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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
作者:王明 著 出版:中国法制出版社 日期:2023-12-01 企业在运行中,尤其是在人事招聘、员工管理、培训、离职等方面,往往会碰到很多问题和风险。例如,如何正确处理与员工的关系,如何避企业用工风险,等等。对此,本书结合现行有效的法律法规,以生动具体的案例,从理论到实践对企业管理过程当中可能遇到的许多具体的实务操作问题进行了详细而清晰的解读,对于帮助企业正确行使权利,避免用工风险 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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家族控制、国有股权参股与企业并购
作者:张静 出版:经济科学出版社 日期:2022-10-01 《家族控制、国有股权参股与企业并购》主要的研究问题是:混合所有制改革背景下,国有股权参股能否提升家族企业并购效率?研究发现家族企业引入国有股权可以让企业的并购活动“做得更少但做得更好”,即降低发起并购的可能性,减少非效率并购,但是增加了对所选并购目标的甄选、并购过程的管控、并购整合的优化,最终实现了较高的并购绩效,呈现 ... |
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新时代中央企业思想政治工作创新案例选编(2022)
作者:中央企业思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2022-11-01 思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势,是一切工作的生命线。为深入学习贯彻党的二十大精神,更好赓续国资央企优良传统、彰显思想政治工作优势,《新时代中央企业思想政治工作创新案例选编(2022)》收录了75个中央企业在加强和改进思想政治工作中形成的鲜活生动的实践案例,涉及坚持党的领导、加强党的建设,推动思想政治 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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铁路企业知识产权管理实务
作者:《铁路企业知识产权管理实务》编委会 出版:中国铁道出版社 日期:2021-08-01 本书系统介绍了铁路企业进行知识产权管理过程中必须掌握的基本法律与政策常识、企业知识产权战略内涵与基本要素,以及适用于铁路企业的知识产权战略基本内容;从知识产权主要工作内容(知识产权创造、管理、保护、运用)以及企业生产经营主要环节(立项、研发、试制生产、贸易、采购)两个不同维度,阐释了企业各项知识产权工作的主要内容与普遍 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 357
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油气田企业HSE监督工作手册
作者:《油气田企业HSE监督工作手册》编写组 出版:石油工业出版社 日期:2023-02-01 本书总结了油气田企业在HSE监督工作方面的实践经验,依据HSE监督人员在专业知识和监督要点的实际需求,对相关HSE法律法规、标准规范的全面地梳理和提炼,内容丰富而翔实,具有很强的知识性和实用性,以方便HSE监督和管理人员进行检阅、学习和使用,是HSE监督和管理人员使用的工具书和培训教材。 本书主要包括HSE监督基本要 ... |
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内部审计学
作者:叶陈云,主编,杨克智,童万民副主编 出版:经济科学出版社 日期:2025-03-01 本书的结构设计是2篇,共计10章内容,按照现代通用内部审计学科发展规律和创新思想,新版《内部审计学》教材不仅全面系统介绍内部审计学科的系统化的基础理论与基本方法等知识体系,同时还突出地阐述与介绍了现代内部审计业务在企业经营管理环节中实际功能定位及其应用价值与方法。 本教材共分为上下两篇,分别为:上篇 内部审计基本原理 ... |
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
作者:左强 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
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内部控制对企业非效率投资影响研究--探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径
作者:李云 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 本书以“提出问题——分析问题——实证检验——对策建议”为主要研究思路,采用规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,在汇总前人相关研究成果、总结非效率投资的内涵并分析非效率投资产生的动因、阐述内部控制的制度背景并分析内部控制对非效率投资的治理机理的基础上,逐层检验内部控制对非效率投资的治理效应、不同 ... |
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中华人民共和国海关高级认证企业年鉴2022版
作者:中华人民共和国海关高级认证企业年鉴编委会 出版:中国海关出版社 日期:2023-04-01 本书是由专家组织编写的大型史料性工具书。高级认证企业是进出口信用管理制度体系中信用等级的企业,以及海关倡导的诚信守法企业的典范。全书分为三个部分,内容包括政策信息、高级认证企业经营情况及典型案例、企业信息等。本书对高级认证企业的整体经营状况、进出口情况进行了统计,从政策角度指导企业用好优惠政策,了解成为高级认证企业的意 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1530
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细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:徐海苗 出版:上海科学技术出版社 日期:2023-05-01 本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一,旨在推动长三角地区细胞病理学工作的可持续发展,并进一步提高该专业常规形态学诊断、免疫分子检测以及工作流程的规范化、标准化水平。全书内容包括细胞病理学室设置的基本条件、细胞病理学检查的操作规程,以及细胞病理学工作的质量管理及持续改进方法。 本书立足临床 ... |
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中国企业信用发展报告2022
作者:中国企业改革与发展研究会,中国合作贸易企业协会,国信联合[北 出版:中国财富出版社 日期:2023-10-01 本报告是全面、客观、真实反映我国企业信用发展状况以及经济效益变化趋势的综合性大型年度报告。”中国企业信用发展分析研究”课题组在开展中国企业信用调查评价活动过程中,历时一年采集大量信息和数据的基础上。对中国企业以及各行业的信用状况进行了较为客观的评价和成因分析,指出了当前宏观经济环境新变化以及中国企业信用发展面临的新问题 ... |
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电力企业合规师职业技能技术培训教材
作者:中国电力企业联合会 出版:中国建材工业出版社 日期:2025-07-01 ... |
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中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2023-03-01 《中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)》约70万字。本书收录了中央企业党建思想政治工作研究会2022年度优秀研究成果一等30个。这些获奖的优秀研究成果,集中代表了中央企业在党建、思想政治工作等方面的实践和理论成果,是中央企业不断提升党建思想政治工作研究能力和水平的重要体现。各单位将持续深入学习贯彻习近平 ... |
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中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2024-03-01 《中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)》约66万字。本书收录了中央企业党建思想政治工作研究会2023年度优秀研究成果一等33个。这些获奖的优秀研究成果,集中代表了中央企业在党建、思想政治工作等方面的实践和理论成果,是中央企业不断提升党建思想政治工作研究能力和水平的重要体现。各单位将持续深入学习贯彻习近平 ... |
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风险控制视角下的企业审计管理模式研究
作者:薛鹏 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-11-01 本书以风险控制视角下的企业审计管理模式为研究对象,以企业内部审计的发展历程为切入点,结合企业内部审计的定义与内涵、模式、作用与角色展开论述。阐述了企业内部审计程序、审计机构与审计人员、审计管理方法以及控制及其评价。分析了该视角下的风险导向企业内部审计模式,并基于此,探讨了审计垂直管理模式、分级管理模式和集中管理模式,并 ... |
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内部控制理论与实务(第4版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
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内部控制与风险管理(第二版)
作者:王清刚 出版:北京大学出版社 日期:2020-11-01   《内部控制与风险管理(第二版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第二版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思想。内部控制建设的基本逻辑是“目标?D?D风险 ... |
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集团公司内部控制:原理与方法
作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述 ... |
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内部控制学(第四版)
作者:池国华 出版:北京大学出版社 日期:2022-01-01 《内部控制学(第四版)》是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。《内部控制学(第四版)》的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。《内部控制学(第四版)》删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中 ... |
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内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ... |
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