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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际内部控制协会[ICI] 著 ”共有 87910 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书) 细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:徐海苗  出版:上海科学技术出版社  日期:2023-05-01
本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一,旨在推动长三角地区细胞病理学工作的可持续发展,并进一步提高该专业常规形态学诊断、免疫分子检测以及工作流程的规范化、标准化水平。全书内容包括细胞病理学室设置的基本条件、细胞病理学检查的操作规程,以及细胞病理学工作的质量管理及持续改进方法。 本书立足临床 ...
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售價:NT$ 255

内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版)(MPAcc精品系列) 内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版)(MPAcc精品系列)
作者:李晓慧 何玉润  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-11-01
内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版) ...
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售價:NT$ 286

企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:王国生  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-06-01
本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、风险评估、内部控制评 ...
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售價:NT$ 214

内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角 内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
作者:佘晓燕 著  出版:经济管理出版社  日期:2022-04-01
内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控情况、审计师内部控制审计与企业真实内控情况之间的“差值”,提供了多个维度的有效性 ...
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售價:NT$ 347

中国传统文化下内部控制模式的探索 中国传统文化下内部控制模式的探索
作者:张萍  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为一体,最终求得既适合中国发展又能对国际内控产生示范作用的内部控制。具体而言,本书以先秦诸子古籍为依托,通过对中国文化的历史根源进行回溯,从中凝练出与内部控制有关 ...
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售價:NT$ 316

企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析 企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
作者:李延超 王一冰 安琪  出版:人民邮电出版社  日期:2023-05-01
企业内部控制是企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内 ...
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售價:NT$ 352

建筑工程常见质量问题控制图解 建筑工程常见质量问题控制图解
作者:中国施工企业管理协会  出版:中国建筑工业出版社  日期:2025-03-01
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售價:NT$ 500

内部控制对企业融资的影响研究 内部控制对企业融资的影响研究
作者:彭文伟  出版:经济科学出版社  日期:2020-12-01
近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部控制政策提供支持。 ...
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售價:NT$ 216

企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路 企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
作者:李慧强  出版:人民邮电出版社  日期:2023-10-01
随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。 本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地 ...
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售價:NT$ 407

企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:张长胜  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-08-01
本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色;理论阐述与案例分析密切结 ...
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售價:NT$ 230

水利预算单位财务内部控制工作手册 水利预算单位财务内部控制工作手册
作者:水利部预算执行中心  出版:水利水电出版社  日期:2020-05-01
内部控制建设是一项系统工程,,只有吃透内控规范的精神,准确把握其内涵和要点,瞄准内部管理中的薄弱环节,将制衡机制嵌入到内部管理制度之中,才能发挥内部控制的作用,为水利预算单位经济业务的安全运行提供合理保证。本书从内部控制知识问答、内部控制的信息化、内部控制相关制度汇编三个方面着手,为水利预算单位财务部门领导和财务从业人 ...
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售價:NT$ 528

企业内部控制监督成本研究 企业内部控制监督成本研究
作者:张蕾  出版:光明日报出版社  日期:2021-06-01
本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督上的投入。另外,还从 ...
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售價:NT$ 493

医院内部控制规范与体系建设 医院内部控制规范与体系建设
作者:齐新红、殷雪峰  出版:清华大学出版社  日期:2021-06-01
本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨。其中每类内部控制业务都按照“ ...
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售價:NT$ 574

企业内部控制从懂到用 企业内部控制从懂到用
作者:冯萌,宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2021-08-01
本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中型企业提供过内部控制 ...
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售價:NT$ 545

内部控制学 内部控制
作者:夏宁 著  出版:立信会计出版社  日期:2018-09-01
本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ...
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售價:NT$ 247

高校内部控制转型与创新研究 高校内部控制转型与创新研究
作者:沈烈,谭芳碧  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-03-01
基于高校是知识创造和文化传承的阵地,也是多风险的集合体;高校所存在的行政化严重、治理失衡、权力腐败、价值偏失、风气不正、财务混乱、分配不公、安全失稳、保障失位以及整体教育教学质量下滑等异象实际上是高校内部控制失衡或失效的外在表现的认知,本专著以对接现代大学制度,控制办学风险,实现科学与可持续发展为目标,尝试构建以现代内 ...
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售價:NT$ 568

内部控制(第二版) 内部控制(第二版)
作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2018-02-01
本书是普通高等教育十一五*规划教材,高等学校会计学专业、财务管理专业核心课程教材。本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,在*版的基础上,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在*章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控制过程、内部控制支持 ...
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售價:NT$ 319

内部控制与评价 内部控制与评价
作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2018-04-01
本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控制评价与审计。 本 ...
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售價:NT$ 319

媒体监督、内部控制与审计意见研究 媒体监督、内部控制与审计意见研究
作者:张丽达  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-10-01
本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取 ...
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售價:NT$ 390

行政事业单位内部控制标准化设计与应用 行政事业单位内部控制标准化设计与应用
作者:王砚书,叶艳丽  出版:经济科学出版社  日期:2020-11-01
我国行政事业单位具有鲜明的特点,因此应结合行政事业单位自身的特点,基于其特点和风险来对业务流程等进行梳理与控制,制定出*符合自身发展的内部控制标准化体系,使行政事业单位充分发挥其职能。 本书结合行政事业单位自身特征,基于委托代理论和公共受托责任理论、新公共管理理论、控制论与系统论,分析质量标准化管理思想应用于行政事业单 ...
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售價:NT$ 468

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