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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际审计与鉴证准则理事会 ”共有 53302 結果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 支援简体 / 繁體 / 正體字輸入搜索
(教)审计学 (教)审计
作者:崔九九,刘珣,赖妍  出版:立信会计出版社  日期:2022-09-01
教材是在以前出版审计学教材的基础上,以新审计准则为指导,吸收审计理论和实务的最新成果、新发布或新修订的审计准则及其应用指南、审计准则解释、通知及解读等来进行编写。主要介绍了现代审计的基本理论、基本方法和基本实务,以注册会计师审计流程为主线,以贴近实际的案例深入分析诠释审计学内涵,满足我国审计理论工作者和实务工作者学习和 ...
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售價:NT$ 250

刘禹锡集笺证(典藏版)(全四册)(中国古典文学丛书) 刘禹锡集笺(典藏版)(全四册)(中国古典文学丛书)
作者:[唐]刘禹锡 著,瞿蜕园 笺  出版:上海古籍出版社  日期:2021-02-01
刘禹锡字梦得,为中唐著名文学家。他身处中唐政治变革动荡之时,诗文皆善,于唐代历史、文学史上皆有十分重要的地位。本书为瞿蜕园先生为刘禹锡诗文集所作整理笺,以常见的结一庐本为底本,校以宋蜀刻本、宋绍兴刻本、明抄本等,并参校全唐诗、文苑英华等。校勘细致精审。笺方面,则以考订作者当时时事为主,考订精详;是《中国古典文学丛书 ...
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售價:NT$ 2784

名臣碑传琬琰集校证(全五册) 名臣碑传琬琰集校(全五册)
作者:[宋]杜大珪 编,顾宏义,苏贤 校  出版:上海古籍出版社  日期:2021-12-01
本稿对《名臣碑传琬琰集》进行校,选用静嘉堂本为底本,以铁琴铜剑楼藏宋本为参校本,校以清钞本、《四库全书》本与清稽瑞楼藏影宋旧抄本等,并参校宋元史籍如《宋史》、《长编》、《系年要录》以及宋人文集所载神道碑、墓志铭、行状等。校点之余,针对碑传疏漏、错讹及隐晦、矛盾之处加以适度辨,并注意吸收已有研究成果。 ...
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售價:NT$ 3366

审计案例(第四版) 审计案例(第四版)
作者:王砚书 董丽英 郑秀杰 等  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-08-01
本书内容基于自2012年1月1日起开始执行的中国注册会计师执业准则,结合2016年、2019年至2022年不断修订发布的《中国注册会计师审计准则》及其应用指南、问题解答等,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了审计业务承接与审计计划案例、审计风险评估案例、销售与收款循环审计案例、购货与付款循环审计案例、生产与存货循环审 ...
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售價:NT$ 230

审计案例(第四版) 审计案例(第四版)
作者:王砚书 董丽英 郑秀杰 等 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-08-01
本书内容基于自2012年1月1日起开始执行的中国注册会计师执业准则,结合2016年、2019年至2022年不断修订发布的《中国注册会计师审计准则》及其应用指南、问题解答等,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了审计业务承接与审计计划案例、审计风险评估案例、销售与收款循环审计案例、购货与付款循环审计案例、生产与存货循环审 ...
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审计学(第二版) 审计学(第二版)
作者:王振秀  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-05-01
本书依据财政部颁布的最新注册会计师执业准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定和发布的相关指南编写,中间大量引用注册会计师审计案例,内容分为四部分:第一部分,注册会计师职业规范,包括审计概述、注册会计师职业准则;第二部分,基本理论和方法,包括财务报表审计目标和流程、审计计划、审计风险和审计重要性、审计据、审计程序与审 ...
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售價:NT$ 265

成唯识论证义(繁体横排) 成唯识论义(繁体横排)
作者:[明]王肯堂 义,倪梁康、许伟 校  出版:崇文书局(原湖北辞书出版社)  日期:2023-08-01
1. 以“日本大谷大学藏刻本”为底本,参校“续藏经本”;2. 书前有一篇“整理说明”;3.《成唯识论》原书分十卷,故《义》也是十卷,另卷前有王肯堂的一篇“自序”;4. 十卷主体内容体例为:《成唯识论》原文,王肯堂的“义”,脚注中的“校”文字;5. 整理工作包括:标点,校勘,根据文义细分段落,人名下加横线,尤其是考 ...
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售價:NT$ 857

审计理论与实务:案例研究 审计理论与实务:案例研究
作者:万国超等 著  出版:中国社会科学出版社  日期:2024-06-01
本书共分8个专题,专题一是审计理论与方法,案例角度体现在审计独立性、审计业务的三方关系人、存货监盘和函等基础审计理论;专题二是初步业务活动,案例角度涉及前后任注册会计师的沟通、接受业务委托和计划审计工作;专题三是风险评估与应对,从经营风险的识别与应对、战略风险对重大错报风险的传导、经营环节的重大错报风险三个角度探讨审 ...
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售價:NT$ 505

审计理论与实务 审计理论与实务
作者:孙阳  出版:经济科学出版社  日期:2024-02-01
本教材结合审计教学的新需求和审计实务应用,遵循《中华人民共和国审计法》和《注册会计师审计准则》最新变化,设计“审计理论”和“审计实务”两部分,以注册会计师审计为主线,融入案例和审计工作底稿展示,注重点和面的结合,理论与实践的结合。本教材详细介绍了关于审计的相关概念和理论,并对实务中运用的相关知识进行了系统梳理,有助于学 ...
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售價:NT$ 250

