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注册会计师任期管理影响审计质量研究 注册会计师任期管理影响审计质量研究
作者:吴伟荣  出版:经济科学出版社  日期:2022-05-01
审计质量关系到资本市场的健康发展以及会计师事务所的竞争优势。正因如此,长期以来,审计质量问题在审计学研究领域中颇受学术界的关注。在对审计质量问题的研究中,许多文献发现,政府控制、法律制度、公司治理、审计委员会、客户特点、审计市场结构等会计师事务所外部因素,以及审计任期、事务所规模、审计独立性、审计师声誉等会计师事务所内 ...
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售價:NT$ 388

审计学原理与实务(田真 贺鸣) 审计学原理与实务(田真 贺鸣)
作者:贺鸣,田真  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书分为基本原理篇、流程测试篇、交易和账户余额审计篇、审计报告篇以及内部控制审计篇。在基本原理中,介绍了审计的概念、审计职业规范及注册会计师及会计师事务所、审计目标、审计证据、审计计划、审计风险、审计抽样等基本理论以及数字技术发展对审计的影响相关内容。在流程测试篇,围绕审计风险模型,介绍风险导向审计的理念及流程。在交易 ...
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售價:NT$ 250

海洋资源资产责任审计评价研究 海洋资源资产责任审计评价研究
作者:俞雅乖  出版:经济科学出版社  日期:2024-05-01
共包括三大部分。第一篇,海洋资源资产责任审计的制度(共12章);第二篇,基于报表基础的海洋资源资产责任审计评价(共12章);第三篇,基于指标体系的海洋资源资产责任审计评价(共8章)。通过对海洋资源资产责任审计的理论框架、制度结构和N地实践进行详细分析,本书创新性地从审计评价的基础“海洋资源资产负债表”和审计评价的重点“ ...
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售價:NT$ 403

风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计实务指南
作者:付淑威  出版:人民邮电出版社  日期:2022-10-01
随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实 ...
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售價:NT$ 356

电网企业工程审计数字化工作指南 电网企业工程审计数字化工作指南
作者:国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司  出版:中国电力出版社  日期:2023-12-01
本书介绍电网工程项目类型与特点、电网工程审计范围与对象、数字化审计的基本概念和电网工程数字化审计思路。电网数字化现状。介绍电网数字化的背景(趋势、数字技术赋能、数字化转型);企业数字化平台(数据中台、业务中台、云平台、技术中台、物联管控平台);业务数字化(规划建设、调度运行、设备运检方面系统)。电网数字化审计工具。介绍 ...
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售價:NT$ 500

审计全流程技术操作实务指南 审计全流程技术操作实务指南
作者:王鹰武 胡潘婷  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
审计是监督经济活动的有效手段,审计工作的开展有助于提高企业管理效率,维护市场经济秩序,确保国家经济安全。《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上,对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释,将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍,并配备了相应的实务操作案例,供读者在理解审计知识与解决实际审计问题 ...
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售價:NT$ 1520

全覆盖背景下预算执行审计研究 全覆盖背景下预算执行审计研究
作者:刘建民  出版:知识产权出版社  日期:2022-09-01
审计全覆盖是党中央对新时期审计工作提出的新要求,本书选择全覆盖背景下预算执行审计开展研究。全书共七章,分别对预算执行审计的性质与理论基础,财政审计变迁与全覆盖预算执行审计的基本情况,国外财政审计的发展情况及对我国的启示,进行了详细论述,重点对中央和地方实施全覆盖预算执行审计情况进行了深入剖析,并对审计发现的主要问题及原 ...
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售價:NT$ 347

整体思维下公立医院审计管理研究 整体思维下公立医院审计管理研究
作者:陈娟  出版:东南大学出版社  日期:2022-10-01
书基于整体思维方式,构建医院审计管理各个工作环节的相互关系,以医院经济活动作为基本点,通过各个工作环节的相互作用,不断协调、谨慎选择,建立合理有效的审计管理优化模式。从概念原则、文献文件、审计对象、审计流程、内部控制制度、经济责任、财务管理、专项审计、人员管理及信息数据等方面,全方位阐述公立医院审计理论、审计管理与审计 ...
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售價:NT$ 332

审计基础与实务(微课版) 审计基础与实务(微课版)
作者:王勇,常红,白洁  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
本书结合审计专业教学实践,遵循理论与实践相统一的原则,详细介绍了审计的基本理论以及审计的实务。全书共12个项目,包括认识审计,注册会计师执业规范与法律责任,审计目标,审计过程,审计证据、审计工作底稿和审计抽样,风险评估和风险应对,销售与收款循环的审计,采购与付款循环的审计,生产与存货循环的审计,筹资与投资循环的审计,货 ...
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售價:NT$ 254

