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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制编审委员会 编著 ”共有 340118 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
企业内部控制 企业内部控制
作者:编者:章国标  出版:浙江大学出版社  日期:2021-10-01
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售價:NT$ 374

企业内部控制研究 企业内部控制研究
作者:陈武朝  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-03-01
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售價:NT$ 296

控制理论若干瓶颈问题 控制理论若干瓶颈问题
作者:《控制理论若干瓶颈问题》项目组  出版:科学出版社  日期:2022-11-01
本书主要针对控制理论的一些重要分支,分析了当前存在的瓶颈问题,展望了其发展趋势和面临的一系列挑战。全书共分为17章,分别为:优化控制研究的概述与关键问题分析、逻辑控制系统中的未解问题、系统与控制中优化理论与应用的挑战与瓶颈、分布参数系统控制、数据驱动控制系统、自抗扰控制中的若干未解问题、非线性控制的几个瓶颈问题、时间与 ...
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售價:NT$ 857

企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版) 企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
作者:王明 著  出版:中国法制出版社  日期:2023-12-01
企业在运行中,尤其是在人事招聘、员工管理、培训、离职等方面,往往会碰到很多问题和风险。例如,如何正确处理与员工的关系,如何避企业用工风险,等等。对此,本书结合现行有效的法律法规,以生动具体的案例,从理论到实践对企业管理过程当中可能遇到的许多具体的实务操作问题进行了详细而清晰的解读,对于帮助企业正确行使权利,避免用工风险 ...
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售價:NT$ 398

多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究 多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究
作者:郭军 ;  出版:中国经济出版社  日期:2017-12-01
国企改革是整个经济体制改革的中心环节,国企高管在内部控制运行中起主导作用,频发的国企财务欺诈等违规丑闻多以高管参与为特征,降低国企内部控制缺陷(ICD)发生率的关键在于规范高管权力的机会主义行为。 《多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究》遵循行为金融理论中管理者权力动机条件的研究逻辑,以多层次视角研究 ...
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售價:NT$ 418

中国企业汇率风险管理实践 中国企业汇率风险管理实践
作者:招商银行企业汇率风险管理服务小组 编  出版:中国金融出版社  日期:2025-06-01
本书围绕中国企业汇率风险管理实践展开系统研究,内容聚焦全球宏观环境及外汇市场、企业汇率风险管理、外汇套期保值和外汇套期会计四个方面,具有较强的现实意义与学术价值。在全球汇率市场不稳定高波动的背景下,非美货币收到冲击,对中国企业风险管理提出挑战。 本书的研究以中国本土化语境重构风险中性概念,有助于企业从被动应对市场波动 ...
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售價:NT$ 449

政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究 政府干预、内部控制与国有企业投资行为研究
作者:钟海燕   出版:中国社会科学出版社  日期:2017-03-01
本书首先从国有产权的视角考察政府干预以及由其衍生出的薪酬管制和债务软约束对公司投资的影响;其次从国有产权的视角考察行政干预下内部控制控制权安排对公司投资的影响;*后从大股东控制内部控制的角度考察其对公司投资影响的作用机制。本书研究成果为规范政府行为以及国有控股上市公司治理现状下的投资行为模式, ...
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售價:NT$ 379

内部控制对企业非效率投资影响研究--探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径 内部控制企业非效率投资影响研究--探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径
作者:李云  出版:经济科学出版社  日期:2020-12-01
本书以“提出问题——分析问题——实证检验——对策建议”为主要研究思路,采用规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,在汇总前人相关研究成果、总结非效率投资的内涵并分析非效率投资产生的动因、阐述内部控制的制度背景并分析内部控制对非效率投资的治理机理的基础上,逐层检验内部控制对非效率投资的治理效应、不同 ...
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售價:NT$ 288

化学检验工(中级)  第2版  国家职业资格培训教材编审委员会 组编凌昌都 主编 化学检验工(中级) 第2版 国家职业资格培训教材编审委员会 组编凌昌都 主编
作者:国家职业资格培训教材编审委员会 组编凌昌都 主编  出版:机械工业出版社  日期:2025-06-01
全书共分为十章,包括化学分析、仪器分析、样品交接、检验准备、样品的采取、检验与测定、测后工作、修验仪器设备、实验室安全知识和试题库等章节。每章正文前均有培训学习目标,旨在指出读者在学完本章内容后应达到的基本要求。正文部分根据国家职业标准的具体要求,详尽介绍了化学检验中级工所应掌握的基础专业知识和技能,每章内容后均有复习 ...
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售價:NT$ 254

会计与控制评论·第6辑 会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-09-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:NT$ 270

基于XBRL内部控制研究:理论与技术 基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ...
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售價:NT$ 500

中国企业信用发展报告2017 中国企业信用发展报告2017
作者:中国合作贸易企业协会   出版:中国经济出版社  日期:2018-03-01
《中国企业信用发展报告2017》在中国企业信用调查评价活动的基础上整理获取信息和数据,形成中国企业信用发展报告。本书出版,旨在通过对中国企业的信用建设状况进行全面客观、科学公正的分析研究,真实反映我国企业信用建设的现状及成果,从而为引导我国企业加强诚信建设和信用管理、创新实践和提高诚信管理水平、增强综合竞争力。 无论 ...
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售價:NT$ 1170

中小企业内部控制与风险管理(第三版) 中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-08-01
本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《 ...
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内部控制学(第四版) 内部控制学(第四版)
作者:池国华  出版:北京大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制学(第四版)》是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。《内部控制学(第四版)》的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。《内部控制学(第四版)》删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中 ...
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科层制组织内部控制的性质与设计研究 科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌  出版:经济科学出版社  日期:2022-06-01
在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ...
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售價:NT$ 321

科研事业单位内部控制建设与实施指南 科研事业单位内部控制建设与实施指南
作者:闫宝琴  出版:中国经济出版社  日期:2022-08-01
结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项目管理,科技成果转化等特殊业务,提出适应科研事业单位需求的内 ...
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售價:NT$ 398

我国高校内部控制审计研究 我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ...
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售價:NT$ 398

医院内部控制规范操作指南 医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-05-01
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 本书按照事业单位内控 ...
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售價:NT$ 367

高等学校内部控制实务 高等学校内部控制实务
作者:丁丽  出版:经济科学出版社  日期:2021-08-01
高等学校承担着为国家培养人才和进行科学研究的重要职能。高等学校如何高效地利用好办学资金,更好地为国家培养人才,更好地推进科学技术的进步,依赖于科学有效的内部控制制度。如何构建适用于高校的内部控制制度,是每一所高等学校亟待解决的问题。本书将从实务的视角,对高等学校预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理、基本建设 ...
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售價:NT$ 374

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:王清刚  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-11-01
本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管理的先进技术和工具。本书坚持思政引领,育人为本;基础雄厚,视野开阔;关注动态,紧跟前沿;突出理论与实践紧密结合,注重实务 ...
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售價:NT$ 318

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