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企业内部控制编审委员会 编
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企业内部控制缺陷识别与预测
作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相对于主板上市公司,中 ... |
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高速公路经营企业内部控制规范
作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速路经营企业内公部控制规范》。本书主要介绍了公司治理与组织架构 ... |
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内部控制、政府支持政策与企业技术创新
作者:唐华 出版:中山大学出版社 日期:2023-12-01 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础,本书诠释了集中和分散决策权的含义,在理论层面回答了两个问题 ... |
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从研究到实践:企业智库建设之路
作者:国网上海市电力公司企业智库[创新发展研究中心] 出版:中国电力出版社 日期:2024-11-01 当前,中国智库建设进入发展蓬勃期,各种类型的主体均着手开展智库建设。企业智库作为智库群体中的新生力量,因其与企业密不可分的特殊性,不能照搬其他类型智库的建设经验,只能在各大企业的不断探索中总结经验,博采众长,推动企业智库在中国企业成长和国家发展过程中发挥更大作用。 本书研究回顾了智库的发展历程,总结提炼了优秀智库的发 ... |
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供电企业班组安全管理能力考评手册
作者:《供电企业班组安全管理能力考评手册》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2025-03-01 供电企业依据相关规程、政策规定,开展流程化、系统化班组及班组人员考评,可以有效推动班组基础建设,提高班组安全管理能力和班组人员安全技能水平。本书重点介绍供电企业班组安全管理能力考评的范围、标准、工作流程、结果应用及改进措施,建设闭环考评体系需重点关注的内容等。本书可作为供电企业安全管理人员组织开展班组建设的指导用书,也 ... |
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发电企业碳排放管理工作手册
作者:《发电企业碳排放管理工作手册》编写组 编 出版:中国电力出版社 日期:2024-12-01 本书介绍了电力企业碳排放管理全流程与碳交易模式,并结合实际操作中的要点详细地进行了重点介绍。全书共分四章:第d一章介绍了碳排放权理论与国内外碳排放权市场发展状况及前景,第二章介绍了碳排放配额的分配方式、计算原理、核查与履约操作以及实际履约案例;第三章对非控排企业参与碳交易的三种模式——自愿减排市场、绿色电力交易市场和绿 ... |
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
作者:左强 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
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电力企业合规师职业技能技术培训教材
作者:中国电力企业联合会 出版:中国建材工业出版社 日期:2025-07-01 ... |
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中国企业年鉴2022
作者:中国企业年鉴编委会 编 出版:企业管理出版社 日期:2023-04-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手统计资料,有着相当高的参考价值。本书对专业工作者和希望了解我 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 3468 ![]() |
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中国企业年鉴2023
作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2024-04-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手统计资料,有着相当高的参考价值。本书对专业工作者和希望了解我 ... |
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电网企业安全生产系列口袋书 低压电气设备倒闸操作
作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2025-01-01 电力生产的客观规律和电力在国民经济的殊地位,决定了电力生产必须坚持“安全第D一,预防为主,综合治理”的方针。电力生产具有生产环节多、现场带电设备多、交叉作业多的点。为更好地帮助现场作业人员提高安全意识、学习安全生产知识、规范作业行为、掌握安全技能,编写《电网企业安全生产系列口袋书》。该系列口袋书已出版7个分册,市场反响 ... |
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电网企业安全生产系列口袋书 接地电阻测试仪现场测量实例
作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2024-12-01 为了保证电力现场作业人员在生产经营活动中的人身安全,确保电力安全工器具正确检查和安全使用,规范安全工器具的管理,为更好地帮助现场作业人员提高安全意识、学习安全生产知识、规范作业行为、掌握安全技能,特编写《电网企业安全生产系列口袋书》。 本书结合现场实际工作将机械式、数字式两种摇表都做了详细描述,用现场测量图片与理论接 ... |
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北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
作者:杨琳 著 出版:化学工业出版社 日期:2023-08-01 内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基 ... |
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企业科协工作手册
作者:中国科协企业创新服务中心 组编 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-06-01 《企业科协工作手册》共分六章,围绕企业科协是什么、怎么建、干什么、怎么干、有哪些新类型、可从中国科协和各级地方科协获得哪些服务与支持等六个主要方面,深度思考新形势下企业科协的职责和定位,系统梳理、提炼出企业科协的工作举措和方法,力争全面、客观、准确地反映当前企业科协工作的形势和特点,尽力为企业科协工作者提供系统性、规范 ... |
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集团公司内部控制:原理与方法
作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述 ... |
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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
作者:王双双 著 出版:化学工业出版社 日期:2022-10-01 本书全面梳理了科研事业单位内部控制体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部控制体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部控制入门、内部控制研究综述、内部控制体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部控制建设工作、启动业务层面内部控制建设、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制 ... |
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内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
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内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ... |
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