建设工程管理审计知识读本 建设工程管理审计知识读本
作者:复旦大学审计处  出版:复旦大学出版社  日期:2023-07-01
本书共分为四章以及附录。第一章为”建设工程管理审计知识问答”第二章为”建设工程管理审计案例选编”第三章为部分审计常见问题的法规依据;第四章为建设工程管理审计实务操作表格及表式参考。附录为建设工程管理审计相关法规制度选编。 ...
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售價:NT$ 408

中国会计师事务所审计风格研究 中国会计师事务所审计风格研究
作者:宋衍蘅  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法,讨论了不同会计师事务所的审计风格差异;第四章讨论了会计师事务所合并对审计风格的影 ...
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售價:NT$ 286

审计业务全真实训(第三版) 审计业务全真实训(第三版)
作者:朱明、王章友、吴燕  出版:清华大学出版社  日期:2023-08-01
本书是“十四五”职业教育国家规划教材,同时也是浙江省高等学校在线开放课程共享平台“审计实务”省级精品课程配套教材。本书以审计实际工作过程为导向,任务驱动,工学结合,以培养审计助理人员为教学目标,采用手工实训和电子实训及角色情景模拟实训相结合、单项实训与综合实训相结合、个人实训与小组实训相结合的多元化实训方式,以注册会计 ...
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售價:NT$ 199

我国高校内部控制审计研究 我国高校内部控制审计研究
作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校开展内部控制审计工作 ...
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售價:NT$ 398

内部审计学(第2版) 内部审计学(第2版)
作者:沈征  出版:电子工业出版社  日期:2022-04-01
本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审 ...
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售價:NT$ 305

绩效审计理论与实务 绩效审计理论与实务
作者:王会金,贾云洁  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-01-01
本教材是南京审计大学审计专业本科生和审计专硕开设的绩效审计课程的指定教材,也适用于全国高校会计审计专业绩效审计课程用书,已经审计系统人员后续教育理论提升培训用书,已获得江苏省省级精品教材立项。本教材主要内容为: *部分:理论框架 *章 绩效审计概述 第二章 绩效审计的产生发展 第三章 绩效审计目标 第四章 绩效审计方法 ...
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售價:NT$ 290

代码审计与实操 代码审计与实操
作者:胡前伟,时瑞鹏,李华风  出版:中国铁道出版社  日期:2022-04-01
代码审计是一种以发现程序错误、安全漏洞和违反程序规范为目标的源代码分析技术。本书首先对代码审计的定义、代码审计的流程、代码审计的分类进行了系统的介绍,以PhpStudy为例,介绍了代码审计环境的搭建,并介绍了当前常用的代码审计工具;其次详细介绍了SQL注入漏洞审计、XSS漏洞审计、CSRF请求伪造漏洞审计、代码执行与命 ...
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售價:NT$ 275

绿色发展下的水资源责任审计 绿色发展下的水资源责任审计
作者:俞雅乖著  出版:中国社会科学出版社  日期:2022-03-01
本专著基于产权理论和水资源外部性,构建了水资源责任审计的制度框架。基于水资源资产负债表的编制,设计了以资产负债表为基础的水资源责任审计。基于水资源责任审计评价指标体系,设计了以指标体系为基础的水资源责任评价。后,从激励机制和问责制度两个方面,设计了水资源责任审计的评价制度。 ...
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售價:NT$ 500

审计分析:会计专业的数据科学 审计分析:会计专业的数据科学
作者:克里斯托弗·韦斯特兰 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-09-01
本书提供了一个坚实而简洁的审计理论基础, 并使用R代码实际执行审计任务和决策。作者应用新的机器学来识别审计证据中可能逃避传统审计方法的不易察觉的模式, 为读者提供一个基本算法的清单, 这些算法可以很容易地扩展和定制, 以帮助审计师应对具体的挑战。 ...
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售價:NT$ 403

审计学基础(第四版) 审计学基础(第四版)
作者:王守龙,王珠强,杨玉龙 著  出版:清华大学出版社  日期:2020-10-01
本书依据教育部*制定的高职高专基础审计课程教学基本要求 、新颁布修订的企业会计准则、独立审计准则、内部审计准则及相关法律制度规范的要求,依照理论篇、工具篇、实务篇的结构,概述了审计学的基本知识和基本理论,阐述了审计组织和审计人员、审计准则与审计依据、审计方法、审计证据与审计工作底稿等工具,按照会计课程中会计要素的结构讨 ...
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售價:NT$ 288

政府监管注意力与审计行为的关系研究 政府监管注意力与审计行为的关系研究
作者:田至立  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-12-01
我国审计市场长期以来存在低价竞争、低价揽客现象,引致事务所无法保证必要的审计投入、实施必要的审计程序,以至审计服务质量降低,进而影响审计市场秩序。为此,发改委和财政部联合发布《会计师事务所服务收费管理办法(2010)》,要求事务所对审计等业务收费实行政府指导价,设定上下浮动幅度区间。然而,该政策执行效果似乎并未达到预期 ...
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售價:NT$ 204

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