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会计与控制评论·第11辑 会计与控制评论·第11辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-09-01
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售價:NT$ 296

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ...
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售價:NT$ 749

企业内部控制 企业内部控制
作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要,《企业内部控制》在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。《企业内部控制》以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制内部控制评价与审计构成,共10 章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则,以及 ...
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售價:NT$ 301

会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ...
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售價:NT$ 247

会计与控制评论·第9辑 会计与控制评论·第9辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-11-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ...
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售價:NT$ 284

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:NT$ 195

内部控制评价研究 内部控制评价研究
作者:张宜霞 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及 ...
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售價:NT$ 454

风险管理与内部控制 风险管理与内部控制
作者:林晓薇,许萍,张智,方烨  出版:厦门大学出版社  日期:2025-07-01
《风险管理与内部控制》教材深入剖析了企业运营中风险识别、评估、应对及内部控制构建的关键环节。它融合了风险管理的先进理念与内部控制的实操策略,旨在指导企业建立有效的风险防控体系,确保经营目标实现。通过理论讲解与案例分析,教材展现了如何在复杂多变的市场环境中,优化资源配置,强化内部监控,以提升企业应对风险的能力和市场竞争力 ...
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售價:NT$ 250

企业内部控制(第三版) 企业内部控制(第三版)
作者:高翠莲 主编  出版:高等教育出版社  日期:2025-07-01
本书是“十四五”职业教育国家规划教材、职业教育国家在线精品课程配套教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材之一。 本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述;第二章到第六章为企业内部控 ...
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售價:NT$ 254

公立医院内部控制管理 公立医院内部控制管理
作者:安秀丽,苗豫东  出版:经济科学出版社  日期:2025-02-01
公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通过深入浅出的方式,以实际制度案例为切入点,详细阐述了公立医院内部控制单位层面和各 ...
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售價:NT$ 638

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
作者:沙秀娟  出版:清华大学出版社  日期:2025-03-01
本书较好地体现了系统性、实用性、前瞻性的特点,既有基础理论知识的系统阐述,又有内部控制与风险管理在企业战略、投融资、内部运营和评价实践等方面的介绍。本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色内容,将理论与实践、传承与创新相结合,力求提高书稿实践性和创新性。 本书适用的读者对象是高等院校工 ...
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售價:NT$ 250

公司内部控制基础与实践 公司内部控制基础与实践
作者:王卫琴 著  出版:北京大学出版社  日期:2024-10-01
本书使用通俗易懂的语言,用经营的眼光结合管理和财税的视角,力求讲清楚与企业经营相关的重要业务活动的内部控制。书中有大量的案例、表格和工具,可操作性强,一看就懂,一学就会。 本书分为八章,第一章,通俗易懂地说明了内部控制是什么,为什么要做内部控制控制什么、谁来控 制,控制的好坏、哪些企业需要内部控制;第二章,讲解了内 ...
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售價:NT$ 403

内部控制与制度设计微课版 内部控制与制度设计微课版
作者:袁小勇 孟红兵  出版:人民邮电出版社  日期:2024-07-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控制概念框架、内部控制 ...
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售價:NT$ 305

中小企业内部控制与风险防范 中小企业内部控制与风险防范
作者:宋森  出版:北京师范大学出版社  日期:2024-12-01
内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学标准的课程体系,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为依据,将企业内部控制的基本知识、内部控制制度设计的基本 ...
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售價:NT$ 290

公立医院内部控制实践研究 公立医院内部控制实践研究
作者:李衡 陈勇 张艳红  出版:湖南师范大学出版社  日期:2025-02-01
目前各级公立医院的管理层对内部会计控制的重要性缺乏足够认识,许多公立医院没有建立内部控制制度;有些公立医院虽然建立了,但机构设置不健全,职责分工不明确,缺乏应有的公立医院内部治理结构,对内部控制制度也不能很好的贯彻执行或执行效果不好。在内部控制基本规范的指导下,本书将在这样的背景下展开编写,以促公立医院内部控制管理,实 ...
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售價:NT$ 286

CMC?项目管理——工商管理项目体系指南 CMC?项目管理——工商管理项目体系指南
作者:[英]CMC协会国际咨询协会  出版:上海交通大学出版社  日期:2025-03-01
本系列教材指南是CMC协会国际咨询协会在全球推行的CMC?国际注册管理师、CMC?国际注册管理咨询师考试教材,目前出版的是系列6本中的第二本。人类活动的50%是通过项目的形式来开展的或者说是可以项目化的。项目是企业创造价值和效益的主要方式,高效的项目管理是企业的战略能力。越来越多的企业要引入CMC?工商管理项目,一些跨 ...
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售價:NT$ 347

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ...
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售價:NT$ 347

北京市骨科专业质量控制和改进中心质控报告 北京市骨科专业质量控制和改进中心质控报告
作者:北京市骨科专业质量控制和改进中心  出版:中国协和医科大学出版社  日期:2025-06-01
本书是由北京积水潭医院院长牵头主编的一本关于“骨科质量控制与改进”的总结性报告,内容具备大量的直观数据图和数据表格,对多年的骨科质控工作进行了全面梳理和总结。 本《报告》主要分为两大部分,包括手术人数和出院人数情况,以及骨科专业手术质量控制指标。主要内容如下: 一、手术总人数和出院总人数情况: 1 手术人数与出院人数的 ...
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售價:NT$ 347

非营利性民办学校内部控制规范研究 非营利性民办学校内部控制规范研究
作者:刘建银  出版:科学出版社  日期:2025-06-01
引导规范民办教育健康发展,有必要引入新的思考视角。《非营利性民办学校内部控制规范研究》基于组织内部控制框架,在分析我国民办非企业单位、非营利性民办学校相关制度的基础上,对民办学校的内部控制状况进行了案例研究,然后分析了世界上有代表性的内部控制规范。*后,针对我国非营利性民办学校内部控制规范构建问题,《非营利性民办学校内 ...
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售價:NT$ 653

内部控制与评价 内部控制与评价
作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-01-01
本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内部控制框架》、我国企 ...
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售價:NT$ 301

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