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企业会计准则实施典型案例集 企业会计准则实施典型案例集
作者:财政部企业会计准则实施典型案例编委会  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-03-01
企业会计准则实施典型案例集》共包含40个准则实施典型案例,并根据涉及的会计准则议题,分为八章,便于实务和监管对照参考。针对每个典型案例,包括案例背景、案例解析(包括案例分析和案例结论)、案例启示和准则等相关法律规定等四部分内容,对于进一步贯彻实施准则、针对性开展准则监管工作具有较强的参考指导意义。 ...
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售價:NT$ 286

会计与控制评论·第6辑 会计与控制评论·第6辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-09-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:NT$ 270

全国企业管理现代化创新成果(第三十届) 全国企业管理现代化创新成果(第三十届)
作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2024-04-01
《全国企业管理现代化创新成果(第二十九届)》汇集了获第二十九届全国企业管理现代化创新成果的241项企业管理创新实践,涵盖了科技自立自强与技术创新管理、专业化重组与深化国有企业改革、财务管控与合规管理、生产运营与基础管理、数字化转型与智能化升级、国际化经营与高端化转型、绿色低碳与服务管理、人力资源与绩效管理八个方面。为政 ...
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售價:NT$ 2940

大合规时代:企业合规建设指引与案例解析 大合规时代:企业合规建设指引与案例解析
作者:金诚同达研究院企业合规研究中心 编著,梁枫 主编  出版:中国法制出版社  日期:2023-03-01
《大合规时代:企业合规建设指引与案例解析》一书内容包括四大部分,分别是企业合规建设研究、企业合规体系建设实务指引、企业专项合规建设实务指引以及企业合规案例解析,以期帮助企业加强合规体系建设、提升合规管理水平。 ...
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售價:NT$ 500

企业会计准则实操要点案例解析 企业会计准则实操要点案例解析
作者:《企业会计准则实操要点案例解析》编委会 编  出版:地震出版社  日期:2022-12-01
企业会计准则是企业进行会计核算的依据,财务人员对企业会计准则的理解与应用的程度,直接影响了会计工作的质量。可以说,每个财务人员都必须学好企业会计准则、用好企业会计准则。 我们已经出版了多部关于企业会计准则实务解读类的图书,深受读者欢迎。很多读者反映,即便熟知了企业会计准则的内容,但对实际工作中的疑难问题还是不能非 ...
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售價:NT$ 653

小微企业纳税申报一本通(2022) 小微企业纳税申报一本通(2022)
作者:《小微企业纳税申报一本通》编写组 编  出版:中国税务出版社  日期:2022-07-01
为进一步便利小微企业纳税人办理涉税业务,助力优化营商环境,我社于2020年2月出版《小微企业办税一本通》系列丛书,其中已出版《小微企业信息报告和发票使用一本通》和《小微企业纳税申报一本通》。 随着办税流程的简化和减税降费政策的变化,丛书的部分内容已经不能满足当前读者的需要,需进行修订。 ...
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售價:NT$ 214

小微企业税费优惠一本通(2022) 小微企业税费优惠一本通(2022)
作者:《小微企业税费优惠一本通》编写组 编  出版:中国税务出版社  日期:2022-07-01
为进一步便利小微企业纳税人办理涉税业务,助力优化营商环境,我社于2020年2月出版《小微企业办税一本通》系列丛书,其中已出版《小微企业信息报告和发票使用一本通》和《小微企业纳税申报一本通》。 随着办税流程的简化和减税降费政策的变化,丛书的部分内容已经不能满足当前读者的需要,需进行修订。 ...
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售價:NT$ 82

内部控制学 内部控制
作者:夏宁 著  出版:立信会计出版社  日期:2018-09-01
本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ...
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售價:NT$ 247

媒体监督、内部控制与审计意见研究 媒体监督、内部控制与审计意见研究
作者:张丽达  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-10-01
本书以企业内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取 ...
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售價:NT$ 390

内部控制与质量监管制度研究 内部控制与质量监管制度研究
作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣  出版:中国经济出版社  日期:2021-08-01
当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有效运行。本书把企业管理的内部制度外部制度结合起来,形成了现代 ...
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售價:NT$ 374

