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2022 中国建设监理与咨询——监理控制要点与创新研究
作者:中国建设监理协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2022-09-01 本书分行业动态、政策法规、本期焦点、协会工作、监理论坛、项目管理与咨询、创新与研究、人才培养、人物专访、企业文化等栏目,结合当前监理工作的发展形势,从实践和理论探讨等多个层次、多个方面,对中国的建设监理与咨询进行了深入探讨和研究。本书既适合监理行业从业人员阅读,也可供相关政策制定者参考。本书监理论坛、项目管理与咨询、创 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 179 ![]() |
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内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证
作者:陈作华 出版:经济科学出版社 日期:2021-01-01 本研究实证检验了内部控制对内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制在内部人交易过程中发挥的作用,厘清内部人交易行为与资本市场之间的关联。本研究在系统梳理国内外相关文献及理论的基础上,采用规范研究和实证研究相结合的方法,以我国沪深两市上市公司的为 ... |
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细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:徐海苗 出版:上海科学技术出版社 日期:2023-05-01 本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一,旨在推动长三角地区细胞病理学工作的可持续发展,并进一步提高该专业常规形态学诊断、免疫分子检测以及工作流程的规范化、标准化水平。全书内容包括细胞病理学室设置的基本条件、细胞病理学检查的操作规程,以及细胞病理学工作的质量管理及持续改进方法。 本书立足临床 ... |
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内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版)(MPAcc精品系列)
作者:李晓慧 何玉润 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-11-01 内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版) ... |
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在“浙”里看见美丽中国—浙江生态省建设20年实践探索
作者:生态环境部环境与经济政策研究中心 出版:学习出版社 日期:2024-10-01 浙江是绿水青山就是金山银山理念的发源地和率先实践地。生态省建设是习近平总书记留给浙江的宝贵财富,浙江心怀感恩、倍加珍惜,在“八八战略”实施20年、生态省建设20年之际,生态环境部环境与经济政策研究中心组织研究撰写了《浙江生态省建设20年实践探索》,系统总结提炼浙江生态省建设20年的做法、成就与经验。全书分战略擘画、攻坚 ... |
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企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:王国生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-06-01 本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、风险评估、内部控制评 ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
作者:佘晓燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控情况、审计师内部控制审计与企业真实内控情况之间的“差值”,提供了多个维度的有效性 ... |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 企业内部控制是企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 352 ![]() |
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内部控制对企业融资的影响研究
作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部控制政策提供支持。 ... |
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企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
作者:李慧强 出版:人民邮电出版社 日期:2023-10-01 随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。 本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地 ... |
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促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
作者:杨柳著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-05-01 推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、利益相关者理论、制度理论、资源基础观、高阶理论等多重理论分析了内部控制对企业环保投资及其 ... |
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企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色;理论阐述与案例分析密切结 ... |
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企业内部控制
作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 《企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五目标、五要素、五原则梳理现有的内部控制程序与方法,建立和运行 ... |
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水利预算单位财务内部控制工作手册
作者:水利部预算执行中心 出版:水利水电出版社 日期:2020-05-01 内部控制建设是一项系统工程,,只有吃透内控规范的精神,准确把握其内涵和要点,瞄准内部管理中的薄弱环节,将制衡机制嵌入到内部管理制度之中,才能发挥内部控制的作用,为水利预算单位经济业务的安全运行提供合理保证。本书从内部控制知识问答、内部控制的信息化、内部控制相关制度汇编三个方面着手,为水利预算单位财务部门领导和财务从业人 ... |
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企业内部控制监督成本研究
作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督上的投入。另外,还从 ... |
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医院内部控制规范与体系建设
作者:齐新红、殷雪峰 出版:清华大学出版社 日期:2021-06-01 本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨。其中每类内部控制业务都按照“ ... |
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企业内部控制从懂到用
作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中型企业提供过内部控制 ... |
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内部控制学
作者:夏宁 著 出版:立信会计出版社 日期:2018-09-01 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ... |
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高校内部控制转型与创新研究
作者:沈烈,谭芳碧 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-03-01 基于高校是知识创造和文化传承的阵地,也是多风险的集合体;高校所存在的行政化严重、治理失衡、权力腐败、价值偏失、风气不正、财务混乱、分配不公、安全失稳、保障失位以及整体教育教学质量下滑等异象实际上是高校内部控制失衡或失效的外在表现的认知,本专著以对接现代大学制度,控制办学风险,实现科学与可持续发展为目标,尝试构建以现代内 ... |
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内部控制(第二版)
作者:潘琰 出版:高等教育出版社 日期:2018-02-01 本书是普通高等教育十一五*规划教材,高等学校会计学专业、财务管理专业核心课程教材。本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,在*版的基础上,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在*章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控制过程、内部控制支持 ... |
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