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物权法与内部资本市场效率研究 物权法与内部资本市场效率研究
作者:万滢霖  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2024-07-01
在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料、半成品、产品等存货纳入抵押资产范围,还明确应收账款和基金份额等资产权利可以合法 ...
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售價:NT$ 398

内部审计(第二版) 内部审计(第二版)
作者:李冬辉  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-06-01
本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析, ...
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售價:NT$ 214

国有企业内部新型监管机制研究 国有企业内部新型监管机制研究
作者:李彦斌等  出版:中国电力出版社  日期:2024-08-01
为了适应国有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富国有企业治理的相关研究框架,改善国有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高国有资本运营效率,华北电力大学经济与管理学院组织编写了本书。本书结合国有企业内部治理现状与新一轮国有企业改革要求,聚焦于国有企业内部监管的系列问题,开展了国企改革背景下企业总部对子公司 ...
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售價:NT$ 194

内部创业基础 内部创业基础
作者:汪忠 唐亚阳 李家华  出版:机械工业出版社  日期:2022-09-01
本书系统介绍了内部创业的相关理论,主要内容包括:内部创业概述、内部创业的环境、内部创业者与内部创业团队、内部创业机会、内部创业资源、内部创业计划书、实施内部创业、内部创业的组织支撑因素。本书将理论与实践有机结合起来,既注重内部创业基础理论的讲解和阐述,又密切联系国际国内最新的研究成果与中国的本土实践。同时,每章都设置了 ...
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售價:NT$ 254

热交换器的内部密封及其失效分析 热交换器的内部密封及其失效分析
作者:陈孙艺 著  出版:化学工业出版社  日期:2025-01-01
《热交换器的内部密封及其失效分析》以管壳式热交换器的内部密封失效问题为导向,分别按密封失效的表现、管接头密封的技术基础及技术拓展、内部密封失效的技术因素和运行工艺因素共五个专题,对异侧流程间的密封、同侧流程间的密封、非常规工况的内部密封、热应力作用下的内部密封和换热工况参数的优化设计等11 个小题进行分类归纳,综述了与 ...
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售價:NT$ 653

内部审计(微课版) 内部审计(微课版)
作者:袁小勇 王茂林  出版:人民邮电出版社  日期:2023-07-01
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审 ...
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钢丝绳内部磨损与断裂机理研究 钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
作者:徐春明、彭玉兴 著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工况下钢丝绳内部微动摩擦特性和磨损机理,对比不同环境工况下不同接触形式钢丝间摩擦学 ...
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售價:NT$ 347

激活内部创新 激活内部创新
作者:[美]凯哈·克里彭多夫  出版:机械工业出版社  日期:2024-02-01
如果等着企业家创新,我们就不会有手机、个人电脑或电子邮件。作者根据150多名内部创新者和领先专家的采访以及对当今成功公司(从腾讯(Tencent)和亚马逊(Amazon)到万事达(Mastercard)和星巴克(Starbucks))的洞见,为从内部开启创新提供了一个循序渐进的方法。他描绘了阻碍从内部创新的障碍,并提供 ...
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售價:NT$ 403

公司内部法律风险与公司诉讼 公司内部法律风险与公司诉讼
作者:蔡如堂  出版:法律出版社  日期:2024-08-01
本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风险与公司诉讼进行了具体论述,包括以下14个方面:公司设立、股东瑕疵出资、公司减资 ...
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售價:NT$ 439

实验室内部审核理论与实务(第2版) 实验室内部审核理论与实务(第2版)
作者:杨克军  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018 IDT ISO/IEC17025:2017)、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规的解读,详细介绍了实验室管理体系建立的要求以及内部审核的基本概念、程序及方法。 本书有如下三大特色。 第一,将风险管理融入实验室质量管理体系全过程。针 ...
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售價:NT$ 449

内部行政行为外部化理论研究 内部行政行为外部化理论研究
作者:李永超  出版:法律出版社  日期:2024-11-01
本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和理由阐释,结合理论学说的观点与立场,分析提炼“外(部)化”的构成要素,建构“外( ...
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售價:NT$ 296

电网企业安全生产系列口袋书 电力安全工器具检查使用卡 电网企业安全生产系列口袋书 电力安全工器具检查使用卡
作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组  出版:中国电力出版社  日期:2024-06-01
为规范电力安全工器具的检查和使用,本书采用电力安全工器具检查卡和使用卡的编写形式。本系列口袋书已出版5个分册,市场反响良好。内容包含安全帽检查卡、安全帽使用卡、防护眼镜检查卡、防护眼镜使用卡、安全带检查卡、安全带使用卡、安全绳检查卡、安全绳使用卡、脚扣检查卡、脚扣使用卡、梯子检查卡、梯子使用卡、辅助型绝缘手套检查卡、辅 ...
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售價:NT$ 128

内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版) 内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
作者:邱胜利 等编著  出版:中国金融出版社  日期:2021-06-01
在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合框架》《ICI内部控制建设方法论》以及我国《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 ...
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售價:NT$ 626

内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列) 内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-12-01
本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、信息系统的内部控制和风险管理等内容。下篇精选了10个的上市公 ...
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库) 上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-02-01
本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部控制制度和内部控制信息披露制度的演变,进而分析现有内部控制信息披露相关研究的 ...
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内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华  出版:经济科学出版社  日期:2019-11-01
内部控制企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存的、不可分离的内在联系。 ...
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内部控制学(第二版) 内部控制学(第二版)
作者:梁运吉,孟丽荣  出版:科学出版社  日期:2018-07-01
本教材的教学内容安排能体现内部控制领域**研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部控制运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部控制的基本原理与基本方法,注重对内部控制学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部控制学理论和实践在当今**发展的介绍与分析,涵盖了内部控制基本规范及其配套指引近年来的修订 ...
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售價:NT$ 377

超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库) 超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库)
作者:杨道广  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-09-01
本书在梳理与比较中美两国企业内部控制目标导向的历史演进过程、理论探讨不同目标导向下企业风险态度及行为差异的基础上,提出与内部控制的“财务报告导向”和“经营管理导向”相对应的两大假说——“矫枉过正假说”与“合理管控假说”;然后,分别以公司现金政策、兼并与收购、税收规避为切入点,实证检验内部控制企业融资、投资以及利润分配 ...
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售價:NT$ 380

风险管理与内部控制 风险管理与内部控制
作者:冯巧根  出版:人民邮电出版社  日期:2019-03-01
本书以风险管理为主线、内部控制为辅线,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提升企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位与应用价值、风险管理导向的内部控制框架、内部控制的机制优化、 ...
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售價:NT$ 314

行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究 行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究
作者:李卫斌  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-11-01
本专著系统阐述行政事业单位内部控制的制度基础、制度逻辑和制度特征,并在理论分析与实证分析的基础上,构建了一套我国行政事业单位内部控制规范的实施机制与行政事业单位内部控制的评价指标体系,同时为我国《行政事业单位内部控制规范》的有效实施及未来《政府内部控制规范》的制定提出政策建议。 本专著为本人主持的浙江省哲学社会科学2 ...
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售價:NT$ 360

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