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企业内部控制 编审委员会
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手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点
作者:沈彬荣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-02-01 企业内控人员案头书籍,结合中小企业管理实务,书中控制点可以拿来即用; 上百个一线内控咨询项目总结编制而成,贴合中小企业经营实际; 细化管理流程的描述,手把手教授内部控制体系建设要点; 内容精简, ... |
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会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-09-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
作者:王海荣 出版:人民邮电出版社 日期:2018-06-01 不管是从理论上来说还是从实践上来说,内控在我国都还属于新生事物,很多企业管理者和内控从业者都疑惑,到底应该如何做内控,谁来做内控,内控究竟应该控什么。本书将给你答案。 作者拥有十五年、多行业内控实操经 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2023年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修订变化与重点事项,有效帮助读者厘清重要条 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 755 ![]() |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2024年版)
作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修订变化与重点事项,有效帮助读者厘清重要条文 ... |
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中国文学与审丑
作者:程婧 著 出版:武汉大学出版社 日期:2024-08-01 本书以中国当代文学审丑现象为论域,从各体裁出发探究文学审丑创作及批评实践的得失,以期对丑学理论及当代文学审美观念的建构做出反思和展望。审丑作为审美的反题,是20世纪现代文化和精神的重要内容,也是中国当代文学不容忽视的文学动向。 ... |
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中药审方要点
作者:吴新荣,王若伦 编 出版:中国医药科技出版社 日期:2024-12-01 中药处方审核是中药调剂的首要环节,是促进临床合理用药、保障患者用药安全性与有效性的关键步骤。本书编写目的是为了让广大药师系统掌握审方技能,提高审方质量,担负审方责任。本书主要分为六章,分别为绪论、中药饮片处方审核要点、常用毒性中药处方审核要点、中成药处方审核要点、联合用药适宜性审核要点、特殊人群中药处方审核要点。本书还 ... |
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审方药剂学
作者:郑锦坤 编 出版:中国医药科技出版社 日期:2024-12-01 本书是“药师处方审核培训系列教材(案例版)”之一,涵盖内容以处方审核涉及的药剂学问题为主,重点介绍药剂学概况、药物剂型分类及临床使用注意事项、药物剂型的选择、处方审核要点及案例分析、药用辅料的选择等内容。书中的案例均为处方审核中发现的与药剂学有关且具代表性的真实案例,经过分析提出干预办法。书后附习题供药师练习,以培养和 ... |
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
作者:况学文,李泽宇 出版:经济科学出版社 日期:2023-07-01 公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和利益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制能够缓解这种代理问题。因此,公司治理是影响企业创新活动的重要体制机制。《高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研 ... |
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中国企业年鉴2020
作者:中国企业年鉴 编委会 出版:企业管理出版社 日期:2021-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止*一部反映和纪录中国企业改革与发展历程的史鉴,是我国社会各界了解企业改革与发展的窗口、解读国家政策信息的参谋、寻求投资合作的益友 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 3944 ![]() |
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中国企业年鉴2021
作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2022-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止一部反映和纪录中国企业改革与发展历程的史鉴,是我国社会各界了解企业改革与发展的窗口、解读国家政策信息的参谋、寻求投资合作的益友、 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500 ![]() |
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家族控制、国有股权参股与企业并购
作者:张静 出版:经济科学出版社 日期:2022-10-01 《家族控制、国有股权参股与企业并购》主要的研究问题是:混合所有制改革背景下,国有股权参股能否提升家族企业并购效率?研究发现家族企业引入国有股权可以让企业的并购活动“做得更少但做得更好”,即降低发起并购的可能性,减少非效率并购,但是增加了对所选并购目标的甄选、并购过程的管控、并购整合的优化,最终实现了较高的并购绩效,呈现 ... |
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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-06-01 《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ================ ... |
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计算机网络与信息安全(2024年版) 全国高等教育自学考试指导委员会
作者:全国高等教育自学考试指导委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书是根据全国高等教育自学考试指导委员会最新制定的《计算机网络与信息安全自学考试大纲》,为参加高等教育自学考试的考生编写的教材。本书面向计算机科学与技术、软件工程和信息安全等专业的人才培养需求,介绍了计算机网络与信息安全的基本概念、基本原理、典型网络与协议、信息安全原理、网络安全协议与技术等内容,主要包括计算机网络与信 ... |
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食品标准与法规 全国高等教育自学考试指导委员会
作者:全国高等教育自学考试指导委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 书中理论知识力求体现宏观与微观相结合、理论与实践相结合,定性与定量相结合,对学生掌握食品法律法规相关常识起到较好的指导作用。 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在?也就是关于内部控制 ... |
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企业财务管理与共享模式的内部控制
作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编 著, 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-09-01 企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只有通过新的财务管理模式的科学化应用,才能有助于企业整体管理水平的提升。为了紧跟时代发展的步伐,相关企业纷纷开展内部控制改 ... |
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企业成本核算、分析与控制
作者:会计真账实操训练营 出版:中国铁道出版社 日期:2021-06-01 本书列举140个案例,220张图表,130个公式,根据案例编写会计分录、登记会计凭证以及会计账簿。因本书涉及企业*基本的业务,案例也选取日常实例,会计人员可轻松应付岗位要求。 ... |
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我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ... |
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