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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 工业企业审计编审委员会 ”共有 3987 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
政府审计 政府审计
作者:张凤元,孟丽荣  出版:经济科学出版社  日期:2020-09-01
随着时代的进步与发展,政府审计组织、会计师事务所、内部审计机构和其他监管部门对审计人才的需求不断加大和增强。为了适应社会对审计专业人才不断增长的需求,自2003年开始,我国一些高等院校陆续恢复设置了审计学本科专业,以培养通晓审计基本理论、基本知识,熟知政府审计、内部审计和民间审计技能的应用型高级审计专门人才。 为了满足 ...
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售價:NT$ 408

内部审计(第三版) 内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-02-01
为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构,接 ...
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售價:NT$ 252

内部审计理论与实务(王颖) 内部审计理论与实务(王颖)
作者:王颖  出版:立信会计出版社  日期:2023-02-01
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。 ...
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售價:NT$ 286

关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究 关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究
作者:姜丽莎  出版:经济科学出版社  日期:2025-02-01
基于关键审计事项的披露目的, 本文以上市公司融资问题为研究对象, 在总结近三年关键审计事项披露现状的基础上,首先从上市公司财务状况、会计信息质量、公司治理水平和产权性质,以及审计师特征等五个方面系统研究了影响该事项披露的因素; 其次,以“上市公司融资成本—融资约束—现金持有水平”为逻辑主线,研究披露关键审计事项是否会通 ...
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售價:NT$ 500

持续经营审计意见的制度演进与经济后果研究 持续经营审计意见的制度演进与经济后果研究
作者:成畅  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-05-01
本书对持续经营审计意见的制度演进与最新发展进行了系统研究,并全面揭示了持续经营审计意见在我国资本市场中的作用机理及预警价值,证明持续经营审计意见能够通过对投资者、债权人以及企业自身的风险传导机制实现资本市场治理功能,帮助市场加速淘汰落后的产能和生产方式,激发市场活力,提高市场资源配置的效率。本书论证表明,不断完善持续经 ...
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售價:NT$ 230

审计学(微课版) 审计学(微课版)
作者:袁小勇,刘斌  出版:人民邮电出版社  日期:2021-01-01
本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全美系统的介绍神经学的基本理论与方法体系,全书分为11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。 本书可作为高等院校会计学、财务管理学、审计学等专 ...
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售價:NT$ 393

审计学:理论与实务 审计学:理论与实务
作者:梅晓文,黄智  出版:华中科技大学出版社  日期:2023-02-01
本书是在数字财务兴起的背景下,以财政部、中国注册会计师协会发布的最新审计准则与应用指南为基础,为契合新准则、新形势下高等院校审计教学需要,在吸收高等院校审计教学的最新成果、总结高等院校审计教学经验的基础上编写而成的。本书的特点在于以言简意赅的语言解释晦涩难懂的审计理论,重点关注实务操作中的准确应用。本书分为审计基本理论 ...
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售價:NT$ 254

审计法律研究与案例 审计法律研究与案例
作者:王嘉鑫  出版:经济科学出版社  日期:2023-05-01
伴随2021年10月23日新《中华人民共和国审计法》修订颁布,社会各界对审计工作有了更多期盼。《审计法》的修订充分顺应了新时代全面从严治党、加强审计工作的需要,同时也对高校审计法治人才的培育提出了新要求。虽然审计法律是审计工作的基石,但是在各高校会计、财管和审计的培养规划中尚未受到足够的重视,大多只是作为零散的碎片在课 ...
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售價:NT$ 347

医院经济责任审计实务指南 医院经济责任审计实务指南
作者:于维严 赵志新  出版:人民邮电出版社  日期:2023-06-01
对医院来说,经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而,怎样才能规范、高效地进行经济责任审计,很多审计人员仍然感到有一定难度,思路不清晰,本书便是审计人员开展经济责任审计的行动指南。 本书作者拥有十余年医院经济责任审计工作经验。作者根据相关 ...
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售價:NT$ 458

