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企业内部控制 编审委员会
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中国大气臭氧污染防治蓝皮书(2023年)
作者:中国环境科学学会臭氧污染控制专业委员会 出版:科学出版社 日期:2024-03-01 ... |
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水利预算单位财务内部控制工作手册
作者:水利部预算执行中心 出版:水利水电出版社 日期:2020-05-01 内部控制建设是一项系统工程,,只有吃透内控规范的精神,准确把握其内涵和要点,瞄准内部管理中的薄弱环节,将制衡机制嵌入到内部管理制度之中,才能发挥内部控制的作用,为水利预算单位经济业务的安全运行提供合理保证。本书从内部控制知识问答、内部控制的信息化、内部控制相关制度汇编三个方面着手,为水利预算单位财务 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 528 ![]() |
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医院内部控制规范与体系建设
作者:齐新红、殷雪峰 出版:清华大学出版社 日期:2021-06-01 重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 574 ![]() |
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内部控制与评价
作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控 ... |
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高校二级单位内部控制指南
作者:谢卫虹 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2020-12-01 本书参照《教育部直属高校经济活动内部控制指南试行》的框架,按照内部控制实施指南、应用指南、自我风险评估指南三个部分,构建高校二级单位内部控制指南。作者通过调查分析高校二级单位经济业务的共性、内控重点领域工作内容,选择了包括控制环境、决策控制、采购管理、资产管理、科研项目管理等15项重点控制领域进行具 ... |
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商业银行内部控制
作者:惠平 童频 出版:中国金融出版社 日期:2017-03-01 本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与内部审计等相关业务的关系和发展方向,全面揭示了内部控制演进方向和*实践活动。 ... |
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内部控制(第二版)
作者:潘琰 出版:高等教育出版社 日期:2018-02-01 本书是普通高等教育十一五*规划教材,高等学校会计学专业、财务管理专业核心课程教材。本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,在*版的基础上,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在*章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控 ... |
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内部控制与风险管理学习指导书
作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书根据中南财经政法大学会计财务系列教材《内部控制与风险管理》编写,可与中南财经政法大学《内部控制与风险管理》慕课配套使用。本书注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,不仅提炼了教材各章的学习目标、知识结构、本章小结、重难点问题、导入案例、案例测试、练习题等,而且提供了四套模拟考试 ... |
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中国建设工程审裁制度——立法建议与示范规则
作者:常设中国建设工程法律论坛第十八工作组 出版:法律出版社 日期:2024-05-01 本书分为上下两篇,上篇为立法研究篇,下篇为实践调研篇。在立法研究篇中,分4章依次介绍了“建筑业付款保障与审裁法”共计36条的立法建议草案及其条文释义,审裁制度在深圳市、浦东新区、海南自贸港先行立法的可行性研究,以及审裁制度的地区研究报告,旨在推动审裁制度在立法层面的落地。在实践调研篇中,主要介绍了《 ... |
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内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范及实际施工人权利主张
作者:江苏良筑律师事务所王世良团队 著 出版:法律出版社 日期:2021-11-01 本书分为三篇,篇为“总述”部分,介绍了内部承包与挂靠、转包、违法分包之间的联系、区别、现状以及相应的各发承包主体的风险。第二篇为“内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范”,围绕因实际施工人原因导致建筑施工企业产生的风险以及如何防范的问题展开,每个章节包括风险识别、要点解析、风险防范、操作指南四个 ... |
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高校内部控制转型与创新研究
作者:沈烈,谭芳碧 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-03-01 基于高校是知识创造和文化传承的阵地,也是多风险的集合体;高校所存在的行政化严重、治理失衡、权力腐败、价值偏失、风气不正、财务混乱、分配不公、安全失稳、保障失位以及整体教育教学质量下滑等异象实际上是高校内部控制失衡或失效的外在表现的认知,本专著以对接现代大学制度,控制办学风险,实现科学与可持续发展为目 ... |
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审辩阅读:教学理论与实践
作者:李文玲 出版:中国纺织出版社 日期:2023-05-01 《审辩阅读:教学理论与实践》审辩思维与创新能力是当代年轻人*备的科学素养。审辩阅读教学是将审辩思维的思维方式融入阅读过程中,通过阅读策略的学习,逐渐培养学生的审辩思维和创新能力。本书结合具体审辩阅读教学案例,全面介绍了审辩阅读的理论与教学方法,通过学科教学,帮助中小学教师有效培养学生的审辩阅读素养。 ... |
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现代企业内部审计实务全书
作者:本书编委会 编著 出版:地震出版社 日期:2017-10-01 操作性强。本书内容设置宏大,全面系统就介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。 指导性强。本书作者具有多年企业内部审计工 ... |
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审辩式思维的教学实践
作者:李晓云 出版:光明日报出版社 日期:2023-05-01 本书是在“审辩式思维”与”数学中的审辩式思维”分析对比的基础上,总结出了审辩式思维在数学课堂中所要遵循的教学基础、影响因素以及建构原则,同时提出了审辩式思维在数学课堂中的“五种教学模式”,并利用大量案例对这些模式进行了解释和说明,指出每种模式应用的背景和作用。书中主要阐述了辩式思维、审辩式思维 与数 ... |
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(教)内部控制
作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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高校内部控制体系研究
作者: 出版:东南大学出版社 日期: ... |
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企业内部控制规范解读及案例精析(第三版)(罗勇)
作者:罗勇 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 罗勇主编的《企业内部控制规范解读及案例精析第3版》的主要特点是:①以内部控制要素为主线,全面介绍企业内部控制的基本理论和操作要点,并重点分析内部控制的关键环节。②以《基本规范》和《配套指引》为依据,在准确解读的基础上,尽量做到通俗易懂,便于操作。③以案例分析为辅助每章都附有数个经典案例,理论阐述与案 ... |
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运营力:企业内部运营与资本增值
作者:范桃根 出版:机械工业出版社 日期:2017-05-01 几十年企业生涯,沥血著作,*接地气的中国企业运营经验 ... |
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多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究
作者:郭军 著; 出版:中国经济出版社 日期:2017-12-01 近年来,频发的上市公司财务舞弊、违规经营等丑闻,充分暴露出企业内部控制的缺陷,严重损害投资者利益,使得内部控制目标的实现难以得到合理保证。同时,非效率投资是困扰我国上市公司发展的顽疾,损害企业的可持续 ... |
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认罪认罚从宽制度中的控辩审三方关系研究
作者:韩东成 出版:法律出版社 日期:2024-09-01 本书选取“控辩审三方关系”这一刑事诉讼构造的核心问题作为切入点,从目的论、效率论、正义论、真实论等方面多维度阐释认罪认罚从宽制度的立论基础,运用博弈论中的“零和博弈”与“纳什均衡”去解析控审关系的实然与应然状态,研究方法与见解对于完善认罪认罚从宽制度均颇具启发意义。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 380 ![]() |
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