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中小企业内部控制与风险管理(第三版) 中小企业内部控制与风险管理(第三版)
作者:张远录 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-08-01
本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 本教材以《企业内部控 ...
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售價:NT$ 194

我国国家立法权的内部配置研究 我国国家立法权的内部配置研究
作者:周宇骏  出版:法律出版社  日期:2022-10-01
本书是深入研究我国国家立法权的学术著作。书中从现状一问题一理论一优化四个维度,对我国国家立法权内部配置问题进行了解构与建构,并指出通过人民共和思想与民主集中制原则的统一与平衡,可以指引我国国家立法权内部配置的优化,促使内部配置的设计符合立法权自身以及运用的规律,并在集中效率、功能最适的基础上,最终实现国家立法权内部的结 ...
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售價:NT$ 301

集团内部财权配置与上市公司金融化 集团内部财权配置与上市公司金融化
作者:王瑶  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-04-01
本书选择2007—2020年我国沪深上市公司(非金融、非房地产类)合并报表和母公司报表的样本数据,实证研究了由母子公司构成的上市公司整体内部财权配置对其金融化的影响机理,以及在不同组织、治理和财务特征下两者关系的差异,并探讨了财权协同经营权和人事权配置分别对上市公司金融化的影响。本书的研究内容分为三个方面:第一,集团内 ...
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售價:NT$ 347

新时代高校人才培养内部质量保障体系研究 新时代高校人才培养内部质量保障体系研究
作者:计国君  出版:光明日报出版社  日期:2023-10-01
本书以哲学社会科学重大攻关项目“高校质量保障体系研究”的相关成果基础上,调研分析了国内外相关大学的数据和做法,针对目前存在的质量瓶颈,进行了有针对性的论述。本著作基于新时代大学必须以本为本,紧密围绕内部质量作为建设教育强国为中心,呈现UNESCO-IIEP (联合国科教文组织)所发起的“高等教育内部质量保障(IQA) ...
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售價:NT$ 485

内部控制学(第四版) 内部控制学(第四版)
作者:池国华  出版:北京大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制学(第四版)》是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。《内部控制学(第四版)》的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。《内部控制学(第四版)》删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中 ...
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售價:NT$ 248

内部行政程序的法律规制研究 内部行政程序的法律规制研究
作者:覃慧  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-01-01
本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘并总结其中所蕴藏的基本规律。讨论了数字时代背景数字技术的进步 ...
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售價:NT$ 403

企业内部控制与风险管理实战 企业内部控制与风险管理实战
作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著  出版:原子能出版社  日期:2022-12-01
本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制与风险管理体系的7个 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制制度设计与解析 企业内部控制制度设计与解析
作者:梁睿升  出版:电子工业出版社  日期:2023-06-01
本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段,以“人人参控,人人受控”为原则, ...
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售價:NT$ 454

民办高校内部治理体系研究 民办高校内部治理体系研究
作者:龙思  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2024-01-01
高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成部分,内部治理体系和治理能力的现代化关系高等教育治理体系和治理能力现代化是否得以实现。该研究梳理了我国民办高校发展的历史轨迹、发展模式以及取得成就,分析其治理现 ...
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售價:NT$ 265

里面(打破思维定势,探索万物内部构造的无限可能,在阅读中滋养想象力) 里面(打破思维定势,探索万物内部构造的无限可能,在阅读中滋养想象力)
作者:让 - 巴蒂斯特·德鲁欧  出版:四川文艺出版社  日期:2024-08-01
这是一本“完全不可能”万物内部构造报告,展示了那些只存在于想象的神奇世界。 猪的身体里面有什么?有一个狼家族! 袜子的里面有什么?有一个奶酪工厂! 火山的里面,熨斗的里面,鼻屎的里面又有什么呢? 最重要的是,这本书的里面有什么? 有很多古怪到完全不可能又非常合理的答案! 打开这本书,和“里面研究员”一 ...
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售價:NT$ 367

刑法智慧树的内部构造及其展开 刑法智慧树的内部构造及其展开
作者:李永升  出版:法律出版社  日期:2024-03-01
刑法智慧树是对我国刑法学总论知识体系以树和语言的形式展现出来的智慧表达方式。其主要内容包括刑法学的基本构造、犯罪论体系的结构与层级以及犯罪的法律后果溯源及其展开等三个方面。本书从刑法智慧树内部构造概述到刑法智慧树内部构造的体系展开,再到刑法智慧树内部构造的实质展开,前后内容相互照应,浑然一体,不同于一般教科书写作体系惯 ...
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售價:NT$ 352

企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
作者:程新生  出版:高等教育出版社  日期:2021-09-01
本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控制、流程控制进行了分析,它们对应于企业不同的组织活动,因此采取的控制活动也有所差 ...
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售價:NT$ 219

企业内部控制(第2版) 企业内部控制(第2版)
作者:刘胜强,陈新旭 著  出版:清华大学出版社  日期:2018-08-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署于2008年联合发 ...
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售價:NT$ 250

内部审计学(第二版) 内部审计学(第二版)
作者:张建平  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-09-01
本教材力求实现以下特色及建设目标: 1.新颖性。本教材力求纳入国内外新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实、公允的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试,将管理审计融入各种类型的活动之中;在审计技术和方法上,努力改进传统的审计方法,详 ...
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学会内部治理工作手册 学会内部治理工作手册
作者:中国科协学会服务中心  出版:科学出版社  日期:2020-04-01
《学会内部治理工作手册》在内容上聚焦学会内部治理,在编写体例上,采取词条阐释与延伸阅读相结合的模式,并附录相关文件,以便读者检索查阅。《学会内部治理工作手册》观点一部分来源于对法律法规的引用和解读,一部分来源于对学会工作实践的总结,是一本兼具实践应用和教材性质的工具书,可供科协系统学会从业者和希望了解学会知识的人员参阅 ...
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售價:NT$ 588

医院内部控制规范操作指南 医院内部控制规范操作指南
作者:刘倩等  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-05-01
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 本书按照事业单位内控 ...
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售價:NT$ 367

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
作者:王廷章  出版:科学出版社  日期:2021-03-01
已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释与理论分析并重,深入浅出,突出操作构架内容设计和案例分析,重点阐述关键点的控制。 ...
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高等学校内部控制实务 高等学校内部控制实务
作者:丁丽  出版:经济科学出版社  日期:2021-08-01
高等学校承担着为国家培养人才和进行科学研究的重要职能。高等学校如何高效地利用好办学资金,更好地为国家培养人才,更好地推进科学技术的进步,依赖于科学有效的内部控制制度。如何构建适用于高校的内部控制制度,是每一所高等学校亟待解决的问题。本书将从实务的视角,对高等学校预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理、基本建设 ...
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售價:NT$ 374

内部审计业务知识 内部审计业务知识
作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ...
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售價:NT$ 332

切开看看:揭秘物体内部的隐藏世界 切开看看:揭秘物体内部的隐藏世界
作者:[美]迈克?沃伦 [美]乔诺森?伍德沃德  出版:湖南科技出版社  日期:2023-04-01
一台笔记本电脑、一颗高尔夫球、一台真空吸尘器,或者一条会唱歌的玩具鱼,这些在我们的生活中随处可见的东西里究竟有什么呢?借助于一台能够割穿10厘米钢板的高压水射流切割机,设计师迈克?沃伦将便携式音箱、拳击手套、机油滤清器、海贝壳等几十种物品切成了两半,以探索并展现每件物品内部的工作原理与制造材料。 ...
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售價:NT$ 653

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