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企业内部控制编审委员会 编著
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企业财务管理与内部控制体系构建
作者:李彦明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-11-01 内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财务管理工作实施过程中也会遇到各种各样的问题,如果无法进行及时处理,会对企业的市场竞争力造成负面影响。 章节目录1 企 ... |
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企业创新方法实践——多种创新方法在制造业的融合与应用 彭凡 罗永建 等著
作者:彭凡 罗永建 等著 出版:机械工业出版社 日期:2023-12-01 本书重点介绍了共享集团*近这十余年的创新发展历程。通过创新方法在整个集团的实践,共享集团取得了卓越的成效,其中的理念和实践均具有很强的借鉴作用。共享集团以数字化管理为基础,不断学习世界先进的管理理论及创新方法,创新性地将这些创新方法及管理理论,与信息技术、数字技术深度融合,开发出专项管理软件、系统工具,并在实践应用中取 ... |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。 《企业内部控制全流程实操指南:规范讲解 流程分解 操作实务 案例解析》作者一直深耕在企业内部控制工作的一线,不仅 ... |
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企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ... |
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企业内部控制流程手册(第3版)
作者:许国才 徐健 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 425 ![]() |
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企业经营性营运资金内部控制研究
作者:丁红燕 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-08-01 本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ... |
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企业内部控制实施细则手册(第3版)
作者:周常发 出版:人民邮电出版社 日期:2017-06-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中心,配以大量的细则、办法、规范、制度,将企业内部控制工作细化 ... |
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企业内部控制规范手册(第3版)
作者:姜涛 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册(第3版)》采用管理制度+管控办法+实施细则+文件资料的内容设计模式,提供了企业内部控制规范的100 多个设计模板,对内控人员的职 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 468 ![]() |
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最新企业内部控制原理与操作实务
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控 ... |
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企业内部控制治理效率研究
作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ... |
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高速公路经营企业内部控制评价指引
作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速公路经营企业内部控制评价指引》。作为《高速路经营企业内部控制规 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相对于主板上市公司,中 ... |
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高速公路经营企业内部控制规范
作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速路经营企业内公部控制规范》。本书主要介绍了公司治理与组织架构 ... |
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内部控制、政府支持政策与企业技术创新
作者:唐华 出版:中山大学出版社 日期:2023-12-01 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础,本书诠释了集中和分散决策权的含义,在理论层面回答了两个问题 ... |
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从研究到实践:企业智库建设之路
作者:国网上海市电力公司企业智库[创新发展研究中心] 出版:中国电力出版社 日期:2024-11-01 当前,中国智库建设进入发展蓬勃期,各种类型的主体均着手开展智库建设。企业智库作为智库群体中的新生力量,因其与企业密不可分的特殊性,不能照搬其他类型智库的建设经验,只能在各大企业的不断探索中总结经验,博采众长,推动企业智库在中国企业成长和国家发展过程中发挥更大作用。 本书研究回顾了智库的发展历程,总结提炼了优秀智库的发 ... |
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供电企业班组安全管理能力考评手册
作者:《供电企业班组安全管理能力考评手册》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2025-03-01 供电企业依据相关规程、政策规定,开展流程化、系统化班组及班组人员考评,可以有效推动班组基础建设,提高班组安全管理能力和班组人员安全技能水平。本书重点介绍供电企业班组安全管理能力考评的范围、标准、工作流程、结果应用及改进措施,建设闭环考评体系需重点关注的内容等。本书可作为供电企业安全管理人员组织开展班组建设的指导用书,也 ... |
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发电企业碳排放管理工作手册
作者:《发电企业碳排放管理工作手册》编写组 编 出版:中国电力出版社 日期:2024-12-01 本书介绍了电力企业碳排放管理全流程与碳交易模式,并结合实际操作中的要点详细地进行了重点介绍。全书共分四章:第d一章介绍了碳排放权理论与国内外碳排放权市场发展状况及前景,第二章介绍了碳排放配额的分配方式、计算原理、核查与履约操作以及实际履约案例;第三章对非控排企业参与碳交易的三种模式——自愿减排市场、绿色电力交易市场和绿 ... |
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
作者:左强 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
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