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北京大学中国古文献研究中心集刊 第二十四辑
作者:北京大学中国古文献研究中心 出版:北京大学出版社 日期:2022-06-01 《北京大学中国古文献研究中心集刊 第二十四辑》为北京大学中国古文献研究中心主编的论文集。内容涉及古文献学理论研究、传世文献整理与研究、古文字与出土文献研究、海外汉籍与汉学研究等中国古文献研究等相关领域。 经学部分如顾永新《〈周易集解〉引注疏考》,从版本源流、字词异文、句子异文等方面说明《集解》引王、韩注和孔疏存在照 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 413
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北京大学中国古文献研究中心集刊第二十五辑
作者:北京大学中国古文献研究中心 出版:北京大学出版社 日期:2022-11-01 《北京大学中国古文献研究中心集刊第二十五辑》为北京大学中国古文献研究中心老师、博士研究生,以及海内外相关领域研究者的论文集。本期论文观点新颖,内容详实。所选论文均为该领域较新成果。 经学部分:阴法鲁先生大学毕业论文《先秦乐律初探》,利用甲骨、金文等文字学知识考证律与同的本义,在此基础上比较研究中国乐律与西方乐律,体现 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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北京大学中国古文献研究中心集刊第二十七辑
作者:北京大学中国古文献研究中心 编 出版:北京大学出版社 日期:2023-11-01 《北京大学中国古文献研究中心集刊第二十七辑》为北京大学中国古文献研究中心老师、博士研究生,以及海内外相关领域研究者的论文集。内容涉及古文献学理论研究、传世文献整理与研究、古文字与出土文献研究、海外汉籍与汉学研究等中国古文献研究等相关领域。全书根据经、史、子、集分为四个部分,在目录中以空行体现。论文或为相关领域某个专门问 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 357
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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北京大学中国古文献研究中心集刊 第二十九辑
作者:北京大學中國古文獻研究中心 编 出版:北京大学出版社 日期:2024-11-01 本书编者方为北京大学中国古文献研究中心,是由北京大学与全国高等院校古籍整理研究工作委员会共建的实体性学术机构,是全国普通高等院校人文社会科学重点研究基地。作者主要为北京大学中国古文献研究中心老师、博士生,及海内外相关领域的学者。 本书为“中文社会科学引文索引(CSSCI)”来源集刊,“中国人文社会科学学术集刊AMI综 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 500
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北京大学中国古文献研究中心集刊 第三十辑
作者:北京大學中國古文獻研究中心 编 出版:北京大学出版社 日期:2024-12-01 本书为北京大学中国古文献研究中心老师、博士研究生,以及海内外相关领域研究者的论文集。内容涉及古文献学理论研究、传世文献整理与研究、古文字与出土文献研究、海外汉籍与汉学研究等中国古文献研究等相关领域。 本书收录论文或为相关领域某个专门问题的最新研究,或为中国古代著名学者的生平、交游考,或为海外汉学的交流探讨。论文观点新 ... |
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(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 本书为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 494
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北京大学中国古文献研究中心集刊 第二十八辑
作者:北京大?W中國古文?I研究中心 编 出版:北京大学出版社 日期:2024-06-01 本书编者方为北京大学中国古文献研究中心,是由北京大学与全国高等院校古籍整理研究工作委员会共建的实体性学术机构,是全国普通高等院校人文社会科学重点研究基地。作者主要为北京大学中国古文献研究中心老师、博士生,及海内外相关领域的学者。 本书为北京大学中国古文献研究中心老师、博士研究生,以及海内外相关领域研究者的论文集。内容 ... |
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世界科幻动态年刊2022 中国科普研究所科幻研究丛书 中国科幻研究中心主编
作者:中国科幻研究中心 出版:中国科学技术出版社 日期:2023-12-01 《世界科幻动态年刊2022》是在2022年《世界科幻动态》内刊基础上形成的年度合集。《世界科幻动态》内刊创刊于2021年,由中国科幻研究中心主编,是中国科幻研究中心促进科幻国际交流的重要举措之一,主要分为各国巡礼、行业洞察、人物专访、期刊扫描、作品述评等栏目。本书作为年度期刊合集出版,聚焦2022年世界科幻态势,研判全 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 653
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企业内部控制
作者:郭群 主编 出版:北京大学出版社 日期:2024-08-01 为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要,《企业内部控制》在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。《企业内部控制》以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制及内部控制评价与审计构成,共10 章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则,以及 ... |
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内部控制评价研究
作者:张宜霞 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及 ... |
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企业内部控制(第三版)
作者:高翠莲 主编 出版:高等教育出版社 日期:2025-07-01 本书是“十四五”职业教育国家规划教材、职业教育国家在线精品课程配套教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材之一。 本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述;第二章到第六章为企业内部控 ... |
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风险管理与内部控制
作者:林晓薇,许萍,张智,方烨 出版:厦门大学出版社 日期:2025-07-01 《风险管理与内部控制》教材深入剖析了企业运营中风险识别、评估、应对及内部控制构建的关键环节。它融合了风险管理的先进理念与内部控制的实操策略,旨在指导企业建立有效的风险防控体系,确保经营目标实现。通过理论讲解与案例分析,教材展现了如何在复杂多变的市场环境中,优化资源配置,强化内部监控,以提升企业应对风险的能力和市场竞争力 ... |
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公立医院内部控制管理
作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通过深入浅出的方式,以实际制度案例为切入点,详细阐述了公立医院内部控制单位层面和各 ... |
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内部控制与风险管理
作者:沙秀娟 出版:清华大学出版社 日期:2025-03-01 本书较好地体现了系统性、实用性、前瞻性的特点,既有基础理论知识的系统阐述,又有内部控制与风险管理在企业战略、投融资、内部运营和评价实践等方面的介绍。本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色内容,将理论与实践、传承与创新相结合,力求提高书稿实践性和创新性。 本书适用的读者对象是高等院校工 ... |
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吴荣曾先生九十华诞颂寿论文集(北京大学中国古代史研究中心丛刊)
作者:北京大学历史学系,北京大学中国古代史研究中心 编 出版:中华书局 日期:2022-10-01 为有效凝聚学术力量,积极推动中国古代史研究的持续发展,并集中展示以本中心科研人员为主的学术成果,我们决定编辑《北京大学中国古代史研究中心丛刊》。 《北京大学中国古代史研究中心丛刊》将收入位于前沿、专业质量优秀的研究成果,包括中心科研人员、兼职人员、参加中心项目成员和海外长期合作者的个人专著、文集及重大项目集体研究成 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1938
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 540
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 749
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内部控制管理技能
作者:国际内部控制协会[ICI] 著 出版:企业管理出版社 日期:2017-09-01 本书是国际内部控制协会(ICI)专门为国际注册内部控制师资格认证而编写的考试指定用书。ICI通过定义与内部控制职责相关的任务,整合企业管理的各种相关知识、法律法规、流程管理及信息系统的监管要求,形成了考核与认定国际注册内部控制师的八大专业知 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1138
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