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2023中国500强企业发展报告
作者:中国企业联合会, 中国企业家协会 出版:企业管理出版社 日期:2023-09-01 《2023中国500强企业发展报告》是由中国企业联合会、中国企业家协会组织编写的全方位记载和反映我国500强企业2022年度发展状况的大型综合性报告。第一章 2023中国企业500强分析报告 ;第二章 2023中国制造业企业500强分析报告 ;第三章 2023中国服务业企业500强分析报告;第四章 2023中国跨国公司 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1530
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2025中国500强企业发展报告
作者:中国企业联合会, 中国企业家协会 出版:企业管理出版社 日期:2025-09-01 《2025中国500强企业发展报告》是由中国企业联合会、中国企业家协会组织编写的全方位记载和反映我国500强企业2024年度发展状况的大型综合性报告。第一章2025中国企业500强分析报告;第二章2025中国制造业企业500强分析报告;第三章2025中国服务业企业500强分析报告;第四章2025中国跨国公司100大及跨 ... |
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华为数字化转型模式与创新(套装共2册)
作者:华为企业架构与变革管理部 白涛 等 出版:机械工业出版社 日期:2024-04-01 《华为数字化转型之道》 本书由华为公司质量与流程IT团队官方出品,从认知、理念、转型框架、规划和落地方法、业务重构、平台构建等多个维度全面总结和阐述了华为自身的数字化转型历程、方法和实践,能为准备开展或正在开展数字化转型的企业提供系统、全面的参考。 ========================== 《数字化转 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 1163
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2022年民间投资与民营经济发展重要数据分析报告
作者:北京大成企业研究院 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 《2022年民间投资与民营经济发展重要数据分析报告》是大成企业研究院2022年度重要研究课题。为做好本课题研究,大成企业研究院将国家统计局、国家税务总局、商务部、海关总署、全国工商联等官方机构权威数据进行了系统完整的搜集整理、筛选汇总。在此基础上,通过数据对比分析研究,形成了一整套客观、系统的数据图表,清晰准确地展现了 ... |
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大国顶梁柱:“央企楷模”报告文学作品集2023
作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编 出版:中国经济出版社 日期:2024-11-01 国务院国资委党委宣传部已连续编辑出版六辑《大国顶梁柱》“央企楷模”报告文学作品集,本书为第七辑,共收录了7篇报告文学作品。“央企楷模”评选表彰是国务院国资委面向中央企业组织开展的一项年度性典型选树活动,本书的这些作品就是以“央企楷模”为创作对象,这些楷模中有研发和试水前沿科技的创新团队,有国家重点工程的科技领军人才,有 ... |
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2022—2023中国信息通信业发展分析报告
作者:中国通信企业协会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-06-01 本书是一部综合反映2022年中国信息通信业发展的研究分析报告。对我国2022年信息通信业、数字经济、互联网、5G、信息安 全的发展以及新政策、新业务、新技术和由此带来的影响等进行了深度分析,并对我国2022年信息通信业的走向作出了预测和展望,内容涵盖了运营、市场、业务、技术、管理等众多方面,以及信息通信和互联网产业链的 ... |
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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
作者:佘晓燕 出版:经济科学出版社 日期:2021-11-01 本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披露情况内部控制缺陷认定标准披露情况等内容。 ... |
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内部控制理论与实务(第3版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2017-08-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281
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中小企业内部控制与风险管理
作者:张远录 马红 李英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-06-01 本书是《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》发布实施后开发的*本有关中小企业内部控制与风险管理的高职高专教材。本书将企业内部控制与风险管理的基本知识、基本方法、风险管理制度建设基本原理,以及中小企业经济业务控制内容与要求、控制流 ... |
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高校经济活动内部控制研究
作者:邵积荣 出版:羊城晚报出版社 日期:2017-08-01 作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ... |
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内部控制学原理与案例
作者:王加灿,徐新华 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以 ... |
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治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
作者:陈飞泉 出版:中国经济出版社 日期:2021-11-01 “一个企业只有一个治理体系”,内部控制体系、风险管理体系或合规管理体系是治理体系的组成部分。不同体系的组成组件和元素是相通的。其他体系对治理体系闭环(设计与实施、运行与监测及评价和改进)管理提出了要求。因此,应将其他体系要求嵌入治理体系,使这些要求成为治理体系的组成部分。在企业内部,不同体系的管理职能相对独立,以满足不 ... |
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公司治理与内部控制(第2版)
作者:胡晓明 许婷 刘小峰 出版:人民邮电出版社 日期:2018-04-01 本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研 ... |
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风险管理和内部控制理论与实践
作者:李健 出版:经济科学出版社 日期:2019-05-01 在过去十年时间里,我目睹了很多企业在开展风险管理和内部控制过程中取得成功,目睹了很多企业在这个过程中遭遇挫折,也目睹了风险管理和内部控制工作的内涵和范围的不断发展和演化。时至今日,很多企业管理者仍对风险内控的工作目标、对企业价值贡献缺乏正确认识,很多从业人员对风险内控的实际执行方法和具体实施步骤未能完全掌握。 基于此 ... |
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地方财政部门内部控制体制研究
作者:郭玮 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我国地方财政部门内部控制的优化设计。 ... |
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医院内部控制体系设计及应用
作者:金玲等 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-06-01 本书从阐述内部控制理论,介绍医院内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。依据《行政事业单位内部控制规范》的要求,结合多家医院的管理实践,从三方面提出医院内部控制体系建设指导性意见:一是医院建设内部控制体系建设的方法与步骤;二是医院内部控制的主要事项的业务流程、风险矩阵、内控制度、评价报告等 ... |
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中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82个关注点和“戴明环” ... |
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内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
作者:池国华 朱荣 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-04-01 本书第3版是在保持第2版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现在以下几个方面: 1.与时俱进。全书体现了内部控制、风险管理和合规管理三者融合的新理念,强调“大风控”体系建设的新思路。 2.融入思政。以法治思维、底线意识、社会责任、职业道德、反舞弊等为重点,通 ... |
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内部控制的价值主张与实现:不同视角下的普遍意义与银行个例
作者:安瑛晖 等 著 出版:中国金融出版社 日期:2021-03-01 解决资源短缺、追求效率和公平正义是人类社会发展永恒的课题。工业革命带来了企业这种特殊社会组织的蓬勃发展。市场经济有其伦理和文化基础,为资本提供了制度安排。企业在发挥经济社会功能的过程中,始终面临外部环境变化和内部环境优化的双重问题,提高适应性、提升生存发展能力一直在路上。 内部控制在于提升企业的生存发展能力,具体 ... |
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