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国际内部控制协会[ICI] 著
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国际大奖儿童文学(套装4册)
作者:国际大奖儿童文学编委会 出版:台海出版社 日期:2023-11-01 ... |
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国际大电网委员会绿皮书 未来电力系统
作者:国际大电网委员会技术委员会 出版:中国电力出版社 日期:2023-02-01 本书对未来电力系统中设备、技术、系统相关内容以及材料和新试验技术的发展进行了展望,介绍了 CIGRE 对于向未来电力系统转型所持的观点。本书共 17 个章节,包括:综述、旋转电机、电力变压器和电抗器、输配电设备、绝缘电缆、架空线路、变电站和电气装置、直流系统和电力电子、继电保护与自动化、电力系统发展及其经济性、电力系统 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 2295 ![]() |
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建设工程全过程质量控制管理规程T/SCIA002—2020
作者:陕西省建筑业协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2021-07-01 为了推进建设工程全过程质量控制,统一建设工程质量管理的原则、方法及流程,规范各主体单位的质量控制行为,依据国家有关法律法规和标准,结合陕西省建设工程全过程质量控制管理实际,特制定本规程。本规程适用于陕西省境内实施全过程工程质量控制管理的新建、扩建、改建等房屋建筑、市政基础设施等工程项目,其他建设工程可参照执行。 本规程 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 174 ![]() |
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最新企业内部控制原理与操作实务
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1002 ![]() |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。 《企业内部控制全流程实操指南:规范讲解 流程分解 操作实务 案例解析》作者一直深耕在企业内部控制工作的一线,不仅 ... |
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内部控制对企业非效率投资影响研究--探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径
作者:李云 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 本书以“提出问题——分析问题——实证检验——对策建议”为主要研究思路,采用规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,在汇总前人相关研究成果、总结非效率投资的内涵并分析非效率投资产生的动因、阐述内部控制的制度背景并分析内部控制对非效率投资的治理机理的基础上,逐层检验内部控制对非效率投资的治理效应、不同 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 288 ![]() |
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医院内部控制体系设计及应用
作者:金玲等 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-06-01 本书从阐述内部控制理论,介绍医院内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。依据《行政事业单位内部控制规范》的要求,结合多家医院的管理实践,从三方面提出医院内部控制体系建设指导性意见:一是医院建设内部控制体系建设的方法与步骤;二是医院内部控制的主要事项的业务流程、风险矩阵、内控制度、评价报告等 ... |
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地方财政部门内部控制体制研究
作者:郭玮 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我国地方财政部门内部控制的优化设计。 ... |
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、培训、经验、经历和诚信与具体内部控制缺陷和缺陷修正的关系来解决这一问题。结论 表明,内部控制质量较好,内部控制薄弱环节减少, ... |
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内部控制与风险管理--理论、实践与案例
作者:王清刚 出版:高等教育出版社 日期: 内部控制与风险管理是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ... |
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上市公司内部控制信息披露指数研究
作者:李洁 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩的相关性、内部控制信 ... |
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企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ... |
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最新内部控制管理操作实务全案
作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2018-01-01 全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、单据范本,内部控制流 ... |
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企业内部控制流程手册(第3版)
作者:许国才 徐健 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 425 ![]() |
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企业经营性营运资金内部控制研究
作者:丁红燕 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-08-01 本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ... |
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行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
作者:方周文,张庆龙,聂兴凯 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ... |
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企业内部控制治理效率研究
作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ... |
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高校内部控制建设实施操作指南
作者:张庆龙主编 出版:经济科学出版社 日期:2018-02-01 高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的参考模板,推荐给高校 ... |
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企业内部控制实施细则手册(第3版)
作者:周常发 出版:人民邮电出版社 日期:2017-06-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中心,配以大量的细则、办法、规范、制度,将企业内部控制工作细化 ... |
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