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审计学 21世纪高等院校财经管理系列实用规划教材 刘建秋 水会莉
作者:刘建秋,水会莉 主编 出版:北京大学出版社 日期:2024-03-01 《审计学》立足风险导向审计理念,依据最新审计准则的要求,以注册会计师审计为主线,全面阐述审计职业道德、审计目标、审计证据、审计抽样、内部控制等基本概念,系统梳理了风险评估、风险应对以及最终运用业务循环审计出具审计报告的基本流程,使读者系统掌握现代审计的基本原理、基本理论与基本方法。《审计学》吸收审计理论与实务的最新成果 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 301
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 551
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审计理论与实务(第2版·立体化数字教材版)(新编21世纪研究生系列教材·会计硕士(MPAcc);新编21世纪研究生系列教
作者:陈汉文 韩洪灵 刘思义 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 本书以“博采众长,融合提炼”为原则,构建“以审计基础理论和风险导向审计为内核驱动、以三大类别审计和数智时代审计为外延专题”的全新框架,入选全国首批会计专业学位研究生在线示范课程和全国首批审计专业学位研究生在线示范课程。本书特色如下: 1.强调思政特色与中国本土化案例导向。本书设置了“总书记论审计”“素养提升”等专栏, ... |
詳情>> | 售價:NT$ 398
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审计学:一种整合方法(英文版·第17版)(工商管理经典丛书·会计与财务系列;高等学校经济管理类双语教学课程用书)
作者:阿尔文·阿伦斯 兰德尔·埃尔德 马克·比斯 出版:中国人民大学出版社 日期:2025-03-01 本书是美国经典的现代审计学教学用书之一,被公认为系统学习和全面掌握现代西方特别是美国审计理论和实务的首选书籍,被全球多所著名大学采用。本书因首次提出并倡导交易循环审计思想而备受审计理论界、教育界和实务界的推崇。在我国,已故著名会计学家杨时展先生对本书给予高度重视,积极推介和使用,并组织了最初的引介和翻译工作。 本书第 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 755
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计 ... |
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长江经济带环境审计协同机制构建及实现路径研究
作者:孙芳城 等 出版:经济科学出版社 日期:2024-04-01 该专著以环境审计协同为对象,运用系统分析法、归纳演绎法、比较研究法和实地调研法等研究方法,采取“目标——问题——内容——机制——路径”的研究思路,在对长江上游地区环境治理与环境审计状况进行科学、全面的摸底与评估的基础上,嵌入协同治理观,从环境审计的战略协同、管理协同、过程协同、成果运用协同四个维度构建跨区域跨部门多主体 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 490
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划 ... |
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审计学(第三版)
作者:杨明增,武恒光 出版:清华大学出版社 日期:2021-01-01 《审计学(第三版)》以新的审计执业准则为依据,以注册会计师现代风险导向审计理论为基础,从审计执业环境开始,阐述审计的执业规范体系、审计目标和审计计划,在此基础上介绍审计证据、风险评估和风险应对,以及审计抽样和审计报告等基础知识,然后以业务循环法审计为基础,讲述财务报表审计的基本内容,*后介绍企业内部控制审计的基本知识和 ... |
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审计学(第3版)
作者:张彤杉、武东萍、肖芬、任琳 出版:清华大学出版社 日期:2021-04-01 《审计学(第3版)》依据现行的审计法规和新颁布的审计准则,对审计学理论和实务作了系统阐述。全书共分为12章,章阐述审计的基础知识,对政府审计、注册会计师审计和内部审计分别进行了介绍;第二章至第十二章以注册会计师审计为例,讲述了注册会计师的传统核心业务即财务报表审计的主要内容。 《审计学(第3版)》在内容和结构上力求创新 ... |
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企业合规管理验收、评估、审计、体系认证实务指南
作者:郭青红,,马海鹏 出版:人民法院出版社 日期:2022-10-01 本书结合协助多家企业建立合规管理体系的实践经验以及英国标准协会(BSI)在合规管理体系认证方面的实际案例,介绍了合规与合规管理概论,合规管理验收、评价、审计、体系认证及方法论,企业合规管理项目验收,企业合规管理评价,企业合规审计,涉案企业合规第三方监督评估,企业合规管理体系认证等内容。 本书参考了《企业合规管理体系验 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 403
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审计学(第二版)
作者:程安林 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-04-01 本教材为修订教材,主要包括审计原理部分、审计实务部分(审计循环),审计理论主要包括:一是审计基本原理,包括审计概论、审计目标与审计风险、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计抽样方法;二是注册会计师职业道德和会计师事务所业务质量控制;三是风险导向审计流程,包括风险评估和风险应对。第二部分为审计实务,主要包括:一是按业务 ... |
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会计师事务所合伙人民事责任对审计质量的影响及其路径研究
作者:肖洁 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-12-01 合伙人所承担的民事责任应取决于当前社会经济环境下各团体在责任界限与利益中的博弈,何种程度的民事赔偿责任可对其产生有效的威慑效应,使其形成通过提高审计质量来规避民事赔偿责任的内在驱动更是业界及学术界对转制等一系列行业改革成效的期待。苦于在现实中还没有合伙人因虚假陈述承担民事赔偿责任的相关诉讼案例可借鉴,文章通过建立数理模 ... |
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审计学(微课版)
作者:袁小勇,刘斌 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全美系统的介绍神经学的基本理论与方法体系,全书分为11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。 本书可作为高等院校会计学、财务管理学、审计学等专 ... |
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审计学原理
作者:主 编:祁红涛,杨静波,李海龙 副主 编,张利霞,高燕,刘莹 出版:清华大学出版社 日期:2020-07-01 本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到最终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两 ... |
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内部审计(第三版)
作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构,接 ... |
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审计学原理
作者:祁红涛,杨静波,李海龙 编 出版:清华大学出版社 日期:2020-07-01 本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编 ... |
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术 ... |
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审计学原理
作者:吴先聪 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-07-01 本书以社会审计为主线,同时兼顾内部审计与国家审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将*一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对审计职业道德与法律责任的关注、对信息技术下对内部控制的影响的考虑、对审计报告的规范等,这些都在本书中得到了反映。 本书吸收了《审计法实施条例》 ... |
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建设工程项目审计
作者:林昕 闫俊霞 出版:高等教育出版社 日期:2021-06-01 本书是国家职业教育工程造价专业教学资源库配套教材,主要介绍建设工程项目审计的原理、方法与步骤。全书共分五章,包括概述、建设项目开工前期主要工作审计,建设项目招标投标审计与建设工程合同审计,工程造价审计,建设项目财务收支审计。 通过本书的学习,使学生获得扎实的工程审计的基本知识、基本理论和基本审计方法,能运用工程审计理论 ... |
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