审计学 审计学
作者:吴勇  出版:科学出版社  日期:2021-06-01
新一代信息技术的加速突破应用,使得数字经济时代审计工作的社会经济环境、审计执业环境和技术支撑环境等发生了深刻的变化,这必然会引发相应的理念、模式、理论、方法、程序和技术的重大变革,驱动着传统审计模式向智能审计、智慧审计模式的发展演变。本书是智慧会计特色专业系列教材之一,在编写过程中,特别关注新一代信息技术对审计理念与审 ...
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售價:NT$ 616

审计学 审计学
作者:李歆 左燕  出版:高等教育出版社  日期:2021-06-01
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,在推动党中央政令畅通、维护财经秩序、保障和改善民生、推进党风廉政建设等方面发挥着重要作用。本书以系统论、控制论和信息论为理论指导,以注册会计师审计为主线,在全面介绍审计产生与发展、审计本质、审计职能、审计分类的基础上,围绕审计目标的实现过程,系统全面地阐述审计证据、审计工作底稿、初 ...
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售價:NT$ 387

审计学 审计学
作者:赵保卿 主编,杨克智 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2021-01-01
审计学》是北京工商大学会计专业系列教材之一,是会计专业本科核心必修课程教材。审计学教材根据*发布的审计准则和相关会计准则进行了修订,主要介绍审计的基本概念、基本原理和基本方法。主要内容分为14个章节,涵盖审计的各要素、各环节,具有章节内容为*章总论,第二章审计规范体系,第三章审计计划与审计重要性,第四章内部控制审计, ...
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售價:NT$ 400

审计习题与案例:精编版(第4版) 审计习题与案例:精编版(第4版)
作者:曲明 傅胜  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
为了帮助读者更好地学习审计的基本理论、基本方法以及实务操作技术,深入地理解和掌握审计学课程的重点和难点内容, 我们根据“ 十二五” 普通高等教育本科国家级规划教材《审计》(精编版)(第3版)(刘明辉、史德刚主编,东北财经大学出版社2019 年8 月),并结合最新发布的会计准则体系和审计准则体系,组织编写了这本《审计习题 ...
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售價:NT$ 143

制度绩效审计研究 制度绩效审计研究
作者:王学龙  出版:经济科学出版社  日期:2024-01-01
制度绩效审计是制度审计与绩效审计相结合的产物。本专著首先对制度绩效审计的国内外研究背景、研究现状和研究意义作了概括性分析,并阐明了相关研究目标与方法;其次,阐述了制度变迁的供求理论和制度绩效的相关概念,着重介绍了制度绩效分析模型:成本-效益分析法的基本思路;再次,构建了制度绩效审计理论体系:含义、种类、理论基础、工作流 ...
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售價:NT$ 500

企业财务管理与内部审计研究 企业财务管理与内部审计研究
作者:崔改,姜小花,刘玉松  出版:中国商业出版社  日期:2022-06-01
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企业经济责任的审计管理 ...
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售價:NT$ 255

(教)审计实务(张延泰) (教)审计实务(张延泰)
作者:张延泰  出版:立信会计出版社  日期:2022-08-01
本书以审计业务流程为主线,以真实经济业务为载体,将现代审计理念贯穿其中,融教、学、做于一体,突出了审计教学过程的实践性、开放性和职业性。本书结合大量案例解析,内容包括审计业务的承接、审计目标的确定、审计证据的收集、审计测试和编制审计报告,力图将审计全貌呈现在学生面前,使学生全面掌握审计基本技能。本书特点如下:结构严谨, ...
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售價:NT$ 245

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ...
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售價:NT$ 398

审计学原理 审计学原理
作者:主 编:祁红涛,杨静波,李海龙 副主 编,张利霞,高燕,刘莹  出版:清华大学出版社  日期:2020-07-01
本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到最终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两 ...
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售價:NT$ 299

审计学原理 审计学原理
作者:吴先聪  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-07-01
本书以社会审计为主线,同时兼顾内部审计与国家审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将*一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对审计职业道德与法律责任的关注、对信息技术下对内部控制的影响的考虑、对审计报告的规范等,这些都在本书中得到了反映。 本书吸收了《审计法实施条例》 ...
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售價:NT$ 312

审计学 审计学
作者:敖世友,陈倩,张黎明  出版:四川大学出版社  日期:2021-01-01
本书是大学生本科教材,作者在*版基础上,对书稿进行了修改,审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。本书二篇十二个章节,内容包 ...
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售價:NT$ 336

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