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国际内部控制协会[ICI] 著
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难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理
作者:彭银利 出版:华中科技大学出版社 日期:2024-09-01 本书涉及材料热动力学(尤其是指相分离热动力学方面)、透明难混溶材料的组织原位观测和金属凝固组织研究三方面。本书结合透明难混溶体系的原位观测结果,系统地阐述了难混溶合金粉末内部存在的不同类型形貌的特点,并重点介绍了各类型组织结构演化规律及其形成机制。本书包含本领域多位学者在这方面的研究工作的系统总结,可作为高等学校材料科 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 454
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液力透平内部非定常流动与能量回收特性
作者:朱祖超 林通 李晓俊 出版:机械工业出版社 日期:2024-09-01 液力透平是液体压力能回收利用的核心装备。本书以液力透平在石油化工、船用脱硫、海水淡化等高耗能行业中的能量回收应用为具体工程背景,从基础理论、数值模拟和应用实例等方面,构建了适宜的液力透平内部流动数值计算方法,研究了单级液力透平典型工况下的非定常流动机理和能量回收特性,揭示了几何结构和透平形式对液力透平能量回收特性的影响 ... |
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研究管理者能力对过度投资的影响效应及机制;(3)研究管理者能力对股价同步性的影响效应及作用;(4)从内外部监督角度出发,研 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 296
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企业内部供应链管理的方法与实践
作者:袁利,吴一帆,金剑桥 出版:中国宇航出版社 日期:2024-10-01 供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、流程等方面,全面系统 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 347
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企业内部业绩评价的行为影响研究
作者:赵淑惠 出版:经济科学出版社 日期:2024-12-01 本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检验,探索性研究部分以经验研究结论为基础,基于管理层的双重主体 ... |
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
作者:刘斌,付景涛 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-12-01 本书选题的意义在于:其一,具有理论意义。本选题在追踪内部控制研究发展方向和评价手段的基础上,结合商业银行在内部控制评价的实际应用,提出和完善适用于商业银行的内部控制评价指标体系、计分方法和赋权方法。在评价方法的系统性、评价标准和方法方面均有一定的理论贡献。其二,具有实践意义。本选题以商业银行为切入点,紧紧围绕商业银行各 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 312
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建设工程投资控制(土木建筑工程)监理工程师(2024)
作者:中国建设监理协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2024-01-01 ... |
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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
作者:佘晓燕 出版:经济科学出版社 日期:2021-11-01 本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披露情况内部控制缺陷认定标准披露情况等内容。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 493
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地方财政部门内部控制体制研究
作者:郭玮 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我国地方财政部门内部控制的优化设计。 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 309
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医院内部控制体系设计及应用
作者:金玲等 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-06-01 本书从阐述内部控制理论,介绍医院内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。依据《行政事业单位内部控制规范》的要求,结合多家医院的管理实践,从三方面提出医院内部控制体系建设指导性意见:一是医院建设内部控制体系建设的方法与步骤;二是医院内部控制的主要事项的业务流程、风险矩阵、内控制度、评价报告等 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 281
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高校经济活动内部控制研究
作者:邵积荣 出版:羊城晚报出版社 日期:2017-08-01 作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识 ... |
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中小企业内部控制与风险管理
作者:张远录 马红 李英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-06-01 本书是《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》发布实施后开发的*本有关中小企业内部控制与风险管理的高职高专教材。本书将企业内部控制与风险管理的基本知识、基本方法、风险管理制度建设基本原理,以及中小企业经济业务控制内容与要求、控制流 ... |
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内部控制理论与实务(第3版)
作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2017-08-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重 ... |
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企业社会责任内部控制研究
作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ... |
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内部控制学原理与案例
作者:王加灿,徐新华 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以 ... |
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建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
作者:修德军,杨俊平,李志远 出版:中国市场出版社 日期:2022-01-01 ★涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理15个方面★ ★梳理综合建筑施工企业全套155个可落地制度范本★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算与财务管理 ■资金 ... |
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企业内部控制治理效率研究
作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ... |
詳情>> | 售價:NT$ 644
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中国商业银行内部控制缺陷问题研究
作者:林兢 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合COSO*的内部控制框架的17项原则、82个关注点和“戴明环” ... |
詳情>> | 售價:NT$ 442
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