控在我国都还属于新生事物,很多企业管理者和内控从业者都疑惑,到底应该如何做内控,谁来做内控,内控究竟应该控什么。本书将给你答案。 作者拥有十五年、多行业内控实操经 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2023年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修订变化与重点事项,有效帮助读者厘清重要条 ... |
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企业会计准则案例讲解(2025年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.紧跟财政部会计政策,掌握国际接轨的企业会计准则,提升专业竞争力! 2.42章深度解读,结合实务案例,让晦涩的会计准则变得通俗易懂。 3.从入门到精通,一本书搞定新企业会计准则,税务会计问题 ... |
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中国企业年鉴2020
作者:中国企业年鉴 编委会 出版:企业管理出版社 日期:2021-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止*一部反映和纪录中国企业改革与发展历程的史鉴,是我国社会各界了解企业改革与发展的窗口、解读国家政策信息的参谋 ... |
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中国企业年鉴2021
作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2022-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止一部反映和纪录中国企业改革与发展历程的史鉴,是我国社会各界了解企业改革与发展的窗口、解读国家政策信息的参谋、 ... |
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手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点
作者:沈彬荣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-02-01 企业内控人员案头书籍,结合中小企业管理实务,书中控制点可以拿来即用; 上百个一线内控咨询项目总结编制而成,贴合中小企业经营实际; 细化管理流程的描述,手把手教授内部控制体系建设要点; 内容精简, ... |
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大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走 ... |
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管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市 ... |
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家族控制、国有股权参股与企业并购
作者:张静 出版:经济科学出版社 日期:2022-10-01 《家族控制、国有股权参股与企业并购》主要的研究问题是:混合所有制改革背景下,国有股权参股能否提升家族企业并购效率?研究发现家族企业引入国有股权可以让企业的并购活动“做得更少但做得更好”,即降低发起并购的可能性,减少非效率并购,但是增加了对所选并购目标的甄选、并购过程的管控、并购整合的优化,最终实现了 ... |
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"书与事业·诗与远方"青年朗诵比赛作品集
作者:书香阅读活动领导小组办公室 出版:中国质检出版社原中国计量出版社 日期:2019-03-01 随着国家行政管理体制改革的深入,依法治国和生态文明建设的稳步推进,标准化改革的启动,国土资源标准体系外部环境发生了很大的变化,现行体系在框架,层次划分方式和层级、收录的具体标准等方面都存在一定的问题,需要通过构建新型国土资源标准体系,完善框架。本书主要内容包括国土资源标准体系构建理论、方法、基础、结 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
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企业成本核算、分析与控制
作者:会计真账实操训练营 出版:中国铁道出版社 日期:2021-06-01 本书列举140个案例,220张图表,130个公式,根据案例编写会计分录、登记会计凭证以及会计账簿。因本书涉及企业*基本的业务,案例也选取日常实例,会计人员可轻松应付岗位要求。 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在 ... |
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分 ... |
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
作者:王明 著 出版:中国法制出版社 日期:2023-12-01 95个纠纷关键点 169个经典案例 合规解决劳动争议实际问题 ... |
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内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。” ... |
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舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ... |
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医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 ... |
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内部控制与风险管理
作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管理的先进技术和工具。本书坚持思政引领,育人为本;基础雄厚,视野开阔;关注动态,紧跟前沿;突出理论与实 ... |
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