中国证券市场审计质量报告(2023) 中国券市场审计质量报告(2023)
作者:胡志勇,等  出版:中国财政经济出版社  日期:
全面注册制改革落地与券市场监管制度不断完善背景下,会计信息与审计信息质量在股票定价与投资者保护中的重要性进一步增强。但会计信息质量与审计质量难以直接衡量,现有研究多采用替代指标或通过多元回归模型进行估计,结果多存在争议。因此,本书主要进行了以下工作:1、梳理我国审计准则体系发展与券市场注册会计师审计监管发展历程;2 ...
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售價:NT$ 1010

内部审计(第二版) 内部审计(第二版)
作者:李冬辉  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-06-01
本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析, ...
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售價:NT$ 214

行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务 行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务
作者:王凤波  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-11-01
本书基于作者长期从事行政事业单位专项审计工作的经验积累,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》等一系列文件的规定,结合中国注册会计师执业准则体系的相关要求,从会计师事务所从事或参与行政事业单位经济责任审计的角度,对行政事业单位领导干部经济责 ...
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售價:NT$ 306

智能审计实务 智能审计实务
作者:中国职业技术教育学会智慧财经专业委员会  出版:高等教育出版社  日期:2023-08-01
本书是高等职业教育财经类专业群“智慧财经”系列教材之一,同时也是高等职业教育财务会计类专业“岗课赛”融通教材。 本书内容紧跟《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》《企业会计准则》等新变化,密切关注审计行业改革发展新动向,适应智能审计技术在实际工作中的应用,以培养学习者的审计综合职业能力为出发点,按照 ...
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售價:NT$ 254

审计学基础:大数据与智能技术版 审计学基础:大数据与智能技术版
作者:乔鹏程 著  出版:经济管理出版社  日期:2024-08-01
2024年3月5日《政府工作报告》强调要“深入推进依法行政,加强审计监督”,审计已从查账防弊的经济监督上升为党和国家监督体系的重要组成部分。为适应时代发展《审计学基础(大数据与智能技术版)》扎根中国审计实践,紧扣大数据与智能技术时代脉搏,借国际审计发展趋势,突出了内容新颖、结构完整、体例严谨、凸显“三基”的特色。本书 ...
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舞弊审计研究 舞弊审计研究
作者:崔 奇  出版:企业管理出版社  日期:2022-12-01
我国资本市场不断暴露出来的上市公司财务舞弊案使注册会计师审计的执业能力、道德水准受到社会公众的普遍质疑,行业公信力受到严重影响。2016年独立审计准则的再次修订以及对注册会计师舞弊揭示责任的强化都要求独立审计的理念与导向发生变化,舞弊审计势在必行。本书采用规范研究与案例研究结合的方法,首先阐述国内为以及本书关于舞弊概念 ...
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售價:NT$ 449

(教)内部审计 (教)内部审计
作者:李雪  出版:立信会计出版社  日期:2022-08-01
本教材针对党和国家对我国内部审计的新要求、新规定以及国际组织的新规则,将全书分为三大部分,共计十二章。通过借国际内部审计惯例和经验,本书充分反映了我国企业内部审计理论与实践发展的现状和趋势,力求做到理论联系实际,既阐述了内部审计的基本理论,又详细介绍了内部审计的实践主轴,同时对我国内部审计在促进市场经济发展的过程中所 ...
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售價:NT$ 245

内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探讨了内部审计的转型等 ...
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售價:NT$ 286

国有企业经济责任审计实务操作指南 国有企业经济责任审计实务操作指南
作者:马晓明崔晓  出版:人民邮电出版社  日期:2025-04-01
本书系统梳理了国有企业经济责任审计的关键环节,深入探讨了重点审计领域和审计技巧。本书通过实际案例分析,帮助读者掌握审计实务中的方法和技巧,解决审计过程中的困惑和难题。 本书适合相关审计从业人员阅读使用。 ...
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售價:NT$ 815

舞弊审计与法律 舞弊审计与法律
作者:贺三宝,杨书怀  出版:复旦大学出版社  日期:2022-09-01
本书是会计审计专业及交叉专业法务会计的特色教材,编写组由从事法务会计、审计教研的高校教师及审计部门有丰富经验的实务专家组成。本书的编写有三大特点。一是体系性。每章都包括教学目标、基本理论、案例参考、复习思考题等版块,打造舞弊审计与法律知识体系。二是前瞻性。本书介绍了美国注册舞弊审查师协会(ACFE)、中国企业反舞弊联盟 ...
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售價:NT$ 199

审计文书写作格式与范本 审计文书写作格式与范本
作者:项国 翟继光  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
审计文书是国家审计机关、单位内部审计机构、社会审计组织的审计人员在审计工作中,依照必要的程序和手续,因业务需要而制作的并经领导签发的各类文书的总称。它是审计工作的记录和文字凭。为帮助广大审计人员以及被审计单位的相关人员了解和掌握审计文书的种类及其基本写作技巧,我们编写了本书。 全书分为十二章,第一章为审计基本法律 ...
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售價:NT$ 449

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