中小企业内部控制与风险管理(第二版) 中小企业内部控制与风险管理(第二版)
作者:张远录  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-08-01
加强内部控制不仅企业需要,每个社会经济组织都需要;不仅是企业及经济组织提高效益的需要,也是从源头上遏制经济犯罪和防止腐败的需要。教育部*公布的《高等职业学校专业教学标准》中相关财务会计类专业已经把内部控制课程作为专业核心课或必修课,表明内部控制课程的重要性。本次修订在保持*版特色的基础上,按照专业新标和课程思政纲要的要 ...
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售價:NT$ 198

水利预算单位财务内部控制工作手册 水利预算单位财务内部控制工作手册
作者:水利部预算执行中心  出版:水利水电出版社  日期:2020-05-01
内部控制建设是一项系统工程,,只有吃透内控规范的精神,准确把握其内涵和要点,瞄准内部管理中的薄弱环节,将制衡机制嵌入到内部管理制度之中,才能发挥内部控制的作用,为水利预算单位经济业务的安全运行提供合理保证。本书从内部控制知识问答、内部控制的信息化、内部控制相关制度汇编三个方面着手,为水利预算单位财务部门领导和财务从业人 ...
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售價:NT$ 528

医院内部控制规范与体系建设 医院内部控制规范与体系建设
作者:齐新红、殷雪峰  出版:清华大学出版社  日期:2021-06-01
本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨。其中每类内部控制业务都按照“ ...
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售價:NT$ 574

行政事业单位内部控制标准化设计与应用 行政事业单位内部控制标准化设计与应用
作者:王砚书,叶艳丽  出版:经济科学出版社  日期:2020-11-01
我国行政事业单位具有鲜明的特点,因此应结合行政事业单位自身的特点,基于其特点和风险来对业务流程等进行梳理与控制,制定出*符合自身发展的内部控制标准化体系,使行政事业单位充分发挥其职能。 本书结合行政事业单位自身特征,基于委托代理论和公共受托责任理论、新公共管理理论、控制论与系统论,分析质量标准化管理思想应用于行政事业单 ...
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售價:NT$ 468

内部控制(第二版) 内部控制(第二版)
作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2018-02-01
本书是普通高等教育十一五*规划教材,高等学校会计学专业、财务管理专业核心课程教材。本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,在*版的基础上,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在*章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控制过程、内部控制支持 ...
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售價:NT$ 319

内部控制与评价 内部控制与评价
作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2018-04-01
本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控制评价与审计。 本 ...
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售價:NT$ 319

高校二级单位内部控制指南 高校二级单位内部控制指南
作者:谢卫虹  出版:西安电子科技大学出版社  日期:2020-12-01
本书参照《教育部直属高校经济活动内部控制指南试行》的框架,按照内部控制实施指南、应用指南、自我风险评估指南三个部分,构建高校二级单位内部控制指南。作者通过调查分析高校二级单位经济业务的共性、内控重点领域工作内容,选择了包括控制环境、决策控制、采购管理、资产管理、科研项目管理等15项重点控制领域进行具体分析和阐述,最终给 ...
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售價:NT$ 228

牛角包一样的会计 : 风险管理和内部控制 牛角包一样的会计 : 风险管理和内部控制
作者:马津  出版:北京联合出版有限公司  日期:2021-05-01
从一家小小的面包店到一家即将上市的公司,熊妈妈也伴随着面包店不断成长。这本书讲的是风险管理和内部控制,让企业管理者了解内部控制与财务报表的关系,了解COSO魔方中的三大要素,做好风险评估,完善内部流程。同时介绍企业管理者需要了解的法案──《萨班斯法案》,以及《萨班斯法案》中重要的404条款、302条款和906条款,完成 ...
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售價:NT$ 289

中国传统文化下内部控制模式的探索 中国传统文化下内部控制模式的探索
作者:张萍  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为一体,最终求得既适合中国发展又能对国际内控产生示范作用的内部控制。具体而言,本书以先秦诸子古籍为依托,通过对中国文化的历史根源进行回溯,从中凝练出与内部控制有关 ...
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售價:NT$ 316

商业银行内部控制 商业银行内部控制
作者:惠平 童频  出版:中国金融出版社  日期:2017-03-01
本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与内部审计等相关业务的关系和发展方向,全面揭示 ...
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售價:NT$ 619

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