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电力建设工程质量控制典型不符合项标准条文对照图集 火电分册
作者:《电力建设工程质量控制典型不符合项标准条文对照图集》编委会 出版:中国电力出版社 日期:2021-12-01 本书为《电力建设工程质量控制典型不符合项标准条文对照图集》(火电分册)。书中汇集了近年来国内新建大中型火力发电工程在全过程质量控制咨询中收集整理的部分典型质量不符合项问题清单,涉及60余个火电专业相关国家、行业标准(规范),内容主要涵盖土建、锅炉、汽轮机、防腐保温、焊接、电气、热控、调试指标、综合档案等专业领域典型不符 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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肺癌临床病理检查规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:张杰 出版:上海科学技术出版社 日期:2022-01-01 本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一。书中整合近年来国内肺癌病理、基因检测、免疫分子标志物检测和治疗手段等方面的新进展,对肺癌病理标本固定、取材、组织制片、免疫组化和分子生物学检测,以及各类肺癌组织学特征与肺癌病理报告格式等全方面做出规范和指导。同时配合大量清晰、翔实的显微组织学图像,有助 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398 ![]() |
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
作者:吕珺 出版:经济管理出版社 日期:2020-10-01 2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五部委颁布了一系列内部控制配套指引,包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、和《企业内部控制审计指引》,要求自2011年1月1日起首先在境内外同时 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 468 ![]() |
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企业会计准则实操要点案例解析
作者:《企业会计准则实操要点案例解析》编委会 编 出版:地震出版社 日期:2022-12-01 企业会计准则是企业进行会计核算的依据,财务人员对企业会计准则的理解与应用的程度,直接影响了会计工作的质量。可以说,每个财务人员都必须学好企业会计准则、用好企业会计准则。 我们已经出版了多部关于企业会计准则实务解读类的图书,深受读者欢迎。很多读者反映,即便熟知了企业会计准则的内容,但对实际工作中的疑难问题还是不能非 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 653 ![]() |
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小微企业纳税申报一本通(2022)
作者:《小微企业纳税申报一本通》编写组 编 出版:中国税务出版社 日期:2022-07-01 为进一步便利小微企业纳税人办理涉税业务,助力优化营商环境,我社于2020年2月出版《小微企业办税一本通》系列丛书,其中已出版《小微企业信息报告和发票使用一本通》和《小微企业纳税申报一本通》。 随着办税流程的简化和减税降费政策的变化,丛书的部分内容已经不能满足当前读者的需要,需进行修订。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 214 ![]() |
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小微企业税费优惠一本通(2022)
作者:《小微企业税费优惠一本通》编写组 编 出版:中国税务出版社 日期:2022-07-01 为进一步便利小微企业纳税人办理涉税业务,助力优化营商环境,我社于2020年2月出版《小微企业办税一本通》系列丛书,其中已出版《小微企业信息报告和发票使用一本通》和《小微企业纳税申报一本通》。 随着办税流程的简化和减税降费政策的变化,丛书的部分内容已经不能满足当前读者的需要,需进行修订。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 82 ![]() |
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企业所得税法律法规汇编(2021)
作者:企业所得税法律法规汇编编写组 出版:中国经济出版社 日期:2021-05-01 本书分类汇集、整理了现行有效(截至2021年4月)的全部企业所得税法律、法规及规范性文件(含已到期但2020年汇算清缴仍然适用的政策法规),分为12编,分别是基础法规,境外抵免,捐赠的扣除,非居民企业所得税,企业所得税清算,收入和扣除,集成电路产业和软件产业,股权、债权相关,高新、研发加计扣除和加速折旧,改制重组相关政 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 742 ![]() |
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内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
作者:邱胜利 等编著 出版:中国金融出版社 日期:2021-06-01 在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合框架》《ICI内部控制建设方法论》以及我国《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 626 ![]() |
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风险控制视角下的企业审计管理模式研究
作者:薛鹏 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-11-01 本书以风险控制视角下的企业审计管理模式为研究对象,以企业内部审计的发展历程为切入点,结合企业内部审计的定义与内涵、模式、作用与角色展开论述。阐述了企业内部审计程序、审计机构与审计人员、审计管理方法以及控制及其评价。分析了该视角下的风险导向企业内部审计模式,并基于此,探讨了审计垂直管理模式、分级管理模式和集中管理模式,并 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296 ![]() |
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内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-12-01 本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制和内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、信息系统的内部控制和风险管理等内容。下篇精选了10个的上市公 ... |
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-02-01 本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部控制制度和内部控制信息披露制度的演变,进而分析现有内部控制信息披露相关研究的 ... |
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企业内部管理与风险控制实战
作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2020-08-01 企业内部风险无时不有、无处不在,是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险,并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章,从多个方面出发,针对企业内部控制、风险管理给出了实用的方法。本书能让读者把握企业管理者必备的十大实施理念;充分了解企业内部控制的特征、缺陷 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 528 ![]() |
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内部控制与风险管理
作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存的、不可分离的内在联系。 ... |
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内部控制理论与实务(第3版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2017-08-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从 ... |
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内部控制学原理与案例
作者:王加灿,徐新华 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以 ... |
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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
作者:佘晓燕 出版:经济科学出版社 日期:2021-11-01 本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披露情况内部控制缺陷认定标准披露情况等内容。 ... |
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中小企业内部控制与风险管理
作者:张远录 马红 李英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-06-01 本书是《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》发布实施后开发的*本有关中小企业内部控制与风险管理的高职高专教材。本书将企业内部控制与风险管理的基本知识、基本方法、风险管理制度建设基本原理,以及中小企业经济业务控制内容与要求、控制流程与风险分析、配套管理制度建设等知识与技能纳入财会专业教学, ... |
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内部控制学(第二版)
作者:梁运吉,孟丽荣 出版:科学出版社 日期:2018-07-01 本教材的教学内容安排能体现内部控制领域**研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部控制运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部控制的基本原理与基本方法,注重对内部控制学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部控制学理论和实践在当今**发展的介绍与分析,涵盖了内部控制基本规范及其配套指引近年来的修订 ... |
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超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库)
作者:杨道广 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-09-01 本书在梳理与比较中美两国企业内部控制目标导向的历史演进过程、理论探讨不同目标导向下企业风险态度及行为差异的基础上,提出与内部控制的“财务报告导向”和“经营管理导向”相对应的两大假说——“矫枉过正假说”与“合理管控假说”;然后,分别以公司现金政策、兼并与收购、税收规避为切入点,实证检验内部控制在企业融资、投资以及利润分配 ... |
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高校经济活动内部控制研究
作者:邵积荣 出版:羊城晚报出版社 日期:2017-08-01 作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识、方法、环境、合同管理、物资采购、建设工程项目、科研经费管理 ... |
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